Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220203 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2022 | 1690,11 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.12.2022 | 05.12.2022 | 2.12.2022 | |
20220182 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2022 | 1690,11 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.11.2022 | 08.11.2022 | 8.11.2022 | |
20220160 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za október 2022 | 1690,11 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | |
20220140 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2022 | 1690,11 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | 7.9.2022 | |
20220126 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2022 | 1690,11 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | 8.8.2022 | |
20220110 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2022 | 1690,11 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.07.2022 | 14.07.2022 | 6.7.2022 | |
20220093 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún | 1690,11 vrátane DPH |
TO/2019/00155 | 02.06.2022 | 06.06.2022 | 3.6.2022 | |
20220072 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za máj 2022 | 1692,96 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 2.5.2022 | |
20220056 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2022 | 717,92 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 26.4.2022 | |
20220037 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za marec 2022 | 717,92 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | 1.3.2022 | |
20220021 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za február 2022 | 717,92 vrátane DPH |
01.02.2022 | 03.02.2022 | 8.2.2022 | ||
20220016 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za rok 2021 | 803,09 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | 24.1.2022 | |
20220010 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2022 | 717,92 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 12.1.2022 | |
20220217 | MBN Vercajch-Schwarz Topoľčany |
35038233 | Drobné údržbárske náradie a materiál | 336,22 vrátane DPH |
70/2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220209 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za december 2022 NP DEI NS | 259,02 bez DPH |
CDRTO/2022/00220-1 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220172 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 10 -11/2022 NP DEI NS III | 518,02 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 26.10.2022 | |
20220121 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3.Q. 2022 | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 14.07.2022 | 20.07.2022 | 15.7.2022 | |
20220061 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II. štvrťrok 2022 NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 06.04.2022 | 12.04.2022 | 26.4.2022 | |
20220020 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2022 | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 28.01.2022 | 03.02.2022 | 8.2.2022 | |
20220229 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Energie za IV.Q.2022 NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220152 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za III. Q. NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 16.09.2022 | 23.09.2022 | 29.9.2022 | |
20220102 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Energie za II.Q./2022 NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
20220069 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií za I.Q.2022 NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | 26.4.2022 | |
20220036 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií za prenájom priestorov NP DEI NS | 80,07 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 1.3.2022 | |
20220236 | mini BODKA Šaľa |
42057574 | Zimný tábor detí od 27.12.2022 - 05.01.2023 | 360,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00226-2 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220235 | mini BODKA Šaľa |
42057574 | Zimný tábor detí od 22.12.2022-05.01.2023 | 3920,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00226-1 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220136 | mini BODKA Šaľa |
42057574 | Detský tábor od 25.07.-07.08.2022 | 518,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00175-2 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | 12.8.2022 | |
20220103 | mini BODKA Šaľa |
42057574 | Liečebno-terapeutická, zážitková a športová rekreačná činnosť pre deti od 1.7.2022 do 14.7.2022 | 2849,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00175-1 | 16.06.2022 | 12.07.2022 | 17.6.2022 | |
20220087 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Oprava MV TO 498 CK | 412,45 vrátane DPH |
23/2022 | 27.05.2022 | 01.06.2022 | 3.6.2022 | |
20220082 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Osobné motorové vozidlo HYUNDAI I30 | 14376,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00148-1 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | 13.5.2022 | |
20220237 | Nábytok Merašický Jozef Tovarníky |
17621992 | Vankúše, prikrývky | 490,00 vrátane DPH |
79/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220227 | Nábytok Merašický Jozef Tovarníky |
17621992 | Regále, skrine, válendy, stolík | 29347,00 vrátane DPH |
73/2022; 74/2022 | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220216 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízia a čistenie komínov | 120,02 vrátane DPH |
67/2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | 30.12.2022 | |
20220202 | NovoChmelár s.r.o. Velušovce |
53123808 | Oprava plastových dverí | 252,00 bez DPH |
59/2022 | 29.11.2022 | 05.12.2022 | 2.12.2022 | |
20220088 | Odťahovka Topoľčany spol. s.r.o. Topoľčany |
51067994 | Odtiahnutie MV | 60,00 vrátane DPH |
26/2022 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | 3.6.2022 | |
20220232 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, Mobilný paušál od 20.12.2022-19.01.2023 | 242,38 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00284-1,2 | 23.12.2022 | 12.01.2023 | 30.12.2022 | |
20220198 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné služby za 20.11.-19.12.2022 | 241,60 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00284-1,2 | 23.11.2022 | 05.12.2022 | 2.12.2022 | |
20220176 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, Mobilný paušál za 20.10.-19.11.2022 | 243,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00284-1,2 85/01/2022 | 24.10.2022 | 08.11.2022 | 26.10.2022 | |
20220157 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory 20.09.2022-19.10.2022 | 243,22 vrátane DPH |
26.09.2022 | 05.10.2022 | 29.9.2022 | ||
20220138 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilne hovory 20.8.-19.9.2022 | 243,52 vrátane DPH |
84/01/2022 CDRTO/2021/00284-1 | 23.08.2022 | 08.09.2022 | 26.8.2022 |