Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110587 | INMEDIA Námestie SNP 11 Zvolen |
36019208 | Nákup potravín | 128,36 vrátane DPH |
204/11 | 370/S/2011 | 22.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20110593 | PENAM SLOVAKIA Štúrova 74/138 Nitra |
36283576 | Nákup potravín | 90,60 vrátane DPH |
365/S/2011 | 29.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 | |
20110594 | PENAM SLOVAKIA Štúrova 74/138 Nitra |
36283576 | Nákup potravín | 7,58 vrátane DPH |
375/S/2011 | 29.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 | |
20110595 | INMEDIA Námestie SNP 11 Zvolen |
36019208 | Nákup potravín | 122,01 vrátane DPH |
204/11 | 372/S/2011 | 29.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20110584 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Nákup potravín | 330,40 vrátane DPH |
204/11 | 369/S/2011 | 21.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20110596 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Nákup potravín | 23,56 vrátane DPH |
203/11 | 373/S/2011 | 29.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20110600 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Nákup potravín | 263,76 vrátane DPH |
96/05 | 376/S/2011 | 30.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20110590 | Lekáreň u Sv. Rafaela Štefánikova 34 Nitra |
34039163 | Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu | 127,11 vrátane DPH |
153/2011 | 29.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 | |
20110598 | CS-FRUIT Novozámocká 207 Nitra |
34126686 | Nákup potravín | 297,83 vrátane DPH |
198/11 | 347/S/2011 | 30.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20110599 | Lekáreň u Sv. Rafaela Štefánikova 34 Nitra |
34039163 | Nákup plienok | 1512,48 vrátane DPH |
137/07 | 152/2011 | 30.12.2011 | 13.01.2012 | 3.2.2012 |
20120002 | ECOPRESS Seberíniho 1 Bratislava |
31333524 | Predplatné časopisu SESTRA | 15,00 vrátane DPH |
5/2012 | 5.1.2012 | 13.01.2012 | 3.2.2012 | |
20120001 | Slovak Telekom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | Služby pevnej siete | 22,90 vrátane DPH |
172/09 | 10.1.2012 | 13.01.2012 | 3.2.2012 | |
20110597 | Slovak Telekom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | Služby mobilnej siete za obdobie 22.11.2011 - 21.12.2011 | 42,44 vrátane DPH |
197/11 | 29.12.2011 | 05.01.2012 | 3.2.2012 | |
20110591 | Orange Slovensko Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 27,73 vrátane DPH |
150/2007 | 30.12.2011 | 02.01.2012 | 3.2.2012 | |
20120312 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Potraviny | 89,59 vrátane DPH |
203/2011 | 206/S/2012 | 31.7.2012 | 9.8 | 27.8.2012 |
20120350 | p.k. Solvent SK Vinárska 1 Lužianky |
44268637 | Drogéria | 66,84 vrátane DPH |
189/10 | 74/2012 | 24.8.2012 | 31 | 11.9.2012 |
20120486 | RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Košice |
44291809 | Vyúčtovanie plynu pri zmene dodávateľa | -3492,98 vrátane DPH |
190/10 | 21.11.2012 | 4.12.2012 | ||
20120363 | Ing. Miroslav Tóth - TÓTH Tehelná 58 Nitra |
117233360 | Údržbársky materiál | 14,65 vrátane DPH |
76/2012 | 31.8.2012 | 12,09,2012 | 24.9.2012 | |
20120171 | Ing. Miroslav Tóth - TÓTH Tehelná 58 Nitra |
11723360 | Údržbársky materiál | 121,92 vrátane DPH |
37/2012 | 30.4.2012 | 15.5.2012 |