Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130346   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-5  58,10 
vrátane DPH
  54/2013  15.05.2013  23.05.2013  21.5.2013 
20130345   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-4  163,35 
vrátane DPH
    14.05.2013  23.05.2013  21.5.2013 
20130341   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-2  115,18 
vrátane DPH
  55/2013  14.05.2013  23.05.2013  21.5.2013 
20130140   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-3  179,78 
vrátane DPH
  18/2013  04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130047   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-3  54,30 
vrátane DPH
  4/2013  17.1.2013  25.01.2013  23.1.2013 
20130870   Xepap spol. s r.o.
Jesensého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  509,92 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k dámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 32/2012    04.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
20130868   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  211,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011/  189/2013  02.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
20130543   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  185,59 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení o kúpe xerografického papiera 28/2011  101/2013  07.08.2013  23.08.2013  26.8.2013 
20130334   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  319,87 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kanc.potrieb 32/2012  37/2013  09.05.2013  23.05.2013  21.5.2013 
20130276   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 80 bal.  185,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o kúpe xerografického papiera  33/2013  16.04.2013  29.04.2013  26.4.2013 
21340004   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Webhostingové služby na portáli Domanis obdobie 11.4.2013-10.04.2014  49,10 
vrátane DPH
    03.04.2013  08.04.2013  4.4.2013 
PP201390337   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie 1.mája, P.O.BOX 104, 810 00 Bratislava
31821979  Ubytovanie za mesiac september - december 2013  600,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní    02.09.2013  04.09.2013  16.9.2013 
20130493   VODOTERM Šabík Marián
Kpt. Nálepku 333, Vráble
30890101  Bazénová chémia  58,19 
vrátane DPH
  91/2013  02.08.2013  08.08.2013  7.8.2013 
20130364   Vladimír Vondrouš
Javorová č. 16, Levice
117211553  Znalecká odmena znalca za znalecký posudok  80,00 
bez DPH
  62/2013  30.05.2013  11.06.2013  10.6.2013 
20130405   Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Vyúčtovacia faktúra - spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov  0,00 
bez DPH
zálohová faktúra 21340005    06.06.2013  30.05.2013  19.6.2013 
21340005   Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Predplatné: spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie od 24.06.2013- 23.06.2014  182,52 
vrátane DPH
    14.05.2013  30.05.2013  28.5.2013 
20130479   Vepos spol. s r.o.
Štúrova č. 516/1, Vráble
36519821  Kosenie areálu v Tajnej  103,20 
vrátane DPH
  80/2013  22.07.2013  25.07.2013  23.7.2013 
20130440   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-Zm za mesiac jún 2013  342,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    08.07.2013  11.07.2013  9.7.2013 
20130385   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013  357,49 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130300   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac apríl 2013  326,29 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    03.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
20130229   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac marec 2013  226,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    05.04.2013  11.04.2013  15.4.2013 
20130156   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac február 2013  318,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130106   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac január 2013  231,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    11.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130011   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do základnej školy a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac december 2012  214,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.01.2013  11.01.2013  10.1.2013 
20130674   VENDA STAV s.r.o.
Priemyselná 476/5A, 949 01 Nitra
36561681  Projekt a inžinierska činnosť  450,00 
vrátane DPH
  104/2013  14.10.2013  16.10.2013  17.10.2013 
20130673   VENDA STAV s.r.o.
Priemyselná 476/5A, 949 01 Nitra
36561681  Stavebné práce na stavbe " RD Dyčka, Lúčna 106 - vybudovanie žumpy   4046,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 38    14.10.2013  16.10.2013  17.10.2013 
20130752   Štefan Nagy
Levická 1361/23, 952 01 Vráble
11723891  Maliarske práce v RD, Lúčna 106, Dyčka  623,70 
vrátane DPH
  181/2013  11.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130713   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, 95201 Vráble
43688594  Elektroinštalačné práce -RD Hliníkovej1332/34, Vráble, DeD Žitavce - kaštieľ  108,00 
vrátane DPH
  154/2013  06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130122   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, 95201 Vráble
43688594  Elektroinštalačné práce - oprava vedenia telefónneho prívodu  30,00 
vrátane DPH
  11/2013  14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
PP201390438   Špeciálna základná škola s MŠI
Z. Nejedlého č. 41, Levice
  Poistenie žiakov, ktorí navštevujú ŠZŠ v Leviciach  46,53 
vrátane DPH
    05.11.2013  11.11.2013  13.11.2013 
PP201390439   Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole v Kalnej nad Hronom
ul.mieru 23, Kalná nad Hronom
  Stravné za mesiac december 2013  18,90 
vrátane DPH
rozhodnutie RŠ    06.11.2013  11.11.2013  13.11.2013 
PP201390339   Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole v Kalnej nad Hronom
ul.mieru 23, Kalná nad Hronom
  Stravné za mesiac október 2013  18,90 
bez DPH
Prihláška na stravovanie    09.09.2013  16.09.2013  16.9.2013 
PP201390303   Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole v Kalnej nad Hronom
ul.mieru 23, Kalná nad Hronom
  Stravovanie za mesiac september 2013  18,90 
bez DPH
    06.08.2013  08.08.2013  7.8.2013 
PP201390383   Školská jedáleň pri SOŠ Kalná nad Hronom
ul.mieru 23, Kalná nad Hronom
  Stravné za mesiac november 2013  18,90 
bez DPH
rozhodnutie RŠ    07.10.2013  10.10.2013  9.10.2013 
20130433   Školská jedáleň pri Materskej škole
ul.Vojenská č. 114, Levice
00307203  Celodenná strava za mesiac jún 2013  20,23 
bez DPH
    28.06.2013  11.07.2013  9.7.2013 
20130408   Školská jedáleň pri Materskej škole
ul.Vojenská č. 114, Levice
00307203  Celodenná strava za mesiac máj 2013  24,99 
bez DPH
Zmluva    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130299   Školská jedáleň pri Materskej škole
ul.Vojenská č. 114, Levice
00307203  Celodenná strava za mesiac apríl 2013  20,23 
bez DPH
    03.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
20130855   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac december 2013  347,61 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013    13.12.2013  18.12.2013  17.12.2013 
20130844   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac november 2013  410,73 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 26/2013    11.12.2013  16.12.2013  12.12.2013 
20130759   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble
  Poplatok za obedy za mesiac október 2013  399,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 26/2013    13.11.2013  21.11.2013  19.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť