Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
10951 0,00 kB |
Potraviny | 262,33€ | 10.11.2011 | pp |
20110450 0,00 kB |
Pracovné odevy | 257,72€ | 14.10.2011 | pp |
č.10910 0,00 kB |
Potraviny | 256,39€ | 10.03.2011 | PP |
č.029855915 0,00 kB |
Poplatky za telefón | 250,58€ | 17.01.2011 | PP |
1100432 0,00 kB |
Sporák | 249,17€ | 23.09.2011 | pp |
č.6728149704 0,00 kB |
TELEFON | 249,48€ | 17.07.2011 | PP |
č.10923 0,00 kB |
Potraviny Artemis | 249,86€ | 09.05.2011 | PP |
č.10923 0,00 kB |
Potraviny | 249,86€ | 09.05.2011 | PP |
10941 0,00 kB |
Potraviny | 242,07€ | 12.09.2011 | pp |
10954 0,00 kB |
Potraviny | 241,93€ | 12.12.2011 | pp |
0731170955 0,00 kB |
T-COM | 239,34€ | 17.10.2011 | pp |
č.110001 0,00 kB |
Servisný paušál, servisný výjazd, tovar- spojovací box, canon toner | 237,48€ | 14.01.2011 | PP |
č.2011/3080116859/MSSK 0,00 kB |
Benzín | 235,87€ | 16.06.2011 | PP |
č.7150439734 0,00 kB |
Dodanie tovaru a služby ZSE Energia | 235,36€ | 17.01.2011 | PP |
2729156611 0,00 kB |
Poplatky za telefón. | 233,60€ | 17.08.2011 | PP |
10946 0,00 kB |
potraviny | 232,17€ | 10.10.2011 | pp |
4590163976 0,00 kB |
Slovnaft | 229,43€ | 16.11.2011 | pp |
č.10914 0,00 kB |
Potraviny | 226,14€ | 11.04.2011 | PP |
10955 0,00 kB |
Potraviny | 223,10€ | 12.12.2011 | pp |
č.222/11/946 0,00 kB |
Filtrovací olej, castrol olej, servis po 1roku | 223,26€ | 31.01.2011 | PP |
č.222/11/946 0,00 kB |
Filter olejový, castrol olej, servis po 1 roku | 223,26€ | 31.01.2011 | PP |
č.10915 0,00 kB |
Potraviny | 222,68€ | 11.04.2011 | PP |
1140173 0,00 kB |
Drogéria | 211,52€ | 02.12.2011 | pp |
4730166997 0,00 kB |
Telefon | 211,52€ | 17.09.2011 | pp |
10943 0,00 kB |
potraviny | 211,20€ | 10.10.2011 | pp |
08911 0,00 kB |
Odborná prehliadka plyn. zar. sk. B f. | 210€ | 12.08.2011 | PP |
č.10917 0,00 kB |
Potraviny | 209,48€ | 11.04.2011 | PP |
č.10916 0,00 kB |
Potraviny | 208,01€ | 11.04.2011 | PP |
č.10913 0,00 kB |
Potraviny | 208,37€ | 10.03.2011 | PP |
7445543770 0,00 kB |
El.energia | 207,89€ | 28.11.2011 | pp |
7445436380 0,00 kB |
El. energia Kalinčiakova | 207,89€ | 27.10.2011 | pp |
7475255410 0,00 kB |
El.energia | 207,89€ | 28.09.2011 | pp |
7450023110 0,00 kB |
FA za dodanie tovaru a služby. | 207,89€ | 25.08.2011 | PP |
č.7160476068 0,00 kB |
Faktúra za dodanie tovarov a služby. | 206,17€ | 25.07.2011 | PP |
č.10935 0,00 kB |
Potraviny | 206,89€ | 11.07.2011 | PP |
1140158 0,00 kB |
Drogéria | 200,71€ | 09.11.2011 | pp |
07/2011 0,00 kB |
Supervízia | 200€ | 12.09.2011 | pp |
č.0726115358 0,00 kB |
T-Com | 198,43€ | 17.05.2011 | PP |
č.7220370255 0,00 kB |
Dodanie tovaru a služby ZSE Energia | 195,01€ | 25.05.2011 | PP |
č.10924 0,00 kB |
Potraviny Artemis | 194,64€ | 09.05.2011 | PP |