Faktúry 2013 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130161   DANUBIUS, spol. s r.o.
Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno
17643732  potraviny  315,68 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.003/2013    08.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130160   DANUBIUS, spol. s r.o.
Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno
17643732  potraviny  88,34 
vrátane DPH
  02/038/2013  08.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130158   COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
36520161  potraviny  505,42 
vrátane DPH
  02/046/2013  08.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
11340004   ZSE Energia, a.s
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36677281  el.energia  1339,70 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie    08.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130170   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  185,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611863249    07.03.2013  18.03.2013  5.4.2013 
20130169   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné Mlynská  135,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/4    07.03.2013  18.03.2013  5.4.2013 
20130166   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné Ružová 9  66,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/5    07.03.2013  18.03.2013  5.4.2013 
20130159   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  606,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    07.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130156   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
00350303  popl.telekom, internet  65,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    07.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130154   Ing. Michal Gogh - PROJEKTMARKET
Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo
17722608  potraviny  141,48 
vrátane DPH
  03/075/2013  07.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130153   PD Kolárovo
Krátka 2, 946 03 Kolárovo
00193101  potraviny  140,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.004/2013    07.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130152   Helena Kerďová - VIKTÓRIA
Horná 36, 946 03 Kolárovo
35049201  školské potreby  233,85 
vrátane DPH
  03/083/2013  07.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130151   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  plyn  3711,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    06.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130155   HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
31409890  potraviny  34,04 
vrátane DPH
  03/078/2013  05.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130150   HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
31409890  potraviny  41,57 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.006/2013    05.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130139   CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár
Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo
34022651  potraviny  100,44 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.001/2013    05.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130138   CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár
Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo
34022651  potraviny  431,45 
vrátane DPH
  02/044/2013  05.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130137   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  popl. za KTV  18,00 
bez DPH
Zmluva č.20110221.1    05.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130146   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl. za internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    04.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130136   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl. za internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    04.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130135   Katarína Szabóová - FOTO-ŠTUDIO
Budovateľská 26, 946 03 Kolárovo
32410654  fotenie detí  60,00 
bez DPH
  02/057/2013  04.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130157   Lekáreň Tília Flos s.r.o.
Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo
43787193  lieky, popl. za recepty  168,78 
vrátane DPH
  02/072/2013  01.03.2013  13.03.2013  28.3.2013 
20130144   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  dobitie dopravných kariet  20,00 
vrátane DPH
  02/068/2013  01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130149   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  popl.Orange  261,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130148   Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová 24, 946 03 Kolárovo
11711248  všeob. materiál  26,50 
vrátane DPH
  02/063/2013  01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130145   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  dobitie dopravných kariet  15,00 
vrátane DPH
  02/066/2013  01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130140   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  dobitie dopravných kariet  30,00 
vrátane DPH
  02/062/2013  01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130134   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  dobitie dopravných kariet  25,00 
vrátane DPH
  02/065/2013  01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130133   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeob.matriál, čist. a hyg.materiál  1151,15 
bez DPH
  01/020/2013  01.03.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130143   Karol Havetta - HAPEKO
Rábska 63, 946 03 Kolárovo
30119499  potraviny  692,66 
vrátane DPH
  02/041/2013  28.02.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130142   Karol Havetta - HAPEKO
Rábska č. 63, 946 03 Kolárovo
30119499  potraviny  226,80 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.005/2013    28.02.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130141   Arriva Service s.r.o.
Bratislavská cesta 1804,945 01 Komárno
35846526  oprava autobusu  98,00 
vrátane DPH
  02/067/2013  28.02.2013  11.03.2013  27.3.2013 
20130131   COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
36520161  potraviny  956,17 
vrátane DPH
  02/046/2013  27.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
20130125   HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
31409890  potraviny  25,84 
vrátane DPH
  02/042/2013  27.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
20130122   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
36545317  dobitie dopravných kariet  20,00 
vrátane DPH
  02/060/2013  27.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
20130121   Ladislav Madari-PACIFICK Slovakia
Rábska 17,946 03 Kolárovo
34370251  odvoz fekálií  22,20 
vrátane DPH
  02/059/2013  26.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
20130190   HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
31409890  potraviny  36,32 
vrátane DPH
  02/042/2013  25.02.2013  28.03.2013  8.4.2013 
20130132   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  popl. za odb.výcvik  42,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí    25.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
20130130   HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
31409890  potraviny  73,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.006/2013    25.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
20130129   Ing. Michal Gogh - PROJEKTMARKET
Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo
17722608  potraviny  125,04 
vrátane DPH
  02/039/2013  25.02.2013  04.03.2013  27.3.2013 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť