Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140034 | LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 16,62 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140033 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné | 188,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140032 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné - stočné Dyčka 106 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140031 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 170,91 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 23/2011-24/2011-25/2011-26/2011 | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140030 | Detská Ozdravovňa Kremnické Bane 152, Kremnica1 |
17336082 | Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne od 10.01.2014 do 31.01.2014 | 36 bez DPH |
13.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | ||
20140029 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | Elektrina | 200,94 vrátane DPH |
Dodatok Ponuka E.výhoda 13/2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140028 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 511,43 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140026 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 49,84 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140025 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 15,37 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140024 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R_4 | 17,47 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 16,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby RD 5 | 14,69 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby LV | 70,46 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 40,57 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2013-19/2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140018 | UNIMONT ul. 1.mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava vonkajšieho osvetlenia | 83,26 vrátane DPH |
02/2014 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 15.1.2014 | |
20140027 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet za mesiac január 2014 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 07.01.2014 | 17.01.2014 | 16.1.2014 | |
20140017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4054,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 16/2013 | 1/2014/PAM | 07.01.2014 | 15.01.2014 | 15.1.2014 |
20140015 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn Tajná č.1 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140014 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Hliníková 1322, Vráble | 279,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 22/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140013 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Kpt. Nálepku Levice | 378,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 15/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140012 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn MD Kalná nad Hronom | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140011 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Podmájska 1088, Vráble | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 19/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140010 | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Dyčka 106 | 269,00 vrátane DPH |
Zmluva od dodávke plynu 18/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140009 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Dyčka 185 | 232,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 21/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140008 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn RD Podmájska 1088 Vráble (prístavba) | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 20/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140007 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn RD 29. augusta Levice | 556,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 16/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140006 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn | 2980 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 23/2012 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140005 | Školská jedáleň Saratovská ul. 85, Levice |
Obedy za mesiac január 2014 | 37,06 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2013 | 07.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
20140016 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
03451844 | Predĺženie AVG 24 mes. | 58,00 vrátane DPH |
211/2013/2 | 03.01.2014 | 15.01.2014 | 15.1.2014 | |
PP20140003 | Školská jedáleň 1.mája 500, Vráble |
Úhrada stravného za mesiac január 2014 | 23,00 bez DPH |
Prihláška na stravovanie | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
PP201490002 | Školská jedáleň ul.1. mája 500,Vráble |
Úhrada stravného za mesiac január 2014 | 23,00 bez DPH |
Prihláška na stravovanie | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
PP201490001 | Školská jedáleň pri SOŠ Kalná nad Hronom ul.mieru 23, Kalná nad Hronom |
Strava za mesiac január 2014 | 18,90 bez DPH |
rozhodnutie RŠ | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | ||
1/2014 záloh. | AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Záloha za predplatné publikácie edície" Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2014 | 49,50 vrátane DPH |
1/2014 | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140004 | Bellis Levice s.r.o. Nam. Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-11 | 10,82 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011 | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140003 | Bellis Levice s.r.o. Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-10 | 14,57 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011 | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140002 | Bellis Levice s.r.o. Nam.Hrdinov 15, 934 01 Levice |
36856401 | Lieky R-9 | 21,12 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011 | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140001 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP | 70,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 03.01.2014 | 10.01.2014 | 13.1.2014 | |
20140152 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,01 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 38/2012,34/2012,40/2012, | 07.03.2013 | 17.03.2014 | 17.3.2014 | |
20140759 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Zimné pneumatiky MATADOR 195/65 R15 4 ks , prezúvanie kolies | 264,70 vrátane DPH |
195/2014 | 2.12:2014 | 09.12.2014 | 7.12.2014 | |
20140694 | SOSNA s.r.o. |
vyúčtovacia | 0,00 bez DPH |
14.11.2014 |