Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240023 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za január 2024 | 205,41 bez DPH |
2/2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240049 | FAST PLUS, spol. s r.o. Bratislava |
35712783 | Rýchlovarné kanvice | 59,97 vrátane DPH |
19/2024 | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 28.3.2024 | |
20240046 | KG-KANS Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok NP RVO SPOD a SK2 | 204,30 vrátane DPH |
17/2024 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240043 | EMBA Trade, spol s r.o. Bánov |
34142860 | Archivačné krabice | 90,60 vrátane DPH |
16/2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 11.3.2024 | |
20240028 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Archivačné spony | 67,20 vrátane DPH |
12/2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 16.2.2024 | |
20240027 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 81,90 vrátane DPH |
11/2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 16.2.2024 | |
20240234 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Vzdelávanie zamestnancov 29.11.2024 | 240,00 bez DPH |
10/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 2.12.2024 | |
20240229 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízie konané dňa 4.11.2024 a 26.11.2024 | 528,00 bez DPH |
10/2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | |
20240200 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 27.09.2024 | 208,00 bez DPH |
10/2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | |
20240111 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 21.5.2024 | 256,00 bez DPH |
10/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240110 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Konzultačná činnosť Práca s Knihou života 6.-9.5.2024 | 360,00 bez DPH |
10/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240071 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 15.3.2024 | 216,00 bez DPH |
10/2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240070 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 15.4.2024 | 264,00 bez DPH |
10/2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240036 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.2.2024 | 216,00 bez DPH |
10/2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2023 | 293,05 vrátane DPH |
1/2023 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240233 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov za december 2024 | 3213,06 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 2.12.2024 | |
20240228 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za november 2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 26.11.2024 | 28.11 | 26.11.2024 | |
20240227 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet,mobilné hovory, parkovanie za obdobie od 20.10.2024-19.11.2024 | 276,32 vrátane DPH |
84/01/2022 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 25.11.2024 | |
20240220 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za 12/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 44,40 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00133-1 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240219 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za 12/2024 RD Narcisová | 15,60 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00241-1 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 13.11.2024 | |
20240214 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€, el. energia za 10/2024 RD Kalinčiakova | 22,48 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240212 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov za november 2024 nový zamestnanec | 120,11 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 6.11.2024 | |
20240211 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 11/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
20240210 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
00000521 | Školenie CO | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
20240209 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za október 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
20240208 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Interner, Mágio TV za október 2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 4.11.2024 | |
20240207 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za október 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 4.11.2024 | |
20240206 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny za stravu november 2024 | 2990,85 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 4.11.2024 | |
20240204 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 10/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 30.10.2024 | |
20240199 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Zriadenie optického internetu, prenájom komcového zariadenia RD Narcisová za 11/2024 | 32,44 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00241-1 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240198 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet + mobilné hovory 20.09.2024 - 19.10.2024 | 269,22 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240197 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.štvrťrok NP RVO SPOD aSK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240195 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za 11/2024 NP RVO SPODASK2 | 44,40 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00133-1 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 15.10.2024 | |
20240194 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za 11/2024 | 12,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00067-1 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 15.10.2024 | |
20240192 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 10/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 9.10.2024 | |
20240189 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 9/2024 Kalinčiakova záloha 154 € | 15,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
20240188 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 9/2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 3.10.2024 | |
20240187 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za september 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 3.10.2024 | |
20240186 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za október 2024 | 3555,39 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 3.10.2024 | |
20240185 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za september 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 3.10.2024 |