Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230501 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné 11/23 RD 1.mája 337/5, Vráble | 69,25 vrátane DPH |
38/2022 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 11.12.2023 | |
20230506 | Raugas s.r.o. Novomeského 498/11, 949 12 Nitra |
51054337 | Odborné prehliadky TZ/PZ v zmysle §508 | 516,00 vrátane DPH |
142/2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | |
20230507 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy a réžiu žiakov 11/23 | 863,80 bez DPH |
109/2023 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | ||
20230511 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | PC DELL Vostro 3020 MT 1 ks, tonery 139A - 2 ks USB kľúč 128 GB - 5 ks, USB kľúč 256 GB 1 ks, DVD média 1 bal. | 813,70 vrátane DPH |
175/2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
20230510 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | PC DELL VOSTRO 1 ks, HP Laser Jet Pro/MFP 2 ks | 1389,00 vrátane DPH |
173/2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
20230509 | Cleaning Service Balko s.r.o. Vinohrady 2008, 952 01 Vráble |
50580124 | Čistenie a tepovanie matracov RD Lúčná 106 Dyčka, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble | 1072,80 vrátane DPH |
172/2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
20230515 | Magnum Co, s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Výmena bezpečnostných pásov - Dacia Logan NR 807 GG | 117,96 vrátane DPH |
177/2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | |
20230513 | Autobusová preprava Antonio 95102 Pohranice 57 |
46621491 | Autobusová preprava detí do zimného tábora dňa 27.12.2023 a 6.1.2024 na trase Žitavce- Vráble-Dyčka-Oravská Polhora | 1200 bez DPH |
161/2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 21.12.2023 | |
20230512 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro/MFP 3102 fdw, MICROSOFT Office 2021, PC Dell Vostro 4 ks, monitor Dell 23,8" 5 ks | 4716,00 vrátane DPH |
176/2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | |
20230521 | Cleaning Service Balko s.r.o. Vinohrady 2008, 952 01 Vráble |
50580124 | Tepovanie a čistenie - kaštieľ Žitavce RD 1.mája 337/5, Vráble, obytné priestory MD Vráble | 513,60 vrátane DPH |
179/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | |
20230520 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Matrac 200x90x12 - 6 ks | 612,00 vrátane DPH |
178/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | |
20230519 | Stanislav Zlejší UNIBYT Štúrova 1246, 95201 |
32743688 | Kanc. nábytok - stôl kanc., kontajner, skriňa veľká, malá | 1017,00 vrátane DPH |
174/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | |
20230518 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 12/23 | 78,95 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné 13/2022 | 30/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 |
20230517 | Základná škola Viliama Záborského Školská jedáleň Levická 737, 952 01 Vráble |
50672843 | Obedy, réžia za obdobie 12/2023 | 177,40 bez DPH |
110/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | |
20230516 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy a réžiu žiakov od 1.12.2023 - 21.12.2023 | 707,60 bez DPH |
109/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | |
20230523 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Preplatok pevná linka kanc. Žitavce 12/23 | -5,45 vrátane DPH |
17/2022 | 04.01.2024 | 4.1.2024 | ||
20230522 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčt. faktúra 01.01.2023-31.12.2023 RD Lúčna 106, Dyčka | 175,22 vrátane DPH |
04.01.2024 | 4.1.2024 | |||
20230524 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčt. faktúra - preplatok 12/23 kaštieľ Ži | -401,02 vrátane DPH |
40/2022,7/2023 | 08.01.2024 | 8.1.2024 |