
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240032 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za február 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 4.3.2024 | |
20240019 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za január 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
20240141 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za júl 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 7.8.2024 | |
20240123 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za jún 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 4.7.2024 | |
20240099 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za máj 2024 | 40,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 3.6.2024 | |
20240052 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240239 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za november 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.12.2024 | 10.12.2024 | 5.12.2024 | |
20240209 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za október 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
20240185 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za september 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 3.10.2024 | |
20240149 | Táborčatá, o.z. Bratislava |
50084330 | Stanový tábor detí 20.7.-3.8.2024 | 6400,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00206-1 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 9.8.2024 | |
20240036 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.2.2024 | 216,00 bez DPH |
10/2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240071 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 15.3.2024 | 216,00 bez DPH |
10/2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240070 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 15.4.2024 | 264,00 bez DPH |
10/2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240111 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 21.5.2024 | 256,00 bez DPH |
10/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240200 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 27.09.2024 | 208,00 bez DPH |
10/2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | |
20240229 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízie konané dňa 4.11.2024 a 26.11.2024 | 528,00 bez DPH |
10/2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | |
20240251 | FAST PLUS, spol. s r.o. Bratislava |
35712783 | Sušička prádla | 570 vrátane DPH |
105/2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2024 | |
20240210 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
00000521 | Školenie CO | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
20240078 | Slovenský Červený kríž Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci | 580,00 bez DPH |
25/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240258 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Tlačiareň, web kamery | 612,46 vrátane DPH |
110/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | |
20240175 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier TORK | 41,14 vrátane DPH |
65/2024 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240216 | ZSV, a.s. O.z.Topoľčany Topoľčany |
36550949 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácie | 18,00 vrátane DPH |
84/2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
20240245 | Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ Topoľčany |
43814981 | Výkon liečebno psychol. a pedagog.intervencií | 160,00 bez DPH |
39/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 11.12.2024 | |
20240146 | Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ Topoľčany |
43814981 | Výkon liečebno-psychol. a pedagog. intervecií | 135,00 bez DPH |
39/2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 7.8.2024 | |
20240203 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena letných pneumatík za zimné | 97,10 vrátane DPH |
78/2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | |
20240177 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Výmena plynového potrubia v zemnom vedení RD Narcisová | 972,00 vrátane DPH |
68/2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 24.9.2024 | |
20240157 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na TO 830 ET | 352,72 vrátane DPH |
60/2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 23.8.2024 | |
20240180 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava-Ružinov |
35910739 | Výmena regulátora plynu RD Narcisová | 56,16 vrátane DPH |
70/2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 30.9.2024 | |
20240068 | BV AUTO, s.r.o. Topoľčany |
36566632 | Výmena zimných kolies za letné TO 830 ET | 31,50 vrátane DPH |
26/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240072 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC | 501,72 vrátane DPH |
27/2024 | 17.04.2024 | 17.4.2024 | ||
20240182 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | Vypracovanie Prev.poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku | 250,00 bez DPH |
56/2024 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1.10.2024 | |
20240196 | Ján Takáč Topoľčany |
33129029 | Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kanalizačnej prípojky | 690,00 bez DPH |
72/2024 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 21.10.2024 | |
20240018 | Ing. Oldřich Chvojka Topoľčany |
43586791 | Vypracovanie rozpočtu na úpravu kúpeľne | 140 bez DPH |
8/2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
20240237 | FAST PLUS, spol. s r.o. Bratislava |
35712783 | Vysávač PP RO3985EA | 109,00 vrátane DPH |
101/2024 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 4.12.2024 | |
20240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27 | 6,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023 | 29,42 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240127 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- € | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
20240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 40,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240241 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 11/2024 záloha 154,- EUR | 34,75 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 6.12.2024 | |
20240126 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- € | 11,13 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 |