Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130479 | Ing. Michal Gogh - PROJEKTMARKET Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo |
17722608 | potraviny | 72,50 vrátane DPH |
07/250/2013 | 15.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130480 | Lekáreň Tília Flos s.r.o. Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | lieky | 226,13 vrátane DPH |
06/244/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130481 | AMIGA-BAGITA František Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo |
30088585 | všeob.materiál na údržbu | 218,21 vrátane DPH |
06/225/2013 | 15.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130482 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno |
40856071 | oprava tlačiarne | 12,00 vrátane DPH |
07/261/2013 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130483 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno |
40856071 | všeob.materiál | 180,00 vrátane DPH |
07/263/2013 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130484 | Július Nagy Hlavná 80, 946 17 Sokolce |
37557157 | potraviny | 40,50 vrátane DPH |
06/217/2013 | 19.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130485 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo Vodná 36, 945 01 Komárno |
36520161 | potraviny | 785,98 vrátane DPH |
06/216/2013 | 12.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130486 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 1106 |
17150162 | stravovanie dieťaťa | 266,11 bez DPH |
Dohoda o pobyte dieťaťa | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130487 | Spojená škola Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | stravovanie dieťaťa | 56,49 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 26.7.2013 | |
20130488 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné RD Ružová 9 | 107,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 204/03/17/00350303/5 | 12.06.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130489 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné RD Mlynská | 187,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 204/03/17/00350303/4 | 12.06.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130490 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 298,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611863249 | 23.07.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130491 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie služ.MV | 179,16 bez DPH |
Poistná zmluva č.051-3042062 | 24.07.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130492 | Gabriela Feketeová - FEGA Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | hyg.potreby pre dieťa | 18,50 vrátane DPH |
07/270/2013 | 25.07.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130493 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | stravovanie detí | 57,77 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí stravy | 09.07.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
2013094 | FOTO-ŠTUDIO Katarína Szaboóvá Budovateľská 26, 946 03 Kolárovo |
32410654 | fotenie detí | 52,00 bez DPH |
07/264/2013 | 26.07.2013 | 01.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130495 | Balázs Atilla-Balázs autoservis Mlynská 14, 946 03 Kolárovo |
33780757 | servis služ.MV | 62,80 vrátane DPH |
07/271/2013 | 30.07.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130496 | Balázs Atilla-Balázs autoservis Mlynská 14, 946 03 Kolárovo |
33780757 | servis služ.MV | 246,00 vrátane DPH |
07/271/2013 | 30.07.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130497 | NAY elektrodom-prev.Komárno Bratislavská cesta 4390,945 01 Komárno |
35739487 | nákup el.sporákov | 608,19 vrátane DPH |
08/274/2013 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130498 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Východná | 12,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
201230499 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Mlynská | 12,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130500 | Karol Havetta - HAPEKO Rábska 63, 946 03 Kolárovo |
30119499 | potraviny | 85,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.005/2013 | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130501 | Karol Havetta - HAPEKO Rábska č. 63, 946 03 Kolárovo |
30119499 | potraviny | 136,96 vrátane DPH |
07/252/2013 | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130502 | Ing. Michal Gogh - PROJEKTMARKET Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo |
17722608 | potraviny | 33,12 vrátane DPH |
07/250/2013 | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130503 | CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo |
34022651 | potraviny | 94,50 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.001/2013 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130504 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | stravovanie detí | 445,22 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí stravy | 03.07.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130505 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | odvoz odpadu | 131,40 bez DPH |
07/265/2013 | 31.07.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130506 | Gabriela Feketeová - FEGA Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | všeob.mat.,čist. a hyg.potreby | 499,35 vrátane DPH |
07/255/2013 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130507 | CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo |
34022651 | potraviny | 233,89 vrátane DPH |
07/255/2013 | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130508 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | stravovanie detí | 176,00 bez DPH |
07/259/2013 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130509 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Mostová 24, 946 03 Kolárovo |
11711248 | nákup chladičiek,ventilátorov | 1479,20 vrátane DPH |
07/273/2013 | 08.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130510 | DANUBIUS, spol. s r.o. Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno |
17643732 | potraviny | 65,75 vrátane DPH |
07/249/2013 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130511 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | popl.telekom, internet | 49,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130512 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | popl.orange - mob.operátor | 338,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 01.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130513 | DANUBIUS, spol. s r.o. Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno |
17643732 | potraviny | 114,98 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.003/2013 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130514 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Mostová 24, 946 03 Kolárovo |
11711248 | údržba budovy | 1175,51 vrátane DPH |
07/268/2013 | 01.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130515 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 3711,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130516 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | stravovanie detí | 90,00 bez DPH |
07/259/2013 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130517 | Gabriel Nagy Česká 13, 946 03 Kolárovo |
37196642 | všeob.materiál-maliarske potreby | 572,60 vrátane DPH |
07/266/2013 | 01.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 | |
20130518 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | popl.za internet | 12,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 01.08.2013 | 12.08.2013 | 26.8.2013 |