Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/215 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 191,35 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/214 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 183,74 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/213 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávky elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/202 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefonne hovory | 3,02 vrátane DPH |
5/2014 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 18.6.2014 | 26.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/196 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,42 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 10.6.2014 | 12.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/195 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel. hovory a nternet | 42,41 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 9.6.2014 | 12.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/192 | Liečebno výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS | 65,07 vrátane DPH |
3/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/191 | Liečebno výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/186 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 185,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/183 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodavka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/182 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 2.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/168 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 4,33 vrátane DPH |
5/2014 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 19.5.2014 | 21.05.2014 | 12.6.2014 | |
2014/161 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 26,78 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 13.5.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/156 | P.O.-Tech, Zomborský Richard, Bc., Starý Hrádok 31 |
35351241 | Služby technika PO | 80,00 vrátane DPH |
2/2013 | 12.5.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/155 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory a internet | 41,38 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/147 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/146 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/142 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 162,38 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/137 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
13/2014 | 28.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/136 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | stravné v LVS | 74,71 vrátane DPH |
3/2014 | 28.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/130 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory mobil | 6,41 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 22.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/121 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 34,40 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.4.2014 | 11.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internet. pripojenie | 39,90 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 7.4.2014 | 11.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/114 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/113 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,36 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/112 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/108 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 189,25 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/100 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Strava v LVS 4/2014 | 57,84 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/99 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS 4/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/98 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel hovory | 1,84 vrátane DPH |
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/83 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad | 248,01 vrátane DPH |
VZN | 12.3.2014 | 13.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/79 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/78 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Stravovanie v LVS | 69,89 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/77 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internetove pripojenie | 38,11 vrátane DPH |
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/75 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/74 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektricka energia | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/72 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 30,94 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 5.3.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/71 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 175,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.3.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/65 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel hovory - mobil | 5,39 vrátane DPH |
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.2.2014 | 28.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/56 | Promys soft s.r.o. Staromyjavská 59, Myjava |
36276847 | služby k programu kuchyna | 274,80 vrátane DPH |
2/2012 - 2008KU184 | 17.2.2014 | 20.02.2014 | 7.3.2014 |