Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140048   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik - Miháliková
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
04761327  ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke, ul. Dlhá  50,00 
bez DPH
  5/2014  14.01.2014  11.02.2014  27.1.2014 
20140047   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  2,77 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140046   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  7,69 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140045   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  20,74 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140044   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R_5  19,86 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140043   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  17,33 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140042   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140041   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  39,21 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140040   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  8,31 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140039   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  21,30 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140038   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  29,67 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140037   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  3,31 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140036   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R_4  15,54 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140035   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  7,72 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140034   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  16,62 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140033   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné  188,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140032   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné Dyčka 106  12,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140031   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  170,91 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 23/2011-24/2011-25/2011-26/2011    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140030   Detská Ozdravovňa
Kremnické Bane 152, Kremnica1
17336082  Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne od 10.01.2014 do 31.01.2014  36 
bez DPH
    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140029   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  200,94 
vrátane DPH
Dodatok Ponuka E.výhoda 13/2012    10.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140028   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  511,43 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club    09.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140027   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služba Internet za mesiac január 2014  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    07.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140026   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   49,84 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  15,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140024   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R_4  17,47 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140023   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2   16,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140022   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby RD 5  14,69 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby LV  70,46 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  40,57 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2013-19/2013    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140018   UNIMONT
ul. 1.mája 1033/14, Vráble
46234888  Oprava vonkajšieho osvetlenia  83,26 
vrátane DPH
  02/2014  08.01.2014  15.01.2014  15.1.2014 
20140017   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4054,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 16/2013  1/2014/PAM  07.01.2014  15.01.2014  15.1.2014 
20140016   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
03451844  Predĺženie AVG 24 mes.  58,00 
vrátane DPH
  211/2013/2  03.01.2014  15.01.2014  15.1.2014 
PP20140003   Školská jedáleň
1.mája 500, Vráble
  Úhrada stravného za mesiac január 2014  23,00 
bez DPH
Prihláška na stravovanie    03.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
PP201490002   Školská jedáleň
ul.1. mája 500,Vráble
  Úhrada stravného za mesiac január 2014  23,00 
bez DPH
Prihláška na stravovanie    03.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
PP201490001   Školská jedáleň pri SOŠ Kalná nad Hronom
ul.mieru 23, Kalná nad Hronom
  Strava za mesiac január 2014  18,90 
bez DPH
rozhodnutie RŠ    03.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
1/2014 záloh.   AJFA+AVIS s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Záloha za predplatné publikácie edície" Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2014  49,50 
vrátane DPH
  1/2014  03.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
20140015   SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn Tajná č.1  10,00 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu    07.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
20140014   SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn RD Hliníková 1322, Vráble  279,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 22/2012    07.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
20140013   SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn RD Kpt. Nálepku Levice  378,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 15/2012    07.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
20140012   SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn MD Kalná nad Hronom  5,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2012    07.01.2014  10.01.2014  13.1.2014 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť