Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130404 | NITRAVEL s.r.o. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
47244691 | Prepravné služby na trase Žitavce - Dyčka - Vráble- Banská Štiavnica a späť | 253,54 vrátane DPH |
65/2013 | 12.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130403 | SAD Nové Zámky a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
03654531 | Preprava osôb na trase Levice - Bojnice dňa 8.6.2013 | 297,16 vrátane DPH |
71/2013 | 12.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130422 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 257,44 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 23-26/2011 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130421 | ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza ul.J.Jesenského 775/41, Levice |
37864238 | Obedy za mesiac jún 2013 | 33,32 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130420 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 232,02 vrátane DPH |
Zmluvač.474/11/LV 15/2011 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130419 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 310,77 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/2010 68/2010 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130418 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné | 21,59 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/2010 68/2010 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130417 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd.Nejedlého 41, Levice |
00350362 | Strava za mesiac máj 2013 | 339,25 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130416 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd.Nejedlého 41, Levice |
00350362 | Poplatok za pobyt na internáte a pobyt v špeciálnej MŠ za mesiac máj 2013 | 19,95 bez DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130415 | Bellis Levice s.r.o. Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-9 | 18,99 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130414 | Bellis Levice s.r.o. Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-10 | 22,92 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130413 | Bellis Levice s.r.o. Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-11 | 12,82 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130412 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,95280 Vráble |
01811315 | Strava za mesiac máj 2013 | 75,33 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu v RC | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130411 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,95280 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac apríl - máj 2013 | 439,75 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130410 | SATRO s.r.o. Polianky 9, 844 37 Bratislava |
31335161 | Poplatok za poskytnuté služby za káblovú televíziu za obdobie 1.6.2013-31.5.2014 | 54,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronických kominikačných služieb 87/2010 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130409 | Bc.Jana Magdolenová Belek 374, 941 48 Podhájsky |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 5/2013 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130408 | Školská jedáleň pri Materskej škole ul.Vojenská č. 114, Levice |
00307203 | Celodenná strava za mesiac máj 2013 | 24,99 bez DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
20130407 | Ing.Milan Macák Bytčianska 57/18,01001 Žilina |
10950451 | Dioptrické okuliare (R-11) | 44,00 vrátane DPH |
75/2013 | 11.06.2013 | 21.06.2013 | 19.6.2013 | |
PP201390231 | Liečebno-výchovné sanatórium, Dolina č. 272, 034 91 Ľubochňa |
Stravné za mesiac 6/2013 | 60,86 bez DPH |
11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |||
20130402 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 578,21 vrátane DPH |
Zmluva o vydaní firemných kariet 80/2010 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130401 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 58,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130400 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 15,37 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130399 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 25,37 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130398 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 41,65 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130397 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 60,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 34/2012,38/2012,40/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130396 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 37,88 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o ppripojení 6/2011 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130395 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 104,35 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2011 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130394 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 22,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130405 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Vyúčtovacia faktúra - spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 0,00 bez DPH |
zálohová faktúra 21340005 | 06.06.2013 | 30.05.2013 | 19.6.2013 | |
20130393 | Gymnázium Mládežnícka 22, 936 01 Šahy |
00047147 | Stravovanie za mesiac máj 2013 | 39,48 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania | 06.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130392 | Spojená katolická škola Farská 19,94901 Nitra |
17055351 | Strava za mesiac jún 2013 | 16,51 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania | 06.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130391 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | Elektrina | 1801,93 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 13/2012 | 06.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130390 | Iveta Herelová - TEVOS Bukovčana 34, 971 01 Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby MD, R-4, R.2 | 146,50 vrátane DPH |
72/2013 | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130389 | Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce |
00893498 | Strava za mesiac máj 2013 | 1,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130388 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Servisné práce | 24,40 vrátane DPH |
78/2013 | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130387 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3955,55 bez DPH |
Komisionárska zmluva 25/2005 | 6/2013/PAM | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 |
20130383 | Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, Banská Štiavnica |
35998652 | Vstupné na zámocké hry dňa 1.6.2013 | 70,50 bez DPH |
70/2013 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130386 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet za mesiac jún 2013 | 79,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130385 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013 | 357,49 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130384 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac máj 2013 | 70,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu 39/2008 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 |