Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140260 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 758,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2014 | 09.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140229 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 758,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 02.09.2014 | 17.09.2014 | 13.11.2014 | |
20140295 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,52 vrátane DPH |
4197/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2004 | 11.2.2015 | |
20140213 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 5.9.2014 | |
20140178 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 | |
20140149 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 02.06.2014 | 04.06.2014 | 11.7.2014 | |
20140122 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140100 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 6.6.2014 | |
20140068 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 25.3.2014 | |
20140031 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 05.02.2014 | 10.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140001 | MAGNA. E.A Beethonova 5/1810, Piesťany |
35743565 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 14.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140278 | Denil. Lukačovič Očkolandia Bojnice, Sama Chalupku 6 |
42280117 | rekreácie detí | 800,00 vrátane DPH |
20140088 | 09.10.2014 | 24.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140181 | PE MO trans Kolárovo Kolárovo, Kvetná 1 |
36689572 | doprava detí autobus | 850,00 vrátane DPH |
20140066 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 | |
20140256 | Vill Gut Marosi Sándor Kolárovo,Školská 1006/36 |
40174042 | oprava elektro | 880,27 vrátane DPH |
20140100 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 13.11.2014 | |
20140230 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 908,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 02.09.2014 | 17.09.2014 | 13.11.2014 | |
20140003 | ZSE Čulenová 6, Bratislava |
36677281 | vyúčtov fa elektrii | 934,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 10.01.2014 | 27.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140123 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1046,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140280 | Denil. Lukačovič Očkolandia Bojnice, Sama Chalupku 6 |
42280117 | rekreácie detí | 1225,00 vrátane DPH |
20140089 | 09.10.2014 | 24.10.2014 | 14.11.2014 | |
20140067 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn | 1423,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 25.3.2014 | |
20140022 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn | 1423,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140004 | ZSE Čulenová 6, Bratislava |
36677281 | vyúčtov fa elektrii | 1442,3 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 10.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140015 | Le cheque dejeuner Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálny kupóny | 2052,00 vrátane DPH |
20140001 | 09.01.2014 | 29.01.2014 | 18.2.2014 | |
20140099 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 2197,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 6.6.2014 | |
20140101 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2226,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 01.04.2014 | 22.04.2014 | 6.6.2014 | |
20140071 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2226,00 vrátane DPH |
20140001 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 25.3.2014 | |
20140052 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2226,00 vrátane DPH |
20140001 | 07.02.2014 | 19.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140155 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2450,00 vrátane DPH |
20140067 | 08.06.2014 | 12.06.2014 | 11.7.2014 | |
20140125 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2800,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 | |
20140288 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 3301,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 01.11.2014 | 05.11.2014 | 11.2.2015 | |
20140034 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 7707,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140183 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 9100,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 20140080 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 5.9.2014 |
20140026 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | Vrat plat za orange | -227 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005. č. zml. A 1978026-001 | 01.01.2014 | 03.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140120 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vratka | -30,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 06.05.2014 | 15.05.2014 | 6.6.2014 |