
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140266 | IR plus, s.r.o. Družstevná 634/50 Turčianske Teplice |
45933693 | Čistiace prostriedky | 504,43 vrátane DPH |
249/13 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 23.6.2014 | |
20140265 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 25,92 vrátane DPH |
211/12 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | 23.6.2014 | |
20140263 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Strava za 06/2014 | 85,68 vrátane DPH |
11.06.2014 | 13.06.2013 | 23.6.2014 | ||
20140260 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby pevnej siete | 27,38 vrátane DPH |
185/10 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140259 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné | 935,11 vrátane DPH |
101/06 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140258 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby pevnej siete a internetu | 19,49 vrátane DPH |
172/09 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140257 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374 Podhájska |
46680241 | Služby CO | 40,- vrátane DPH |
258/14 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140251 | Lekáreň u sv.Rafaela Štefánikova 34 Nitra |
34039163 | Lieky na recepty | 105,61 vrátane DPH |
31.05.2014 | 11.06.2014 | 20.6.2014 | ||
20140245 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 599,59 vrátane DPH |
254/13 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140244 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140240 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dobropis | - 5,24 vrátane DPH |
29.05.2014 | 12.06.2014 | 20.6.2014 | ||
20140235 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby mobilnej siete | 34,33 vrátane DPH |
197/11 | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | |
20140231 | Lekáreň u sv.Rafaela Štefánikova 34 Nitra |
34039163 | Lieky za 04/2014 | 102,88 vrátane DPH |
23.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | ||
20140228 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 Trnava |
35628391 | Servisný prenájom rohoží | 12,94 vrátane DPH |
266/14 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 10.6.2014 | |
20140223 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40 Nitra |
00596876 | Obedy za 04/2014 | 20,23 vrátane DPH |
252/2013 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 2.6.2014 | |
20140212 | Základná škola - školská jedáľeň Topoľova 8 Nitra |
37865307 | Obedy za 04/2014 | 33,61 vrátane DPH |
13.05.2014 | 16.05.2014 | 2.6.2014 | ||
20140208 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra |
36550949 | Voda a stočné | 591,78 vrátane DPH |
101/06 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 | |
20140207 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374 Podhájska |
46680241 | Služby CO | 40,- vrátane DPH |
258/14 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 | |
20140204 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Stravné za 05/2014 | 42,84 vrátane DPH |
12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 | ||
20140203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby pevnej siete | 19,49 vrátane DPH |
172/09 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 | |
20140202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby pevnej siete | 26,38 vrátane DPH |
185/10 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 | |
20140199 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie | 599,59 vrátane DPH |
255/13 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 19.5.2014 | |
20140186 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 30.04.2014 | 07.05.2014 | 9.5.2014 | |
20140182 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby mobilnej siete | 32,48 vrátane DPH |
197/11 | 29.04.2014 | 06.05.2014 | 9.5.2014 | |
20140174 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40 Nitra |
00596876 | Stravné za 03/2014 | 22,61 vrátane DPH |
24.04.2014 | 30.04.2014 | 7.5.2014 | ||
20140171 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 Trnava |
35628391 | Servisný prenájom rohoží | 15,73 vrátane DPH |
145/08 | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 7.5.2014 | |
20140170 | Nitrazdroj Dolnočermánska 38 Nitra |
34098593 | Dobropis potraviny | - 5,53 vrátane DPH |
24.04.2014 | 30.04.2014 | 7.5.2014 | ||
20140166 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 35,23 vrátane DPH |
211/12 | 17.04.2014 | 22.04.2014 | 7.5.2014 | |
20140162 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Spotreba ele.energie | 698,05 vrátane DPH |
255/13 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 7.5.2014 | |
20140161 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Režijné náklady za stravovanie 4 - 6/2014 | 3,- vrátane DPH |
11.04.2014 | 16.04.2014 | 7.5.2014 | ||
20140160 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Internát 4-6/2014 | 15,- vrátane DPH |
11.04.2014 | 16.04.2014 | 7.5.2014 | ||
20140159 | Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra |
00162868 | Stravné za 04/2014 | 35,28 vrátane DPH |
11.04.2014 | 16.04.2014 | 7.5.2014 | ||
20140158 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné | 778,90 vrátane DPH |
101/06 | 11.04.2014 | 15.04.2014 | 7.5.2014 | |
20140157 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby pevnej siete | 25,66 vrátane DPH |
185/10 | 11.04.2014 | 15.04.2014 | 7.5.2014 | |
20140155 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
03574356 | Spotreba elek.energie | 3,85 vrátane DPH |
255/13 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 7.5.2014 | |
20140152 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasty CO | 40,- vrátane DPH |
258/14 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
20140151 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie | 599,59 vrátane DPH |
255/13 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
20140150 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 924,21 vrátane DPH |
215/12 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
20140149 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislva |
35763469 | Služby pevnej siete | 19,49 vrátane DPH |
172/09 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
20140147 | Základná škola Topoľova 8 Nitra |
37865307 | Stravné za 03/2014 | 36,88 vrátane DPH |
02.04.2014 | 07.04.2014 | 5.5.2014 |