Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240032   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za február 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2022/00141-1    01.03.2024  06.03.2024  4.3.2024 
20240019   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za január 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2022/00141-1    02.02.2024  07.02.2024  5.2.2024 
20240141   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za júl 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00162-1    05.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240123   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za jún 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00162-1    04.07.2024  09.07.2024  4.7.2024 
20240099   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za máj 2024  40,00 
vrátane DPH
CDRTO/2024/00162-1    03.06.2024  07.06.2024  3.6.2024 
20240052   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za marec 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2022/00141-1    03.04.2024  09.04.2024  5.4.2024 
20240239   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za november 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00162-1    04.12.2024  10.12.2024  5.12.2024 
20240209   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za október 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00162-1    05.11.2024  11.11.2024  5.11.2024 
20240185   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
52134504  Služby CO za september 2024  40,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00162-1    02.10.2024  07.10.2024  3.10.2024 
20240149   Táborčatá, o.z.
Bratislava
50084330  Stanový tábor detí 20.7.-3.8.2024  6400,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00206-1    07.08.2024  12.08.2024  9.8.2024 
20240036   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Supervízia konaná dňa 12.2.2024  216,00 
bez DPH
  10/2024  05.03.2024  11.03.2024  6.3.2024 
20240071   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Supervízia konaná dňa 15.3.2024  216,00 
bez DPH
  10/2024  15.04.2024  18.04.2024  17.4.2024 
20240070   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Supervízia konaná dňa 15.4.2024  264,00 
bez DPH
  10/2024  15.04.2024  18.04.2024  17.4.2024 
20240111   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Supervízia konaná dňa 21.5.2024  256,00 
bez DPH
  10/2024  14.06.2024  20.06.2024  18.6.2024 
20240200   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Supervízia konaná dňa 27.09.2024  208,00 
bez DPH
  10/2024  24.10.2024  30.10.2024  28.10.2024 
20240229   Hudeková Andrea, Mgr.
Trnava
37849263  Supervízie konané dňa 4.11.2024 a 26.11.2024  528,00 
bez DPH
  10/2024  27.11.2024  28.11.2024  28.11.2024 
20240251   FAST PLUS, spol. s r.o.
Bratislava
35712783  Sušička prádla  570 
vrátane DPH
  105/2024  13.12.2024  18.12.2024  16.12.2024 
20240210   CO-COMPANY s.r.o.
Podhájska
00000521  Školenie CO  50,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00162-1    05.11.2024  11.11.2024  5.11.2024 
20240078   Slovenský Červený kríž
Topoľčany
00416011  Školenie prvej pomoci   580,00 
bez DPH
  25/2024  29.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
20240258   Binary.sk Peter Korpáš
Topoľčany
43409466  Tlačiareň, web kamery   612,46 
vrátane DPH
  110/2024  18.12.2024  20.12.2024  19.12.2024 
20240175   PAPERA s.r.o.
Banská Bystrica
46082182  Toaletný papier TORK  41,14 
vrátane DPH
  65/2024  16.09.2024  20.09.2024  16.9.2024 
20240216   ZSV, a.s. O.z.Topoľčany
Topoľčany
36550949  Vyjadrenie k projektovej dokumentácie  18,00 
vrátane DPH
  84/2024  08.11.2024  13.11.2024  11.11.2024 
20240245   Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ
Topoľčany
43814981  Výkon liečebno psychol. a pedagog.intervencií  160,00 
bez DPH
  39/2024  11.12.2024  13.12.2024  11.12.2024 
20240146   Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ
Topoľčany
43814981  Výkon liečebno-psychol. a pedagog. intervecií  135,00 
bez DPH
  39/2024  06.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240203   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Výmena letných pneumatík za zimné   97,10 
vrátane DPH
  78/2024  28.10.2024  30.10.2024  28.10.2024 
20240177   Pacra,s.r.o.
Preseľany
50138588  Výmena plynového potrubia v zemnom vedení RD Narcisová   972,00 
vrátane DPH
  68/2024  23.09.2024  26.09.2024  24.9.2024 
20240157   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na TO 830 ET   352,72 
vrátane DPH
  60/2024  23.08.2024  28.08.2024  23.8.2024 
20240180   SPP - distribúcia, a.s.
Bratislava-Ružinov
35910739  Výmena regulátora plynu RD Narcisová   56,16 
vrátane DPH
  70/2024  30.09.2024  03.10.2024  30.9.2024 
20240068   BV AUTO, s.r.o.
Topoľčany
36566632  Výmena zimných kolies za letné TO 830 ET  31,50 
vrátane DPH
  26/2024  11.04.2024  16.04.2024  12.4.2024 
20240072   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC  501,72 
vrátane DPH
  27/2024  17.04.2024    17.4.2024 
20240182   Mgr. Alena Synaková
Nemčice
48060119  Vypracovanie Prev.poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku  250,00 
bez DPH
  56/2024  01.10.2024  03.10.2024  1.10.2024 
20240196   Ján Takáč
Topoľčany
33129029  Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kanalizačnej prípojky   690,00 
bez DPH
  72/2024  17.10.2024  24.10.2024  21.10.2024 
20240018   Ing. Oldřich Chvojka
Topoľčany
43586791  Vypracovanie rozpočtu na úpravu kúpeľne  140 
bez DPH
  8/2024  02.02.2024  07.02.2024  5.2.2024 
20240237   FAST PLUS, spol. s r.o.
Bratislava
35712783  Vysávač PP RO3985EA  109,00 
vrátane DPH
  101/2024  03.12.2024  06.12.2024  4.12.2024 
20240025   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27  6,38 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240004   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023  29,42 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00229-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240127   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- €  0,57 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240026   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295  40,50 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
20240241   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 11/2024 záloha 154,- EUR  34,75 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    06.12.2024  10.12.2024  6.12.2024 
20240126   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- €  11,13 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť