Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 1/2024 | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240008 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Interne, Mágio TV za december 2023 | 58,79 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240006 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 12/2023 | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240078 | Slovenský Červený kríž Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci | 580,00 bez DPH |
25/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240213 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za október 2024 | 277,76 vrátane DPH |
2/2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 6.11.2024 | |
20240191 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2024 | 251,75 vrátane DPH |
2/2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
20240165 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2024 | 297,48 vrátane DPH |
2/2024 | 04.09.2024 | 12.09.2024 | 5.9.2024 | |
20240153 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2024 | 61,69 vrátane DPH |
2/2024 | 20.08.2024 | 22.08.2024 | 20.8.2024 | |
20240145 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za júl 2024 | 304,28 vrátane DPH |
2/2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 7.8.2024 | |
20240134 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za júl 2024 | 33,49 vrátane DPH |
2/2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240122 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za jún 2024 | 283,23 vrátane DPH |
2/2024 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 4.7.2024 | |
20240114 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za jún 2024 | 54,47 vrátane DPH |
2/2024 | 18.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240100 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2024 | 364,25 vrátane DPH |
2/2024 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 5.6.2024 | |
20240083 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2024 | 264,24 vrátane DPH |
2/2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240056 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2024 | 286,02 vrátane DPH |
2/2024 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240045 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2024 | 60,82 vrátane DPH |
2/2024 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240040 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2024 | 270,21 vrátane DPH |
2/2024 | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 11.3.2024 | |
20240023 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za január 2024 | 205,41 bez DPH |
2/2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2023 | 293,05 vrátane DPH |
1/2023 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240180 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava-Ružinov |
35910739 | Výmena regulátora plynu RD Narcisová | 56,16 vrátane DPH |
70/2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 30.9.2024 | |
20240164 | STAVEBNINY ASAS spol. s r.o. Topoľčany |
31425933 | Materiál na opravu sprchového kúta RD Narcisová | 333,81 vrátane DPH |
58/2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 4.9.2024 | |
20240214 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€, el. energia za 10/2024 RD Kalinčiakova | 22,48 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240189 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 9/2024 Kalinčiakova záloha 154 € | 15,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
20240127 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- € | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
20240126 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- € | 11,13 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
20240104 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157,- € el. energie za máj Kalinčiakova | 14,07 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 6.6.2024 | |
20240088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€ | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240087 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Kalinčiakova mes.záloha 154,- € | 21,28 bez DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240074 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energia za 3/2024 Kalinčiakova | 17,63 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240073 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energie za 3/2024 Snežienková | 4,69 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240055 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 3,27 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240034 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 150 €za február 2024 Kalinčiaková | 25,28 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 40,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27 | 6,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023 | 29,42 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2023 Muškátová | 18,25 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240149 | Táborčatá, o.z. Bratislava |
50084330 | Stanový tábor detí 20.7.-3.8.2024 | 6400,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00206-1 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 9.8.2024 | |
20240118 | TOP ihrisko s.r.o. Topoľčany |
52519741 | Revízie detských ihrísk | 90,00 bez DPH |
47/2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.7.2024 | |
20240212 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov za november 2024 nový zamestnanec | 120,11 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 6.11.2024 | |
20240206 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny za stravu november 2024 | 2990,85 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 4.11.2024 |