Faktúry 2014 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140021   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služba mobilnej siete  35,38 
vrátane DPH
211/12    16.01.2014  22.01.2014  6.2.2014 
20140015   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1 924,21 
vrátane DPH
215/12    15.01.2014  20.01.2014  5.2.2014 
20140014   ECOPRESS a.s.
Seberíniho 1 Bratislava
31333524  Sestra  15,- 
vrátane DPH
    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140013   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Vodné a stočné  69,14 
vrátane DPH
101/06    10.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete  25,85 
vrátane DPH
174/09    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140004   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  768,48 
vrátane DPH
225/12    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislva
35763469  Služby pevnej siete a internetu  19,49 
vrátane DPH
172/09    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
20140002   Lekáreň u sv.Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Lieky na lekársky recept   101,37 
vrátane DPH
    09.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť