Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240134   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za júl 2024  33,49 
vrátane DPH
  2/2024  22.07.2024  30.07.2024  30.7.2024 
20240040   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za február 2024  270,21 
vrátane DPH
  2/2024  06.03.2024  13.03.2024  11.3.2024 
20240005   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za december 2023  293,05 
vrátane DPH
  1/2023  04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240165   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za august 2024  297,48 
vrátane DPH
  2/2024  04.09.2024  12.09.2024  5.9.2024 
20240153   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za august 2024   61,69 
vrátane DPH
  2/2024  20.08.2024  22.08.2024  20.8.2024 
20240083   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za apríl 2024  264,24 
vrátane DPH
  2/2024  06.05.2024  13.05.2024  6.5.2024 
20240064   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné telefóny Honor X64 128 GB  185,25 
vrátane DPH
  24/2024  08.04.2024  11.04.2024  12.4.2024 
20240047   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné telefóny Honor X64 128 GB  222,30 
vrátane DPH
84/01/2022    22.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240031   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné hovoy a internet za 20.01.2024 - 19.02.2024  198,62 
vrátane DPH
84/01/2022    23.02.2024  29.02.2024  4.3.2024 
20240062   FAST PLUS, spol. s r.o.
Bratislava
35712783  Mikrovlnná rúra MO17E1S   66,90 
bez DPH
  23/2024  08.04.2024  11.04.2024  12.4.2024 
20240164   STAVEBNINY ASAS spol. s r.o.
Topoľčany
31425933  Materiál na opravu sprchového kúta RD Narcisová   333,81 
vrátane DPH
  58/2024  04.09.2024  06.09.2024  4.9.2024 
20240187   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za september 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    03.10.2024  07.10.2024  3.10.2024 
20240207   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za október 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    04.11.2024  11.11.2024  4.11.2024 
20240058   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za marec 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    05.04.2024  09.04.2024  5.4.2024 
20240101   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za máj 2024  48,97 
bez DPH
CDRTO/2021/00312-1    04.06.2024  07.06.2024  5.6.2024 
20240124   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za jún 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    04.07.2024  09.07.2024  4.7.2024 
20240143   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za júl 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    05.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240037   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za február 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    05.03.2024  11.03.2024  6.3.2024 
20240084   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za apríl 2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    06.05.2024  13.05.2024  6.5.2024 
20240161   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za 8/2024  48,97 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    03.09.2024  06.09.2024  4.9.2024 
20240006   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za 12/2023  53,52 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240021   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za 1/2024  53,52 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    05.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240170   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier   81,90 
vrátane DPH
  66/2024  10.09.2024  13.09.2024  10.9.2024 
20240139   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  54,60 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00157-1  52/2024  31.07.2024  05.08.2024  31.7.2024 
20240075   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  109,20 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00157-1  30/2024  22.04.2024  29.04.2024  6.5.2024 
20240027   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  81,90 
vrátane DPH
  11/2024  13.02.2024  16.02.2024  16.2.2024 
20240226   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier   109,20 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00157-1  91/2024  21.11.2024  26.11.2024  22.11.2024 
20240166   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 9/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.09.2024  12.09.2024  5.9.2024 
20240142   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 8/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240129   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 7/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    09.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240103   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 6/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.06.2024  12.06.2024  6.6.2024 
20240086   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 5/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240060   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 4/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.04.2024  11.04.2024  5.4.2024 
20240039   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 3/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    06.03.2024  11.03.2024  6.3.2024 
20240024   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 2/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO2023/00226-1    06.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240211   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 11/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.11.2024  11.11.2024  5.11.2024 
20240192   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 10/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    08.10.2024  14.10.2024  9.10.2024 
20240011   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 1/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    12.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
20240110   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Konzultačná činnosť Práca s Knihou života 6.-9.5.2024  360,00 
bez DPH
  10/2024  14.06.2024  20.06.2024  18.6.2024 
20240221   NAVITA Com., s.r.o.
Topoľčany
50714783  Kontrola a čistenie komínov a dymovodov  120,02 
vrátane DPH
  87/2024  13.11.2024  19.11.2024  14.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť