Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240205 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, tonery | 464,08 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 80/2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 4.11.2024 |
20240181 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, toner Canon T06 | 235,74 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 67/2024 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1.10.2024 |
20240179 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Nákup počítačov | 3500,00 vrátane DPH |
71/2024 | 26.09.2024 | 30.09.2024 | 26.9.2024 | |
20240160 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, cartrige Canon | 103,37 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 61/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 4.9.2024 |
20240140 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 30,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 1.8.2024 | |
20240117 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, webkamera, svitch | 139,28 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 48/2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.7.2024 |
20240098 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií za 5/2024, reproduktory,USB | 173,58 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 38/2024 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 3.6.2024 |
20240082 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Toner | 626,10 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 35/2024 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 6.5.2024 |
20240051 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis výpočtovej techniky, oprava PC - výmena diskov | 315,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 21/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 5.4.2024 |
20240018 | Ing. Oldřich Chvojka Topoľčany |
43586791 | Vypracovanie rozpočtu na úpravu kúpeľne | 140 bez DPH |
8/2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
20240146 | Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ Topoľčany |
43814981 | Výkon liečebno-psychol. a pedagog. intervecií | 135,00 bez DPH |
39/2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 7.8.2024 | |
20240028 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Archivačné spony | 67,20 vrátane DPH |
12/2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 16.2.2024 | |
20240184 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za IV.Q.2024 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 1.10.2024 | |
20240119 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za III.Q. 2024 | 196,80 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 3.7.2024 | |
20240057 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi za II.Q. 2024 | 181,20 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240002 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP,ochrana pred požiarmi za I.Q.2024 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240224 | PIKASO-Patrik Kapičák Jacovce |
45695334 | Reprezentačné predmety | 86,40 vrátane DPH |
92/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 19.11.2024 | |
20240215 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Skartatoér RELEX Auto+Optimum 225 x | 681,47 vrátane DPH |
83/2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240175 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier TORK | 41,14 vrátane DPH |
65/2024 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240169 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky | 43,87 vrátane DPH |
65/2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 10.9.2024 | |
20240113 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace hygienické a kancelárske potreby | 106,45 vrátane DPH |
42/2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240069 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby, kancelársky materiál | 107,15 vrátane DPH |
29/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240132 | WindlS Slovakia s.r.o. Topoľčany |
47484080 | Zhotovenie a montáž sita na dvere | 232,62 vrátane DPH |
43/2024 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 18.7.2024 | |
20240182 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | Vypracovanie Prev.poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku | 250,00 bez DPH |
56/2024 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1.10.2024 | |
20240091 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Poplatky za neodobrané množstvo plynu za 1.5.2023-30.4.2024 | 192,49 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00146-1,2 | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240149 | Táborčatá, o.z. Bratislava |
50084330 | Stanový tábor detí 20.7.-3.8.2024 | 6400,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00206-1 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 9.8.2024 | |
20240177 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Výmena plynového potrubia v zemnom vedení RD Narcisová | 972,00 vrátane DPH |
68/2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 24.9.2024 | |
20240094 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie tlakových a plynových zariadení | 1008,00 vrátane DPH |
37/2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240203 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena letných pneumatík za zimné | 97,10 vrátane DPH |
78/2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | |
20240157 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na TO 830 ET | 352,72 vrátane DPH |
60/2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 23.8.2024 | |
20240079 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka MV TO 841 FC | 229,33 vrátane DPH |
33/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240072 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC | 501,72 vrátane DPH |
27/2024 | 17.04.2024 | 17.4.2024 | ||
20240221 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 120,02 vrátane DPH |
87/2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | ||
20240109 | Rozvojové centrum KOMPAS V NÁS Závažná Poruba |
51127385 | Vzdelávací seminár 6.6.2024 Žitavce | 200,00 bez DPH |
Pozvánka | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240214 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€, el. energia za 10/2024 RD Kalinčiakova | 22,48 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240189 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 9/2024 Kalinčiakova záloha 154 € | 15,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
20240127 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- € | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
20240126 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- € | 11,13 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
20240104 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157,- € el. energie za máj Kalinčiakova | 14,07 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 6.6.2024 | |
20240088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€ | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 |