Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130152 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, BA |
31396674 | stravné lístky zam | 1671,00 bez DPH |
dohoda o pistúpení zo dňa 19.1.22012 | 2013016 | 01.06.2013 | 07.06.2013 | 13.8.2013 |
20130151 | Slovak Telekom Karadzičova 10, BA |
35763469 | internet RD | 16,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení9902476467 | 01.06.2013 | 04.06.2013 | 13.8.2013 | |
20130150 | Mužila Peter Liptovský Michal 52 |
43215405 | SF- ubyr zam | 130 bez DPH |
2013034 | 01.06.2013 | 03.06.2013 | 13.8.2013 | |
20130149 | DC Slovinská 1, BA |
31750338 | pobyt detí v DC | 56,98 bez DPH |
Dohoda zo dňa 10.1.2013 | 24.05.2013 | 28.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130148 | Digi Tv Rontgenova 26, BA |
35701722 | digitv | 11,4 vrátane DPH |
zmluva o pripojení zo dňa 25.11.2008 | 24.05.2013 | 28.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130147 | Orange Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | tel+internet mobil | 196,06 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 10.5.2008 | 24.05.2013 | 28.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130146 | Tribea Remeselnícka 11, Kolárovo |
31429475 | mat na opravu | 18,11 vrátane DPH |
2013035 | 24.05.2013 | 28.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130145 | Slovnaft Vlčie hrdlo, BA |
31322832 | PHL | 383,37 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130144 | Szamot Kostolné nám 49, Kolárovo |
17598273 | mat do os aut | 198,5 vrátane DPH |
2013031 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130143 | Lekáreň Tília Brnenské nám 4, Kolárovo |
43787193 | lieky+ pol za rec | 312,01 vrátane DPH |
2013026 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130142 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, BA |
31396674 | stravné lístky zam | 1848,00 bez DPH |
dohoda o pistúpení zo dňa 19.1.22012 | 2013033 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 |
20130141 | ZSVaK Thalyho 2, Komárno |
36550949 | vodné, stočné | 311,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/08/VS | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130140 | OU Nová Ves n. Žitavou Hviezdoslavova 68, Nová v/Žit |
00500801 | ubyt deti | 2 vrátane DPH |
171 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130139 | Slovak Telekom Karadzičova 10, BA |
35763469 | tel+ internet DeD | 58,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 3082160604911 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130138 | ZSE energia a.s Čulenova 6, BA |
36677281 | elektrika | 133,94 vrátane DPH |
Zmluva o distrib.130170890 A Zmluva o dodávke 140162508 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130137 | Spojená škola Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 | strav deti | 49,56 bez DPH |
255 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130136 | Spojená škola Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 | ubyt deti | 12 bez DPH |
255 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130134 | Websupport Staré Grunty 12, BA |
36421928 | za domenu ded--- | 39,24 vrátane DPH |
11341530 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130133 | ZSE energia a.s Čulenova 6, BA |
36677281 | elektrika | 746,25 vrátane DPH |
Zmluva o distrib.130170890 A Zmluva o dodávke 140162508 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130132 | Kolbyt Kostolné nám 32, Kolárovo |
36525481 | čisť odpad. Rúr v DeD | 76,8 vrátane DPH |
2013018 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130131 | UKF Zobor Tr. A Hlinku 1, Nitra |
00157716 | ubyt deti | 42 bez DPH |
273 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130130 | Mužila Peter Liptovský Michal 52 |
43215408 | SF-- ubyt zamestnanci | 130 bez DPH |
2013034 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130128 | SPP BA, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | plyn | 1156 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 03.05.2013 | 14.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130135 | 5 S s.r.o Bajkalská 5/B, BA |
36744271 | škol. -vrát. Platba | 118,8 vrátane DPH |
02.05.2013 | 22.05.2013 | 25.6.2013 | ||
20130129 | Slovak Telekom Karadzičova 10, BA |
35763469 | internet RD | 30,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 9902476467 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 25.6.2013 | |
20130127 | 5 S s.r.o Bajkalská 5/B, BA |
36744271 | škol. -vrát. Platba | -118,8 vrátane DPH |
02.05.2013 | 09.05.2013 | 25.6.2013 | ||
20130126 | Keszeli Róbert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | centírovanie a výmena pneu | 48,00 vrátane DPH |
2013032 | 24.04.2013 | 29.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130125 | Orange Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | tel+internet mobil | 195,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 10.5.2008 | 24.04.2013 | 29.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130124 | Slovnaft Vlčie hrdlo, BA |
31322832 | PHL | 110,65 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 23.04.2013 | 25.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130123 | Digi Tv Rontgenova 26, BA |
35701722 | digitv | 10,9 vrátane DPH |
zmluva o pripojení zo dňa 25.11.2008 | 22.04.2013 | 25.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130122 | DC Slovinská 1, BA |
31750338 | pobyt detí v DC | 56,98 bez DPH |
Dohoda zo dňa 10.1.2013 | 18.04.2013 | 25.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130121 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 83,22 vrátane DPH |
Rámcová dohodda 34220/2012sp č 16658/12-M- pristup k rámc doh | 2013030 | 18.04.2013 | 25.04.2013 | 28.5.2013 |
20130120 | Pergamon Chemická 1, BA |
31327681 | tonery | 27,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18.04.2013 | 25.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130119 | Pergamon Chemická 1, BA |
31327681 | tonery HP | 66,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18.04.2013 | 25.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130118 | ZSE energia a.s Čulenova 6, BA |
36677281 | elektrika | 133,94 vrátane DPH |
Zmluva o distrib.130170890 A Zmluva o dodávke 140162508 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130117 | Slovak Telekom Karadzičova 10, BA |
35763469 | tel+ internet DeD | 58,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 3082160604911 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130116 | Slovnaft Vlčie hrdlo, BA |
31322832 | PHL | 199,42 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130115 | UKF Zobor Tr. A Hlinku 1, Nitra |
00157716 | ubyt deti | 42,00 bez DPH |
273 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130114 | SOŠ- Szakkozépiskola Nitrianská cesta 61, N. Zámky |
00893421 | strava detí škola | 33,48 bez DPH |
275 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 28.5.2013 | |
20130113 | SOŠ- Szakkozépiskola Nitrianská cesta 61, N. Zámky |
00893421 | ubyt detí škola | 13,28 bez DPH |
275 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 28.5.2013 |