Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140295 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,52 vrátane DPH |
4197/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2004 | 11.2.2015 | |
20140270 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 758,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2014 | 09.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140260 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 758,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2014 | 09.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140229 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 758,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 02.09.2014 | 17.09.2014 | 13.11.2014 | |
20140213 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 5.9.2014 | |
20140178 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 | |
20140149 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 02.06.2014 | 04.06.2014 | 11.7.2014 | |
20140122 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140100 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 6.6.2014 | |
20140068 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 25.3.2014 | |
20140031 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 05.02.2014 | 10.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140001 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 14.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140183 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 9100,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 20140080 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 |
20140125 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2800,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140101 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2226,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 01.04.2014 | 22.04.2014 | 6.6.2014 | |
20140121 | Xepap, spol, s.r.o. Jesenkého 4703, Zvolen |
31628605 | kanc papier | 78,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 3420/2012SP č, 166658/12-M - pristúpenie k rámc. dohode | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140102 | Xepap, spol, s.r.o. Jesenkého 4703, Zvolen |
31628605 | kanc potreby | 224,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 3420/2012SP č, 166658/12-M - pristúpenie k rámc. dohode | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 6.6.2014 | |
20140291 | xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc potreby | 310,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 3420/2012SPč166658/12-M- pristúpenie k rámc.dohode | 01.11.2014 | 05.11.2014 | 11.2.2015 | |
20140261 | Xepap Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc papier | 78,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerogr papiera č. zazn.41059/2011 | 20140099 | 01.10.2014 | 09.10.2014 | 14.11.2014 |
20140292 | Polystar Nitra,M.R.Štefániková 14 |
36552119 | likv odpadu nebezp. | 19,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov | 01.11.2014 | 05.11.2014 | 11.2.2015 | |
20140204 | Polystar, s.r.o. M.R. Štefánika 14 |
36552119 | likv odpadu neb. | 19,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov zaúčelom ich zneskodnenia zo dňa 20.5.2010 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 5.9.2014 | |
20140118 | Polystar, s.r.o. M.R. Štefánika 14 |
36552119 | likv odpadu neb. | 19,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov zaúčelom ich zneskodnenia zo dňa 20.5.2010 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140032 | Polystar, s.r.o. M.R. Štefánika 14 |
36552119 | likv odpadu neb. | 19,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov zaúčelom ich zneskodnenia zo dňa 20.5.2010 | 31.01.2014 | 10.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140311 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 22.11.2014 | 27.11.2014 | 11.2.2015 | |
20140284 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140250 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 15.09.2014 | 30.09.2014 | 13.11.2014 | |
20140225 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 02.09.2014 | 17.09.2014 | 13.11.2014 | |
20140201 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 15.07.2014 | 29.07.2014 | 5.9.2014 | |
20140172 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 | |
20140146 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 02.06.2014 | 04.06.2014 | 11.7.2014 | |
20140115 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.05.2014 | 05.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140087 | DIGI Rontgenová 26, Bratislava |
35701722 | digi RD | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 24.03.2014 | 26.03.2014 | 25.3.2014 | |
20140058 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 20.02.2014 | 27.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140020 | DIGI Rontgenová 26, Bratislava |
35701722 | digi RD | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 24.01.2014 | 31.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140300 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 303,44 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 15.11.2014 | 20.11.2014 | 11.2.2015 | |
20140273 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 240,79 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140239 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 240,79 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 05.09.2014 | 19.09.2014 | 13.11.2014 | |
20140223 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 276,84 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 08.08.2014 | 29.08.2014 | 5.9.2014 | |
20140192 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 276,84 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 | |
20140191 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné RD | 99,62 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 |