Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140017   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4054,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 16/2013  1/2014/PAM  07.01.2014  15.01.2014  15.1.2014 
20140856   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  813,36 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 32/2012  194/2014  05.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
20140085   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   3462,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 16/2013    07.02.2014  13.02.2014  12.2.2014 
20140498   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4 480 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode16/2013    05.08.2014  14.08.2014  18.8.2014 
20140439   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom  69,93 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 17/2014    09.07.2014  17.07.2014  16.7.2014 
20140397   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení  67,34 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 17/2014    16.06.2014  23.06.2014  20.6.2014 
20140792   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia skupinová pre odborných zamestnancov 31 hodín. Individuálna supervízia 1 hod  1115,00 
bez DPH
harmonogram  1/2014  3.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140691   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia pre odborných zamestnancov DeD Žitavce - 30 hodín skupinovej supervízie.   1050 
bez DPH
harmonogram  1/2014  05.11.2014  12.11.2014  14.11.2014 
20140650   Detská ozdravovňa
Kremnické Bane 152
17336082  Voľno časové aktivity počas liečebného pobytu v termíne od 24.7.2014 do 14.8.2014  120,00 
bez DPH
liečebný pobyt    23.10.2014  30.10.2014  29.10.2014 
20140864   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac december 2014  249,30 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    22.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
20140791   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2014  295,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    3.12.2014  10.12.2014  8.12.2014 
20140677   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2014 a vystavenie 2 ks nových preukážok  297,41 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2014  12.11.2014  14.11.2014 
20140603   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2014  316,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140415   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2014  349,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
20140353   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac máj 2014  323,81 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.06.2014  10.06.2014  10.6.2014 
20140288   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac apríl 2014  307,09 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    07.05.2014  15.05.2014  13.5.2014 
20140201   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2014  363,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140129   ARRIVA Nitra
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2014  264 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140083   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08 ZM za mesiac január 2014  332,80 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.02.2014  13.02.2014  12.2.2014 
8/2014   Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  preddavok Finančný spravodaj ročník 2015  19,98 
vrátane DPH
ponuka    21.08.2014  27.08.2014  3.9.2014 
20140470   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Mostná 13, 949 01 Nitra
17316537  Účastnícky poplatok na 1 dieťa a 1 deň za deti, ktoré sa zúčastnili letného rozvojového pobytu v termíne 12.07.- 17.07.2014 v penzióne Alžbeta, Štiavnické Bane   120,00 
bez DPH
ponuka    28.07.2014  05.08.2014  4.8.2014 
20140469   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Mostná 13, 949 01 Nitra
17316537  Účastnícky poplatok na 1 dieťa a 1 deň za deti, ktoré sa zúčastnili letného rozvojového pobytu v termíne 7.07. - 12.07.2014 v penzióne Alžbeta, Štiavnické Bane  120 
bez DPH
ponuka    28.07.2014  05.08.2014  4.8.2014 
PP20140003   Školská jedáleň
1.mája 500, Vráble
  Úhrada stravného za mesiac január 2014  23,00 
bez DPH
Prihláška na stravovanie    03.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
PP201490002   Školská jedáleň
ul.1. mája 500,Vráble
  Úhrada stravného za mesiac január 2014  23,00 
bez DPH
Prihláška na stravovanie    03.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
PP201490036   ALLIANZ Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava
Dostojevského rad 4, Bratislava
  PZP prívesný vozík NR944 YG  25,60 
bez DPH
PZP    05.02.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140639   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80 ks  204,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011  149/2014  16.10.2014  24.10.2014  22.10.2014 
20140512   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 40 balíkov  103,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011  111/2014  11.08.2014  14.08.2014  18.8.2014 
20140359   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A,12A  993,62 
vrátane DPH
Rámcova dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  77/2014  03.06.2014  16.06.2014  13.6.2014 
20140358   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Toner Black Canon iR-1018 C-EXV-18  33,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011  78/2014  03.06.2014  16.06.2014  13.6.2014 
20140054   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 85A a 12A  189,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011  9/2014  22.01.2014  30.01.2014  28.1.2014 
20140313   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Toner Canon iR-1018 C-EXV-18  67,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011  63/2014  07.05.2014  22.05.2014  20.5.2014 
20140262   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A, 85A, 12A  363,94 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011  54/2014  14.04.2014  29.04.2014  28.4.2014 
20140175   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A  220,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011    12.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140182   Xepap spol. s r.o.
Jesensého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  105,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011  37/2014  25.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140335   Xepap spol. s r.o.
Jesensého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  103,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011/  75/2014  27.05.2014  10.06.2014  9.6.2014 
20140109   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A, 12A, 85A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011/  19/2014  11.02.2014  18.02.2014  17.2.2014 
20140811   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Pobyt na internáte - december 2014  15,00 
bez DPH
rozhodnutie    8.12.2014  12.12.2014  11.12.2014 
20140710   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Pobyt na internáte november 2014  15,00 
bez DPH
rozhodnutie    10.11.2014  14.11.2014  18.11.2014 
20140626   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte na október 2014 (Takáč Dominik, Takáčová Valentína, Takáčová Alena )  15,00 
bez DPH
rozhodnutie    13.10.2014  16.10.2014  20.10.2014 
20140580   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte september 2014  15,00 
bez DPH
rozhodnutie    29.09.2014  10.10.2014  13.10.2014 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť