Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/319 | EDOS PEM inštitúcia vzdelávania Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | školenie e-trhovisko | 64,00 vrátane DPH |
240/2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/414 | Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno |
36316881 | Potreby pre psychologa | 61,24 vrátane DPH |
310/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/291 | Baby-Nova SK s.r.o. M.Razusa 32, Topolčany |
36325791 | Detske flase komplet | 216,00 vrátane DPH |
215/2014 | 22.9.2014 | 23.09.2014 | 10.10.2014 | |
2014/91 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebooky NPDEI | 1032,79 vrátane DPH |
4/2014 Rámcová dohoda 236/OIaMIS/2013 | 46/2014 | 21.3.2014 | 27.03.2014 | 3.4.2014 |
2014/62 | Polymed medical SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
363665785 | sací filter k odsávačke | 55,22 vrátane DPH |
36/2014 | 21.2.2014 | 25.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/206 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | Predplatné Poradca 2015 | 49,80 vrátane DPH |
155/2014 | 26.6.2014 | 27.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/41 | Websupport s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava |
36421928 | web stránka - custom hosting | 60,12 vrátane DPH |
28/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/140 | Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin |
36440531 | odborná literatúra | 49,78 vrátane DPH |
88/2014 | 30.4.2014 | 05.05.2014 | 19.5.2014 | |
2014/266 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | oprava dverí | 60,00 vrátane DPH |
197/2014 | 26.8.2014 | 28.08.2014 | 10.9.2014 | |
2014/133 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | oprava plastových dverí | 65,00 vrátane DPH |
96/2014 | 23.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/60 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | výmena okien | 481,54 vrátane DPH |
10/2014 | 20.2.2014 | 25.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/370 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 181,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/339 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 215,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
2014/301 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 209,39 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.10.2014 | 06.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/298 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 193,45 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2014 | 02.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/273 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 241,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.9.2014 | 05.09.2014 | 9.10.2014 | |
2014/247 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 | |
2014/215 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 191,35 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/214 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 183,74 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/186 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 185,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/142 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 162,38 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/114 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/108 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 189,25 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/71 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 175,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.3.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/38 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/4 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 166,66 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/3 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 136,98 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 6.2.2014 | |
2014/417 | TonexPlus s.r.o. Dunajské nábr. 1152, Komárno |
36540501 | Strešné okná | 883,80 vrátane DPH |
303/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/94 | Arriva a.s. Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | dobitie karty MHD | 25,00 EUR vrátane DPH |
60/2014 | 21.3.2014 | 25.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/426S | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Notebook | 502,30 vrátane DPH |
319/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/425 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Notebooky | 1004,60 vrátane DPH |
318/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/395 | IT Partner s.r.o. Dunajská 13, Komárno |
36565521 | nákup monitoru | 126,65 vrátane DPH |
278/2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/312 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Tonery | 88,62 vrátane DPH |
231/2014 | 9.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/284 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | PC zostava a multifunkčne zariadenie | 1024,93 vrátane DPH |
201/2014 | 18.9.2014 | 19.08.2014 | 10.10.2014 | |
2014/85 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Kabel HDMI a HDD | 89,14 vrátane DPH |
52/2014 | 12.3.2014 | 17.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/58 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | PC + monitor | 668,47 vrátane DPH |
31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu | 33/2014 | 19.2.2014 | 20.02.2014 | 7.3.2014 |
2014/413 | Laser s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava AP AEG | 49,50 vrátane DPH |
273/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
20014/189 | Laser s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičiek | 288,50 vrátane DPH |
131/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/132 | Laser s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | oprava sušičky | 57,00 vrátane DPH |
92/2014 | 23.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/431 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 421,37 vrátane DPH |
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 276/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 |