Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120040 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | oprava auta Octavia | 474 vrátane DPH |
22 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120041 | Lebeco - Lévai Vojtech Remeselnícka 4, Kolárovo |
14144808 | potraviny | 201,09 vrátane DPH |
13 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120042 | Naja Kolárovo, Švermova 10, prev. DM |
33616680 | vecný dar Lakatošová | 21,66 vrátane DPH |
23 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120043 | Naja Kolárovo, Švermova 10, prev. DM |
33616680 | vecný dar Brocka | 21,66 vrátane DPH |
23 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120044 | Naja Kolárovo, Švermova 10, prev. DM |
33616680 | vecný dar Hozman | 21,66 vrátane DPH |
23 | 24.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120045 | Spoj. Škola intern. Nitra Nitra, Červeňova 42 |
00162868 | strava deti intern. | 48,64 vrátane DPH |
162/2011 | 23.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120046 | 5 S sr.o Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | školenie riad. | 79,2 vrátane DPH |
Pozvánka | 23.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120047 | Slovnaft Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | phl | 315,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách strieb. Karta 5611863443 | 23.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120048 | SAD Nové Zámky |
36545317 | kredit na dopr. karty deti ml.d | 108 vrátane DPH |
292/2011 | 23.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120049 | DIGI Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digitv pre RD | 11,4 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 25.11.2008 | 19.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
20120050 | Nábytok Halasz Vojtech Halász, šaľa |
11705671 | kontajner pod kanc. Stôl | 137,07 vrátane DPH |
36 | 01.02.2012 | 02.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120051 | Coop Jednota Vodná 36, Komárno |
36520161 | potraviny | 251,12 bez DPH |
1, a 14 | 01.02.2012 | 02.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120052 | SPP Mlynské nivy 44/a, BA |
35815256 | plyn | 1378,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 24.8.2006 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120053 | Slovak Telecom Karadžičova 10, BA |
35763469 | internet RD | 16,7 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902476467 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120054 | Slov. komora sestier Amurská 71, BA |
37999991 | časopis r. 2012 | 9 vrátane DPH |
36/2009 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120055 | ZSE Čulena 6, BA |
36677281 | elektrika | 493,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke č. 140162508 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120056 | ZSE Čulena 6, BA |
36677281 | elektrika | 244,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke č. 140162508 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120057 | ZSE Čulena 6, BA |
36677281 | elektrika | 186,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke č. 140162508 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120058 | Aquadrift Thalyho 10, Komárno |
36791326 | voda barel | 36,4 vrátane DPH |
01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | ||
20120059 | Orange Prievozská 6/A, BA |
35697270 | mobil | 182,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č A1978026-001 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120060 | Lekáreň Tília Brnennské nám 4, Kolárovo |
43787193 | lieky+doplatky+popl za recepty | 464,26 vrátane DPH |
43 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120061 | Danubius Hadovská cesta 19, Komárno |
17643732 | potraviny | 176,77 vrátane DPH |
4 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120062 | Lebeco pekáreň Remeselnícka 4 |
14144808 | potraviny | 217,4 vrátane DPH |
34, a 16,39 a 6 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120063 | Kéri Ladislav ,pož. Techn Krajná 36 |
17599849 | technik PO - január | 39,6 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2009 | 02.02.2012 | 06.04.2012 | 1.3.2012 | |
20120064 | SPP Mlynské nivy 44/a, BA |
35815256 | plyn | 4617 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 24.8.2006 | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120065 | Fega Budovateľská 12, Kolárovo |
03241799 | čist. a hgygien. potreby | 486 vrátane DPH |
37 | 05.02.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120066 | Szabó Ladislav Malý Ostrov 116, D.Mládeže |
34763074 | zemné práce | 150 vrátane DPH |
09.02.2012 | 13.02.2012 | 1.3.2012 | ||
20120067 | BA-MY-STAV Železničný rad 10. Kolárovo |
36732672 | mat. na opravu | 89,19 vrátane DPH |
47 | 14.02.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120068 | PD Kolárovo Krátka 2, Kolárovo |
00193101 | potraviny | 100,76 vrátane DPH |
6 a 16 a 19 | 07.02.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120069 | Danubius Hadovská cesta 19, Komárno |
17643732 | potraviny | 419,59 vrátane DPH |
18 a 33 | 08.02.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120070 | Coop Jednota Vodná 36, Komárno |
36520161 | potraviny | 1177,51 vrátane DPH |
1,2 a 3 aa 14 | 01.02.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120071 | SAD Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | dobytie cest kariet detí ml.d | 40 vrátane DPH |
1 | 09.02.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120072 | SAD Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | dobytie cest kariet detí RD | 120 vrátane DPH |
1 | 09.02.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120073 | OU Nová Ves n. Žitavou Hviezdoslavova 68, Nová V/Ž |
00500801 | ubtovanie internát | 2 vrátane DPH |
171/2011 | 14.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120074 | UKF Nitra Drážovská 2, Nitra |
00157716 | ubtovanie internát | 40 vrátane DPH |
178/2011 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120075 | Spoj. Škola int. Červeňová 42, Nitra |
00162868 | strava detí int | 63,84 vrátane DPH |
162/2011 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120076 | Gymnázium Šahy Mládežnícka 22, Šahy |
00047147 | strava detí int | 69,98 vrátane DPH |
172/2011 | 09.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120077 | Lebeco pekáreň Remeselnícka 4 |
14144808 | potraviny | 264,14 vrátane DPH |
40 | 01.02.2012 | 04.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120078 | ZSE Čulena 6, BA |
36677281 | elektrika | 763,6799999999999 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke č. 140162508 | 17.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120079 | ZSE Čulena 6, BA |
36677281 | elektrika | 187,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke č. 140162508 | 17.02.2012 | 22.02.2012 | 1.3.2012 |