Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230038 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za marec 2023 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00165-1 | 03.03.2023 | 07.03.2023 | 14.3.2023 | |
20230020 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za február 2023 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00165-1 | 01.02.2023 | 03.02.2023 | 9.2.2023 | |
20230002 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za január 2023 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00165-1 | 02.01.2023 | 05.01.2023 | 13.1.2023 | |
20230169 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV. Q. NP DEI NS III | 876,50 bez DPH |
CDRTO/2022/00220-1 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 8.11.2023 | |
20230119 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3.- štvrťrok 2023 NP DEI NS III | 876,50 bez DPH |
CDRTO/2022/00220-1 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 18.7.2023 | |
20230071 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II. štvrťrok 2023 NP DEI NS III | 876,50 bez DPH |
CDRTO/2022/00220-1 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 14.4.2023 | |
20230017 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2023 NP DEI NS III | 876,50 bez DPH |
CDRTO/2022/00220-1 | 31.01.2023 | 08.02.2023 | 31.1.2023 | |
20230157 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO z IV.Q.2023 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 9.10.2023 | |
20230120 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za II. Q. 2023 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 18.7.2023 | |
20230116 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BTS aTPO za 3.Q. 2023 | 211,20 bez DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 04.07.2023 | 13.07.2023 | 7.7.2023 | |
20230010 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za I.Q.2023 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | 13.1.2023 | |
20230208 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie Kalinčiakova za 11/2023 záloha 180 € | 0,71 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 8.12.2023 | |
20230196 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie Kalinčialková 1,58 záloha za október 180,- EUR | 1,58 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 09.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | |
20230088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 180,- € el. energia za apríl 2023 Kalinčiakova | -16,81 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 10.05.2023 | 22.05.2023 | 12.5.2023 | |
20230087 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 103,- €, el. energia za apríl 2023 Snežienková | -38,14 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 10.05.2023 | 22.05.2023 | 12.5.2023 | |
20230070 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 180€ za marec 2023 Kalinčiakova | -6,64 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 11.04.2023 | 19.04.2023 | 14.4.2023 | |
20230066 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie záloha 103€ za marec 2023 Snežienková | -35,52 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 6.4.2023 | |
20230042 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 103 EUR na el. energiu za február 2023 Snežienková | -32,04 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 14.3.2023 | |
20230041 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 180 EUR na el. energiu za február 2023 Kalinčiakova | -14,35 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 14.3.2023 | |
20230029 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 180,- € za el. energiu 1/2023 Kalinčiakova | -2,27 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 09.02.2023 | 21.02.2023 | 9.2.2023 | |
20230028 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 103,- € za január 2023 Snežienková | -27,47 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 09.02.2023 | 21.02.2023 | 9.2.2023 | |
20230210 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 54,60 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00157-1 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 8.12.2023 | |
20230152 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 81,90 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00157-1 | 36/2023 | 28.09.2023 | 06.10.2023 | 9.10.2023 |
20230103 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g | 81,90 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00157-1 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 13.6.2023 | |
20230125 | miniBODKA Šaľa |
04205757 | Letný tábor detí od 17.7.-07.08.2023 | 7920,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00177-1 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | 4.8.2023 | |
20230140 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Rekreácia detí od 18.08.-28.8.2023 | 3060,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00177-2 | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 12.9.2023 | |
20230235 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Detský tábor miniBodka | 5457,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00230-1 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
20230126 | Západoslov.vodár.spoločnosť, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody Kalinčiaková 4295 | 806,44 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 28.07.2023 | 04.08.2023 | 4.8.2023 | |
20230123 | Západoslov.vodár.spoločnosť, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody Muškátová | 13,86 vrátane DPH |
TO/2019/00144-4 | 19.07.2023 | 21.07.2023 | 24.7.2023 | |
20230059 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2023 | 647,03 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 5.4.2023 | |
20230058 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac marec 2023 | 647,03 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 5.4.2023 | |
20230184 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov NP DEI NS III IV.Q. | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | |
20230138 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za III.Q. NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 18.08.2023 | 23.08.2023 | 12.9.2023 | |
20230104 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Energie za prenájom priestorov II.Q.2023 NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 13.6.2023 | |
20230069 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Energie za I.-Q. pri prenájme NP DEI NS III | 87,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 6.4.2023 | |
20230035 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií prenájom priestorov NP DEI NS III | 102,25 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 28.02.2023 | 28.2.2023 |