Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140046 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
03624263 | KTV febr. | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva EČ 12 | 6.2.2014 | 11.02.2014 | 24.2.2014 | |
20140409 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
14/2013 | 4.12.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
20140370 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
12/2011 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | 26.11.2014 | |
20140333 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
12/2011 | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 24.10.2014 | |
20140306 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
10.9.2014 | 12.09.2014 | 24.9.2014 | ||
20140290 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
12/2011 | 15.8.2014 | 20.08.2014 | 3.9.2014 | |
20140249 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
12/2011 | 4.7.2014 | 08.07.2014 | 18.7.2014 | |
20140209 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
12/2011 | 4.6.2014 | 06.06.2014 | 27.6.2014 | |
20140131 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 23,00 vrátane DPH |
12/2011 | 1.4.2014 | 04.04.2014 | 30.4.2014 | |
20140142 | Vojtech Horváth Štúrova 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | kontrola a čistenie komínov | 120,00 bez DPH |
26/2014 | 7.4.2014 | 09.04.2014 | 30.4.2014 | |
20140106 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby,DHM | 543,76 vrátane DPH |
12/2014 | 7.3.2014 | 11.03.2014 | 24.3.2014 | |
20140145 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby, DHM | 82,00 vrátane DPH |
24/2014, 19/2014 | 3.4.2014 | 11.04.2014 | 30.4.2014 | |
20140194 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby-papier | 65,00 vrátane DPH |
40/2014 | 19.5.2014 | 22.05.2014 | 26.5.2014 | |
20140386 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 92,39 vrátane DPH |
93/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 1.12.2014 | |
20140357 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 495,91 vrátane DPH |
81/2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | |
20140323 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 97,63 vrátane DPH |
73/2014 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | |
20140282 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 43,96 vrátane DPH |
56/2014 | 15.8.2014 | 20.08.2014 | 3.9.2014 | |
20140218 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 108,29 vrátane DPH |
39/2014 | 9.6.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
20140122 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 66,00 vrátane DPH |
22/2014 | 14.3.2014 | 21.03.2014 | 2.4.2014 | |
20140033 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.parier | 66,00 vrátane DPH |
12/436/2013 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 3.2.2014 | |
20140440 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 63,76 vrátane DPH |
125/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140359 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 63,76 vrátane DPH |
82,/2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | |
20140254 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 65,00 vrátane DPH |
57/2014 | 14.7.2014 | 16.07.2014 | 18.8.2014 | |
20140234 | Nábytok Halász Nitrianska 1750/51,927 05 Šaľa |
11705671 | kanc.nábytok/stôl,stoličky/ | 186,93 vrátane DPH |
49/2014 | 18.6.2014 | 20.06.2014 | 30.6.2014 | |
20140250 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc,potreby | 11,02 vrátane DPH |
46/2014 | 4.7.2014 | 08.07.2014 | 18.7.2014 | |
20140181 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedál.kupóny | 4320,00 vrátane DPH |
41/2014 | 12.5.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
20140435 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jed.kupóny.provízia | 1381,46 vrátane DPH |
80/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140001 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jed.kupóny | 1116,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12/429/2013 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 30.1.2014 |
20140325 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Východná 13 | 12,98 vrátane DPH |
17/2013 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | |
20140321 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Ružová 9 | 12,98 vrátane DPH |
15/2012 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | |
20140319 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Mlynská | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | |
20140039 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Mlynská | 12,98 vrátane DPH |
Zmluva EČ 16 | 4.2.2014 | 06.02.2014 | 21.2.2014 | |
20140384 | FEGA_Feketeová Gabriela Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | hygienické potreby | 49,90 vrátane DPH |
101/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 1.12.2014 | |
20140134 | FEGA_Feketeová Gabriela Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | hyg.potreby sk.1-8 | 28,00 vrátane DPH |
29/2014 | 1.4.2014 | 04.04.2014 | 30.4.2014 | |
20140196 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča 032015 |
17336180 | hosp.popl.Železnô | 320,00 bez DPH |
44/2014 | 19.5.2014 | 22.05.2014 | 26.5.2014 | |
20140088 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina |
31592503 | finančný spravodaj 2014 | 19,98 vrátane DPH |
21/2014 | 1.3.2014 | 04.03.2014 | 24.3.2014 | |
20140045 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodaj | 14,21 vrátane DPH |
01/005/2014 | 6.2.2014 | 11.02.2014 | 24.2.2014 | |
20140390 | Kurti Ferenc Elektromontér Krajná 19, 946 03 Kolárovo |
22712909 | elektroinš.opravy | 66,00 vrátane DPH |
113/2014 | 1.12.2014 | 02.12.2014 | 9.12.2014 | |
20140221 | AMIGA-BAGITA František Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo |
30088585 | el.ohr.vody RD Mlynská | 174,49 vrátane DPH |
48/2014 | 10.6.2014 | 16.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440002 | ZSE Energia, a.s Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 | el.energie-vyúčt.2013 | 4153,13 vrátane DPH |
9406031905 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 |