Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20014/189 | Laser s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičiek | 288,50 vrátane DPH |
131/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/12 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriky | 288,50 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/427 | Bionatur MP s.r.o. Mládeže 3100/47, Komárno |
368000899 | Lieky | 295/2014 vrátane DPH |
312/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/400 | Presis s.r.o. Šoltésovej 14, Nové Zámky |
46376453 | hygienické potreby | 299,54 vrátane DPH |
286/2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/104 | Rex- Ing. Matyas Vodná 3/14, Komárno |
33779546 | výrub stromu orez stromov a odvoz dreviny | 300 EUR vrátane DPH |
75/2014 | 28.3.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/257 | MED ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa | 307,30 vrátane DPH |
182/2014 | 8.8.2014 | 08.08.2014 | 10.9.2014 | |
2014/73 | CBA Slovakia a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36620319 | potraviny | 316,70 vrátane DPH |
19/2013 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 26/2014 | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 |
2014/37 | CBA Slovakia a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36620319 | potraviny | 318,95 vrátane DPH |
19/2013 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 4/2014 | 3.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 |
2014/416 | Plinius s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky |
43914349 | Detské fľaše | 322,32 vrátane DPH |
290/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/404 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | montáž cúvacích senzorov | 326,47 vrátane DPH |
280/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/372 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
2014/305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/274 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.9.2014 | 15.09.2014 | 9.10.2014 | |
2014/249 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 4.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 | |
2014/213 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávky elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/183 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodavka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/146 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/113 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,36 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/74 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektricka energia | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/40 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina - opakované plnenie | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/245 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny trvanlivé | 337,89 vrátane DPH |
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 159/2014 | 1.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 |
2014/254 | Štefan Barthalos Budovateľská 1415, Komárno |
32412258 | maso a udeniny | 338,35 vrátane DPH |
18/2013 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 157/2014 | 6.8.2014 | 13.08.2014 | 10.9.2014 |
2014/117 | Banchem, s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda |
36227901 | hygienické a dezinfekčné prostruedky | 347,12 vrátane DPH |
12/2013 Rámcvá zmluva na dodanie tovaru | 74/2014 | 4.4.2014 | 15.04.2014 | 19.5.2014 |
2014/401 | Protetika a.s. Bojnícka 10, Bratislava |
31322859 | pracovná obuv | 374,78 vrátane DPH |
298/2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/327 | Tichomir Pákozdy Chotín 337 |
17598940 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | 390,00 vrátane DPH |
230/2014 | 22.10.2014 | 30.10.2014 | 2.12.2014 | |
2014/390 | Slovenský červený kríž Dunajské nábr. 12, Komárno |
00415961 | školenie prvej pomoci | 393,30 vrátane DPH |
274/2014 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/430 | Unipharma Bratislava a.s. Budatínska 18, Bratislava |
31625657 | chloramin | 405,07 vrátane DPH |
293/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/431 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 421,37 vrátane DPH |
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 276/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 |
2014/110 | CBA Slovakia a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36620319 | potraviny | 428,11 vrátane DPH |
19/2013 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 49/2014 | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 |
2014/288 | MED ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa a hami nápoj | 443,40 vrátane DPH |
216/2014 | 19.9.2014 | 23.09.2014 | 10.10.2014 | |
2014/60 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | výmena okien | 481,54 vrátane DPH |
10/2014 | 20.2.2014 | 25.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/374 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231, 908 75 Studienka |
30764572 | detské jednorázové plienky | 484,54 vrátane DPH |
9/2013 | 267/2014 | 3.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 |
2014/438 | MED ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa | 485,23 vrátane DPH |
323/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/428 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Osadenie strešných okien | 486,37 vrátane DPH |
317/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/177 | SBD Komárno Zimá 16, Komárno |
00170984 | dobropis úhrady nákladov za byt | 500,41 vrátane DPH |
dobropis | 27.5.2014 | 12.6.2014 | ||
2014/426S | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Notebook | 502,30 vrátane DPH |
319/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/362 | Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | tonery | 534,00 vrátane DPH |
33/2014 Rámcová zmluva na dodanie tonerov | 263/2014 | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 23.12.2014 |
2014/58 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | PC + monitor | 668,47 vrátane DPH |
31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu | 33/2014 | 19.2.2014 | 20.02.2014 | 7.3.2014 |
2014/243 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231, 908 75 Studienka |
30764572 | Detské plienky | 694,67 vrátane DPH |
9/2013 | 174/2014 | 1.8.2014 | 13.08.2014 | 9.9.2014 |