Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140048 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik - Miháliková Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka |
04761327 | ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke, ul. Dlhá | 50,00 bez DPH |
5/2014 | 14.01.2014 | 11.02.2014 | 27.1.2014 | |
20140047 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 2,77 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140046 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 7,69 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140045 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 20,74 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140044 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R_5 | 19,86 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140043 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 17,33 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140042 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140041 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 39,21 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140040 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 8,31 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140039 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 21,30 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140038 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 29,67 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140037 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 3,31 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140036 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R_4 | 15,54 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140035 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 7,72 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140034 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 16,62 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140033 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 188,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140032 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné Dyčka 106 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140031 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 170,91 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 23/2011-24/2011-25/2011-26/2011 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140030 | Detská Ozdravovňa Kremnické Bane 152, Kremnica1 |
17336082 | Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne od 10.01.2014 do 31.01.2014 | 36 bez DPH |
13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | ||
20140029 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | Elektrina | 200,94 vrátane DPH |
Dodatok Ponuka E.výhoda 13/2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140028 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 511,43 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140027 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet za mesiac január 2014 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 07.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140026 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 49,84 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140025 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 15,37 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140024 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R_4 | 17,47 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 16,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby RD 5 | 14,69 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby LV | 70,46 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 40,57 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2013-19/2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140018 | UNIMONT ul. 1.mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava vonkajšieho osvetlenia | 83,26 vrátane DPH |
02/2014 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 15.1.2014 | |
20140017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4054,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 16/2013 | 1/2014/PAM | 07.01.2014 | 15.01.2014 | 15.1.2014 |
20140016 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
03451844 | Predĺženie AVG 24 mes. | 58,00 vrátane DPH |
211/2013/2 | 03.01.2014 | 15.01.2014 | 15.1.2014 | |
PP20140003 | Školská jedáleň 1.mája 500, Vráble |
Úhrada stravného za mesiac január 2014 | 23,00 bez DPH |
Prihláška na stravovanie | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
PP201490002 | Školská jedáleň ul.1. mája 500,Vráble |
Úhrada stravného za mesiac január 2014 | 23,00 bez DPH |
Prihláška na stravovanie | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
PP201490001 | Školská jedáleň pri SOŠ Kalná nad Hronom ul.mieru 23, Kalná nad Hronom |
Strava za mesiac január 2014 | 18,90 bez DPH |
rozhodnutie RŠ | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
1/2014 záloh. | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Záloha za predplatné publikácie edície" Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2014 | 49,50 vrátane DPH |
1/2014 | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140015 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn Tajná č.1 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140014 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Hliníková 1322, Vráble | 279,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 22/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140013 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Kpt. Nálepku Levice | 378,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 15/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140012 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn MD Kalná nad Hronom | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 |