Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140231 | FERMO, s.r.o. Malá 87, 925 82 Tešedíkovo |
44897162 | preprava detí -ozd.Železnô | 696,00 vrátane DPH |
38/2014 | 16.6.2014 | 18.06.2014 | 30.6.2014 | |
20140143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 686,00 vrátane DPH |
18/2004 | 7.4.2014 | 11.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440013 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 4.12.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
11440012 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 3.11.2014 | 07.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440011 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743563 | el.energie | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440010 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energie | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 2.9.2014 | 05.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440009 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 15.8.2014 | 20.08.2014 | 3.9.2014 | |
11440008 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energie | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 4.7.2014 | 08.07.2014 | 16.7.2014 | |
11440007 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
357435565 | el.energia | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 4.6.2014 | 06.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440006 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energie | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440005 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 3.4.2014 | 11.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440004 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
357435565 | el.energie | 675,44 vrátane DPH |
6/2013 | 5.3.2014 | 07.03.2014 | 24.3.2014 | |
11440003 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia | 675,44 vrátane DPH |
Zmluva EČ 6 | 6.2.2014 | 11.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440001 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energie 01/2014 | 675,44 vrátane DPH |
4018/2013 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
20140310 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 673,94 bez DPH |
18/2004 | 18.9.2014 | 22.09.2014 | 26.9.2014 | |
20140080 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn-vyučt.2013 | 637,01 vrátane DPH |
36/2009 | 1.3.2014 | 04.03.2014 | 24.3.2014 | |
20140365 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 635,89 vrátane DPH |
18/2004 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | 26.11.2014 | |
20140185 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 613,56 vrátane DPH |
18/2004 | 12.5.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
20140388 | COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo Vodná 36, 945 01 Komárno |
36520161 | nákupné poukážky | 575,- vrátane DPH |
106/2014 | 25.11.2014 | 01.12.2014 | 10.12.2014 | |
20140106 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby,DHM | 543,76 vrátane DPH |
12/2014 | 7.3.2014 | 11.03.2014 | 24.3.2014 | |
20140084 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D,821 04 Bratislava |
36785512 | školenie PAM | 504,00 vrátane DPH |
01/004/2014 | 1.3.2014 | 04.03.2014 | 24.3.2014 | |
20140056 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 498,08 vrátane DPH |
Zmluva EČ 18 | 10.2.2014 | 13.02.2014 | 24.2.2014 | |
20140357 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | kanc.potreby | 495,91 vrátane DPH |
81/2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | |
20140258 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 477,71 vrátane DPH |
18/2004 | 14.7.2014 | 16.07.2014 | 18.8.2014 | |
20140173 | Arka a.s. Komárno Bottova 1, 945 01 Komárno |
36523496 | tonery do tlačiarní | 445,92 vrátane DPH |
36/2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
20140449 | PRIMERA,s.r.o. Novozámocká cesta 3,946 03 Kolárovo |
36545813 | motorová kosačka | 444,00 vrátane DPH |
131/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140002 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | stravovanie detí | 430,68 bez DPH |
07.01.2014 | 10.01.2014 | 30.1.2014 | ||
20140304 | Odborné učilište internátne Mojmírovce 1791, 951 15 |
00515485 | strav.detí-sept,ok, sk.2,4 | 413,15 bez DPH |
71/2014 | 8.9.2014 | 12.09.2014 | 24.9.2014 | |
20140214 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 412,27 vrátane DPH |
35/2006 | 9.6.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
20140271 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 402,34 vrátane DPH |
35/2006 | 28.7.2014 | 31.07.2014 | 18.8.2014 | |
20140120 | GUSKLO-Tomáš Pintér Športová 945/17, 946 03 Kolárovo |
46017976 | sklenárske opravy | 381,10 bez DPH |
17/2014 | 14.3.2014 | 21.03.2014 | 2.4.2014 | |
20140446 | SANOVET s.r.o. Krížna 13, 940 71 Nové Zámky |
34126503 | dezinfekcia a deratizácia | 360,00 vrátane DPH |
128/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | |
20140117 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | skriňa s posuv.dverami | 330,00 vrátane DPH |
11/2014 | 11.3.2014 | 14.03.2014 | 2.4.2014 | |
20140196 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča 032015 |
17336180 | hosp.popl.Železnô | 320,00 bez DPH |
44/2014 | 19.5.2014 | 22.05.2014 | 26.5.2014 | |
20140302 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strav.detí sept. sk.2,3,4,5,6 | 314,40 bez DPH |
8.9.2014 | 12.09.2014 | 24.9.2014 | ||
20140144 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL,servis mot.vozidiel | 302,03 vrátane DPH |
35/2006 | 7.4.2014 | 11.04.2014 | 30.4.2014 | |
20140416 | ERdiRT Roman Takács Hájova 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. spotrebičov | 300,- vrátane DPH |
11/2014 | 8.12.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | |
201490032 | Komunálna poisťovńa Štefánikova 17, Bratislava 81105 |
31595545 | poistenie majetku - RD stavl | 299,82 vrátane DPH |
68124 | 5.2.2014 | 07.02.2014 | 24.2.2014 | |
20140369 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 285,57 vrátane DPH |
35/2006 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | 26.11.2014 | |
20140342 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strav.detí-okt.sk.2,3,4,5,6 | 283,60 bez DPH |
30-35/2014 | 15.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 |