Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240001 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravu za 1/2024 | 3011,44 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240002 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP,ochrana pred požiarmi za I.Q.2024 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2023 Muškátová | 18,25 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023 | 29,42 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2023 | 293,05 vrátane DPH |
1/2023 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240006 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 12/2023 | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240007 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za december 2023 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240008 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Interne, Mágio TV za december 2023 | 58,79 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
20240009 | IVES Košice Košice |
00162957 | WINASU rok 2024 | 438,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00075-1 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 15.1.2024 | |
20240010 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie za január 2024 | 107,15 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
20240011 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 1/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
20240012 | Jozef Ďurnek Topoľčany |
17692725 | Oprava poruchy plynového kotla RD Snežienková | 147,00 vrátane DPH |
6/2024 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
20240013 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za február 2024 | 12,00 bez DPH |
CDRTO/2021/00289-1 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
20240014 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov za január 2024 | 73,31 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 15.01.2024 | 15.1.2024 | ||
20240015 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za január 2024 | 208,62 vrátane DPH |
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
20240016 | BV AUTO, s.r.o. Topoľčany |
36566632 | Diagnostika chyby na MV TO 830 ET | 48,00 vrátane DPH |
7/2024 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
20240017 | Nábytok Merašický Jozef Tovarníky |
17621992 | Poschodové postele, písací stôl | 1462,00 vrátane DPH |
5/2024 | 24.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
20240018 | Ing. Oldřich Chvojka Topoľčany |
43586791 | Vypracovanie rozpočtu na úpravu kúpeľne | 140 bez DPH |
8/2024 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
20240019 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za január 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
20240020 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za február 2024 | 2864,82 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
20240021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 1/2024 | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240022 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 1/2024 | 58,79 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240023 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za január 2024 | 205,41 bez DPH |
2/2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240024 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 2/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO2023/00226-1 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27 | 6,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 40,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
20240027 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 81,90 vrátane DPH |
11/2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 16.2.2024 | |
20240028 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Archivačné spony | 67,20 vrátane DPH |
12/2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 16.2.2024 | |
20240029 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za marec 2024 | 12,00 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00289-1 | 15.02.2024 | 16.2.2024 | ||
20240030 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie nový zamestnanec | 28,20 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
20240031 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné hovoy a internet za 20.01.2024 - 19.02.2024 | 198,62 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.02.2024 | 29.02.2024 | 4.3.2024 | |
20240032 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za február 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 4.3.2024 | |
20240033 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za marec 2024 | 2825,34 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | 4.3.2024 | |
20240034 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 150 €za február 2024 Kalinčiaková | 25,28 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240035 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií za prenájom priestorov | 59,89 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240036 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.2.2024 | 216,00 bez DPH |
10/2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240037 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za február 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240038 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za február 2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240039 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 3/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240040 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2024 | 270,21 vrátane DPH |
2/2024 | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 11.3.2024 |