Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240021   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za 1/2024  53,52 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    05.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240008   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Interne, Mágio TV za december 2023  58,79 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-3,2    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240006   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za 12/2023  53,52 
vrátane DPH
CDRTO/2021/00312-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240078   Slovenský Červený kríž
Topoľčany
00416011  Školenie prvej pomoci   580,00 
bez DPH
  25/2024  29.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
20240213   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za október 2024  277,76 
vrátane DPH
  2/2024  06.11.2024  11.11.2024  6.11.2024 
20240191   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za september 2024  251,75 
vrátane DPH
  2/2024  07.10.2024  14.10.2024  7.10.2024 
20240165   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za august 2024  297,48 
vrátane DPH
  2/2024  04.09.2024  12.09.2024  5.9.2024 
20240153   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za august 2024   61,69 
vrátane DPH
  2/2024  20.08.2024  22.08.2024  20.8.2024 
20240145   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za júl 2024  304,28 
vrátane DPH
  2/2024  06.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240134   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za júl 2024  33,49 
vrátane DPH
  2/2024  22.07.2024  30.07.2024  30.7.2024 
20240122   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za jún 2024  283,23 
vrátane DPH
  2/2024  04.07.2024  09.07.2024  4.7.2024 
20240114   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za jún 2024  54,47 
vrátane DPH
  2/2024  18.06.2024  20.06.2024  18.6.2024 
20240100   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za máj 2024  364,25 
vrátane DPH
  2/2024  04.06.2024  07.06.2024  5.6.2024 
20240083   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za apríl 2024  264,24 
vrátane DPH
  2/2024  06.05.2024  13.05.2024  6.5.2024 
20240056   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za marec 2024   286,02 
vrátane DPH
  2/2024  05.04.2024  09.04.2024  5.4.2024 
20240045   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za marec 2024  60,82 
vrátane DPH
  2/2024  19.03.2024  25.03.2024  22.3.2024 
20240040   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za február 2024  270,21 
vrátane DPH
  2/2024  06.03.2024  13.03.2024  11.3.2024 
20240023   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM za január 2024  205,41 
bez DPH
  2/2024  06.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240005   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Nákup PHM za december 2023  293,05 
vrátane DPH
  1/2023  04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240180   SPP - distribúcia, a.s.
Bratislava-Ružinov
35910739  Výmena regulátora plynu RD Narcisová   56,16 
vrátane DPH
  70/2024  30.09.2024  03.10.2024  30.9.2024 
20240164   STAVEBNINY ASAS spol. s r.o.
Topoľčany
31425933  Materiál na opravu sprchového kúta RD Narcisová   333,81 
vrátane DPH
  58/2024  04.09.2024  06.09.2024  4.9.2024 
20240214   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie zálohy 157€, el. energia za 10/2024 RD Kalinčiakova   22,48 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.11.2024  13.11.2024  11.11.2024 
20240189   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 9/2024 Kalinčiakova záloha 154 €   15,50 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    04.10.2024  14.10.2024  7.10.2024 
20240127   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- €  0,57 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240126   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- €  11,13 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240104   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie zálohy 157,- € el. energie za máj Kalinčiakova   14,07 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    06.06.2024  12.06.2024  6.6.2024 
20240088   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€  0,57 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240087   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Doplatok za el. energiu za 4/2024 Kalinčiakova mes.záloha 154,- €  21,28 
bez DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240074   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Nedoplatok el. energia za 3/2024 Kalinčiakova  17,63 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    19.04.2024  24.04.2024  6.5.2024 
20240073   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Nedoplatok el. energie za 3/2024 Snežienková   4,69 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    19.04.2024  24.04.2024  6.5.2024 
20240055   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za marec záloha 157,- € Kalinčiakova 4295  3,27 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    05.04.2024  09.04.2024  5.4.2024 
20240034   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie zálohy 150 €za február 2024 Kalinčiaková  25,28 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    05.03.2024  11.03.2024  6.3.2024 
20240026   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295  40,50 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240025   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27  6,38 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240004   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023  29,42 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00229-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240003   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za rok 2023 Muškátová   18,25 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00229-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240149   Táborčatá, o.z.
Bratislava
50084330  Stanový tábor detí 20.7.-3.8.2024  6400,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00206-1    07.08.2024  12.08.2024  9.8.2024 
20240118   TOP ihrisko s.r.o.
Topoľčany
52519741  Revízie detských ihrísk  90,00 
bez DPH
  47/2024  01.07.2024  03.07.2024  1.7.2024 
20240212   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov za november 2024 nový zamestnanec  120,11 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    06.11.2024  11.11.2024  6.11.2024 
20240206   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  E-kupóny za stravu november 2024  2990,85 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    04.11.2024  06.11.2024  4.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť