Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120445 | Lindstrom,s.r.o Trnava |
35742364 | Za prenájom rohéží za obdobie 8.10-4.11.2012 | 19,24 vrátane DPH |
09.11.2012 | 13.11.2012 | 20.1.2013 | ||
20120469 | Lindstrom s.r.o Trnava |
35742364 | Za prenájom rohoží za obd.5.-30.11.2012 | 26,95 vrátane DPH |
06.12.2012 | 13.12.2012 | 20.1.2013 | ||
20120430 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 10.9.-07.10.2012 | 19,24 vrátane DPH |
12.10.2012 | 19.10.2012 | 23.11.2012 | ||
20120395 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Rohože 13.8-9.9/2012 | 26,95 vrátane DPH |
17.09.2012 | 20.09.2012 | 22.10.2012 | ||
20120361 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Rohože 16.7-12.8.2012 | 19,24 vrátane DPH |
20.08.2012 | 28.08.2012 | 19.10.2012 | ||
20120328 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Ost-rohože | 19,24 vrátane DPH |
20.07.2012 | 27.07.2012 | 30.8.2012 | ||
20120295 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Ost.-rohože 21.5.-17.6.2012 | 26,95 vrátane DPH |
22.06.2012 | 26.06.2012 | 19.7.2012 | ||
20120246 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Ost.-rohoze 23.4-20.5.2012 | 19,24 vrátane DPH |
28.05.2012 | 29.05.2012 | 18.7.2012 | ||
20120205 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Ost.-rohože 26.3.-22.4.12 | 19,24 vrátane DPH |
30.04.2012 | 02.05.2012 | 17.7.2012 | ||
20120166 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Ost.-rohože 3/2012 | 26,95 vrátane DPH |
04.04.2012 | 05.04.2012 | 16.7.2012 | ||
20120111 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 2/12 | 19,24 vrátane DPH |
06.03.2012 | 07.03.2012 | 16.4.2012 | ||
20120059 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 1/12 | 19,24 vrátane DPH |
03.02.2012 | 08.02.2012 | 20.3.2012 | ||
20120011 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 12/11 | 19,24 vrátane DPH |
09.01.2012 | 12.01.2012 | 27.2.2012 | ||
20120192 | Lekáreň Astra Štúrovo |
32584849 | VM | 36,48 vrátane DPH |
20.04.2012 | 24.04.2012 | 17.7.2012 | ||
20120439 | Le ChequeDejeuner s.r.o Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny na mesiac 12/12 | 1630,20 vrátane DPH |
07.11.2012 | 09.11.2012 | 20.1.2013 | ||
20120468 | Le Cheque Dejeuner sro. Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny na 12/2012 | 1698,60 vrátane DPH |
05.12.2012 | 13.12.2012 | 20.1.2013 | ||
20120420 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 10/12 | 2173,60 vrátane DPH |
05.10.2012 | 09.10.2012 | 23.11.2012 | ||
20120379 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | SL 9/2012 | 1926,60 vrátane DPH |
05.09.2012 | 07.09.2012 | 19.10.2012 | ||
20120348 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | SL 8/2012 | 1219,80 vrátane DPH |
07.08.2012 | 09.08.2012 | 19.10.2012 | ||
20120304 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | Stravné 6/12 | 1216,00 vrátane DPH |
03.07.2012 | 06.07.2012 | 30.8.2012 | ||
20120256 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | Stravné 6/2012 | 1675,80 vrátane DPH |
04.06.2012 | 05.06.2012 | 19.7.2012 | ||
20120211 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | Stravné 5/2012 | 1998,80 vrátane DPH |
04.05.2012 | 07.05.2012 | 17.7.2012 | ||
20120162 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | STZ 4/2012 | 1663,00 vrátane DPH |
04.04.2012 | 05.04.2012 | 16.7.2012 | ||
20120103 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | Stravné lístky za 3/12 | 1796,40 vrátane DPH |
02.03.2012 | 07.03.2012 | 16.4.2012 | ||
20120060 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | stravné lístky 2/12 | 1598,40 vrátane DPH |
03.02.2012 | 08.02.2012 | 20.3.2012 | ||
20120004 | L.CH.Dejeuner Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 1/12 | 1630,80 vrátane DPH |
05.01.2012 | 12.01.2012 | 27.2.2012 | ||
20120486 | Križán František-UNIFER Štúrovo |
40060446 | Údržbársky materiál | 49,79 vrátane DPH |
20.12.2012 | 27.12.2012 | 20.1.2013 | ||
20120442 | Križán František-UNIFER Štúrovo |
40060446 | Oprava el. ruč. náradia | 14,50 vrátane DPH |
06.11.2012 | 09.11.2012 | 20.1.2013 | ||
20120102 | Kooperatíva Nitra |
00585441 | Poistné plnenie-k výmene čelného skla Š Felícia | -28,88 vrátane DPH |
08.03.2012 | 06.03.2012 | 13.4.2012 | ||
20120407 | Kominárstvo-A. Baka Štúrovo |
37308050 | Za kominárske práce-čistenie a komínov za II.polrok 2012. | 44,68 vrátane DPH |
01.10.2012 | 05.10.2012 | 22.11.2012 | ||
20120132 | Kominárstvo-A. Baka Štúrovo |
37308050 | za kominárske práce | 59,87 vrátane DPH |
14.03.2012 | 19.03.2012 | 18.4.2012 | ||
20120363 | Katarína Kovácsová Nové Zámky |
17633044 | Škol. a kanc. potreby | 475,02 vrátane DPH |
22.08.2012 | 28.08.2012 | 19.10.2012 | ||
20120097 | Július Zalaba Autopartner Štúrovo |
17634148 | Predaj a výmena čelného skla na os.vauto Š-Felícia ŠPZ NZ481BE | 95,27 vrátane DPH |
01.03.2012 | 05.03.2012 | 13.4.2012 | ||
20120461 | Jozef Gabulya-GoComp Kamenín |
43069169 | Tlačiareň OKI+adapetr 12Vmonitor | 123,80 vrátane DPH |
27.11.2012 | 04.12.2012 | 20.1.2013 | ||
20120453 | Jozef Gabulya-GoComp Kamenín |
43069169 | Oprava PC+LCD Monitor, MFP Xerox,USB WIFI | 458,80 vrátane DPH |
15.11.2012 | 19.11.2012 | 20.1.2013 | ||
20120470 | Gymnázium Šahy |
00047147 | Za stravovanie pre T.Kurina za 11/2012 | 50,24 vrátane DPH |
06.12.2012 | 13.12.2012 | 20.1.2013 | ||
20120446 | Gymnázium Šahy |
00047147 | Stravovanie T.Kurina za mesiac 10/2012 | 54,73 vrátane DPH |
09.11.2012 | 20.11.2012 | 20.1.2013 | ||
20120419 | Gymnázium šahy |
00047147 | Stravovanie 9/12 | 46,87 vrátane DPH |
04.10.2012 | 13.10.2012 | 23.11.2012 | ||
20120271 | GoComp-Jozef Gabulya Kamenín |
43069169 | Ost.-oprava PC | 40,00 vrátane DPH |
08.06.2012 | 12.06.2012 | 19.7.2012 | ||
20120266 | GoComp-Jozef Gabulya Kamenín |
43069169 | VM-PC zostava+PS | 504,00 vrátane DPH |
08.06.2012 | 12.06.2012 | 19.7.2012 |