
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/112 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/108 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 189,25 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/100 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS 4/2014 | 57,84 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/99 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS 4/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/98 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel hovory | 1,84 vrátane DPH |
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/83 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad | 248,01 vrátane DPH |
VZN | 12.3.2014 | 13.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/79 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/78 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Stravovanie v LVS | 69,89 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/77 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internetove pripojenie | 38,11 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/75 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/74 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektricka energia | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/72 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 30,94 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 5.3.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/71 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 175,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.3.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/65 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel hovory - mobil | 5,39 vrátane DPH |
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.2.2014 | 28.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/56 | Promys soft s.r.o. Staromyjavská 59, Myjava |
36276847 | služby k programu kuchyna | 274,80 vrátane DPH |
2/2012 - 2008KU184 | 17.2.2014 | 20.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/45 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/44 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS 2/2014 | 45,79 vrátane DPH |
3/2014 | 10.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/43 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35628383 | tel. hovory a pripojenie na internet | 44,89 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 10.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/42 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 21,60 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 7.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/40 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina - opakované plnenie | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/39 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/38 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/36 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dobropis - plyn | 8,46 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 3.2.2014 | 7.3.2014 | ||
2014/30 | P.O.-Tech, Zomborský Richard, Bc. Starý Hrádok 31 |
35351241 | Služby technika PO | 80,00 vrátane DPH |
2/2013 | 30.1.2014 | 04.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/28 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyučtovanie plynu preplatok | 3,20 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 30.1.2014 | 12.2.2014 | ||
2014/27 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie plynu | 1489,04 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 29.1.2014 | 30.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014/24 | Messer Tatragas s.r.o. Chalúpkova, Bratislava |
35628383 | nájom kyslíkovej fľaše | 65,70 vrátane DPH |
2/2014 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014/23 | LVS Čakany Čakany 7 |
00014478 | stravné a ubytovanie 1/2014 | 61,99 vrátane DPH |
29/2013 Zmluva o poskytovaní | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014/20 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie za 1/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/19 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Stravné za 1/2014 | 55,43 vrátane DPH |
3/2014 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/16 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 6,20 vrátane DPH |
10/12/2007 elektronické komunikačné služby | 17.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/15 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | stravovanie detí v školskej jedálni | 10,81 vrátane DPH |
356/2011 Zmluva o poskytovaní stravovania | 15.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/14 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava |
35628383 | Vyučtovanie spotreby el. energie | 78,70 vrátane DPH |
14/2013 Zmluva o združenej dodávke el. energie | 15.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/13 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36677281 | Vyučtovanie el. energie | 750,17 vrátane DPH |
14/2013 Zmluva o združenej dodávke el. energie | 15.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/12 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriky | 288,50 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/11 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/8 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory a internet. pripojenie | 44,89 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/5 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | poplatok za komunálny odpad | 248,04 vrátane DPH |
VZN | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/4 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 166,66 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/3 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 136,98 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 6.2.2014 |