Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130750   Dušan Mihálik - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
14044463  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o odvoze fekálií 107/2010    11.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130749   Detská Ozdravovňa
Kremnica 1, 967 01 Kremnica
17336082  Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne 07.11.2013 - 28.11.2013  28 
bez DPH
    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130748   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-11  12,27 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130747   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-10  19,93 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130746   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-9  8,41 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130745   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,95280 Vráble
00181315  Strava za mesiac október 2013  217,14 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v Reedukačnom centre Vráble 23/2013    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130744   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné  10,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130743   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné  281,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    08.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130742   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  116,11 
vrátane DPH
  138/2013  07.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130741   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Náplň do tlačiarne EPSON PHOTO 220, oprava záložného zdroja, batéria RBC 32,, napájací zdroj do notebooku, náplň HP toner 05X, predl´ženie AVG  301,50 
vrátane DPH
  137/2013. 146/2013, 156/2013  06.11.2013  19.11.2013  18.11.2013 
20130740   Revolution Hair s.r.o.
zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
46256431  Učebné pomôcky - solingen jagur 2 ks  67,94 
vrátane DPH
  143/2013  23.09.2013  13.11.2013  13.11.2013 
20130739   Stredná odborná škola
ul.Sv. Michala 36, 934 80 Levice
00352098  Stravné lístky za mesiac september - október 2013  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    08.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130738   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  636,57 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130737   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby ŽI  49,09 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130736   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-4  16,64 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130735   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  15,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130734   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   47,35 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiieb 34/2012,38/2012,40/2012    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130733   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10  34,15 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2013,19/2013,14/2013    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130732   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  18,22 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130731   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby LV  76,68 
vrátane DPH
Dodato k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130730   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  15,80 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 36/2012    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130729   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  1801,93 
vrátane DPH
Zmluva 13/2012    07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130728   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Zimné oblečenie R-5  224,90 
vrátane DPH
  162/2013  07.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130727   AFA s.r.o
Stará Vajnorská 17B,Bratislava
35906171  Zimné oblečenie R-7  272,68 
vrátane DPH
  161/2013  06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130726   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   3353,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 16/2013  11/2013 PAM  06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130725   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2013  70,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu 39/2008    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130724   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  279,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 22/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130723   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  2980,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 23/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130722   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  232,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 21/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130721   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 20/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130720   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  270,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 19/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130719   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  269,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 18/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130718   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  10,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 95/2010    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130717   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  5,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130716   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  361,00 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu 15/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130715   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  508,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 16/2012    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130714   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac 11/2013 (R-2,3,4,5,6,7,8,)  79,48 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 89/2010, 32/2006    06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130713   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, 95201 Vráble
43688594  Elektroinštalačné práce -RD Hliníkovej1332/34, Vráble, DeD Žitavce - kaštieľ  108,00 
vrátane DPH
  154/2013  06.11.2013  14.11.2013  13.11.2013 
20130712   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08/ZM  302,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.11.2013  11.11.2013  13.11.2013 
20130711   Pavel Škula - UNIEL
Dukelská 55, 952 01 Vráble
33704511  Potreby na údržbu - elektroinštalačný materiál  126,24 
vrátane DPH
  59/2013  06.11.2013  11.11.2013  13.11.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť