Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130350 | COMIX spol. s r.o. Kpt. Nálepku 64, 934 05 Levice |
36520284 | Predlženie antiviru NOD32 | 79,00 vrátane DPH |
56/2013 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 21.5.2013 | |
20130854 | Staves s.r.o. Kpt.Nálepku 450, Vráble |
36537438 | Oprava strechy v DeD Žitavce | 1611,85 vrátane DPH |
179/2013 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 17.12.2013 | |
20130540 | Staves s.r.o. Kpt.Nálepku 450/3, Vráble |
36537438 | Stavebné práce - renovácia balkóna, zábradlie na schodoch | 1060,40 vrátane DPH |
94/2013 | 25.7.2013 | 15.08.2013 | 15.8.2013 | |
20130539 | Staves s.r.o. Kpt.Nálepku 450/3, Vráble |
36537438 | Stavebné práce - úprava balkónov R-8, ul. Lúčna 106, Dyčka | 683,80 vrátane DPH |
95/2013 | 13.08.2013 | 15.08.2013 | 15.8.2013 | |
20130483 | Staves s.r.o. Kpt.Nálepku 450/3, Vráble |
36537438 | Výmena podlahy na R-7 Dlhá 185, Dyčka | 1002,67 vrátane DPH |
90/2013 | 29.07.2013 | 01.08.2013 | 30.7.2013 | |
20130769 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Zimné oblečenie R-9 | 373,50 vrátane DPH |
170/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 19.11.2013 | |
20130768 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Zimné oblečenie R-11 | 388,98 vrátane DPH |
172/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 19.11.2013 | |
20130767 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Zimné oblečenie R-10 | 386,13 vrátane DPH |
171/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 19.11.2013 | |
20130619 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-11 | 213,65 vrátane DPH |
121/2013 | 12.09.2013 | 19.09.2013 | 18.9.2013 | |
20130618 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-9 | 210,78 vrátane DPH |
119/2013 | 12.09.2013 | 19.09.2013 | 18.9.2013 | |
20130617 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-10 | 218,59 vrátane DPH |
120/2013 | 12.09.2013 | 19.09.2013 | 18.9.2013 | |
20130324 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-9 | 147,44 vrátane DPH |
46/2013 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
20130323 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-10 | 241,59 vrátane DPH |
47/2013 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
20130322 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-11 | 297,58 vrátane DPH |
48/2013 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
20130275 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-11 | 119,22 vrátane DPH |
12.04.2013 | 29.04.2013 | 26.4.2013 | ||
20130131 | Sheng Fa s.r. o. Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce |
36544078 | Oblečenie R-11 | 119,82 vrátane DPH |
12/2013/R11 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 26.2.2013 | |
20130878 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2013 | 243,10 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 30.12.2013 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20130807 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac november 2013 | 297 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 10.12.2013 | |
20130712 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/ZM | 302,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 06.11.2013 | 11.11.2013 | 13.11.2013 | |
20130648 | ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac september 2013 | 315,00 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 36/2008 | 03.10.2013 | 10.10.2013 | 9.10.2013 | |
20130440 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-Zm za mesiac jún 2013 | 342,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 9.7.2013 | |
20130385 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013 | 357,49 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130300 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac apríl 2013 | 326,29 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | 15.5.2013 | |
20130229 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac marec 2013 | 226,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 05.04.2013 | 11.04.2013 | 15.4.2013 | |
20130156 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac február 2013 | 318,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.03.2013 | 12.03.2013 | 8.3.2013 | |
20130106 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac január 2013 | 231,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008 | 11.02.2013 | 15.02.2013 | 14.2.2013 | |
20130011 | Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2012 | 214,40 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.01.2013 | 11.01.2013 | 10.1.2013 | |
20130403 | SAD Nové Zámky a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
03654531 | Preprava osôb na trase Levice - Bojnice dňa 8.6.2013 | 297,16 vrátane DPH |
71/2013 | 12.06.2013 | 14.06.2013 | 12.6.2013 | |
20130864 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb dňa 12.12.2013 na trase Levice - Žitavce - Bratislava a späť | 425,22 vrátane DPH |
202/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | |
20130863 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb dňa 6.12.2013 na trase Levice - Žitavce a späť | 97,38 vrátane DPH |
201/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | |
20130562 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb na trase Levice - Moravany nad Váhom dňa 3.8.2013 a 12.8.2013. | 490,02 vrátane DPH |
92/2013 | 22.7.2013 | 04.09.2013 | 16.9.2013 | |
20130818 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 69,60 vrátane DPH |
185/2013 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 10.12.2013 | |
20130742 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 116,11 vrátane DPH |
138/2013 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 18.11.2013 | |
20130671 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 10,19 vrátane DPH |
109/2013 | 09.10.2013 | 16.10.2013 | 17.10.2013 | |
20130588 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby a oprava kopírky | 247,28 vrátane DPH |
106/2013,107/2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 16.9.2013 | |
20130449 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 41,99 vrátane DPH |
77/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 12.7.2013 | |
20130302 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 144,66 vrátane DPH |
52/2013 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | 15.5.2013 | |
20130268 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 156,72 vrátane DPH |
22/2013 | 12.04.2013 | 19.04.2013 | 18.4.2013 | |
20130144 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 47,76 vrátane DPH |
19/2013 | 04.03.2013 | 12.03.2013 | 8.3.2013 | |
20130094 | COLOMBO s.r.o. Lúky 1111/12, 952 01 Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 142,63 vrátane DPH |
8.2.2013 | 15.02.2013 | 13.2.2013 |