Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140202 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
20140144 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
20140077 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 | |
20140049 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013 | 14.01.2014 | 24.01.2014 | 27.1.2014 | |
20140790 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 8.12.2014 | |
20140692 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140594 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie 41/2013 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 13.10.2014 | |
20140527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 5.9.2014 | |
20140495 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 05.08.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
20140423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
20140286 | MANAGEMENT SERVICE Ing. Vladimír Pažitka Plavecký Štvrtok 476, 900 68 |
17757444 | Školenie k zákonu 122/2013 Z.z. v kontexte so zákonom č. 305/2005 Z.z. dňa 15.05.2014 v DeD Nitra | 137,15 vrátane DPH |
58/2014 | 07.05.2014 | 15.05.2014 | 13.5.2014 | |
20140576 | MANO - GAZ s.r.o. Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra |
45245401 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v zmysle zmluvy o dielo č. 2/2014 | 1140 vrátane DPH |
Zmuva o dielo č. 2/2014 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 29.9.2014 | |
20140400 | Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 | Potreby pre špeciálneho pedagóga - hry na rozvoje reči,logické hry, hry na koncentráciu, rámik | 52,30 vrátane DPH |
87/2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 20.6.2014 | |
20140720 | Merkury Market Slovakia Koháryho 99, Levice |
36501891 | Metrážny koberec | 173,72 vrátane DPH |
180/2014 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140696 | Merkury Market Slovakia ul. Kohariyho 99, 934 01 Levice |
36501891 | Nábytok skupina R-10, Kpt. Nálepku 127, Levice | 381,98 vrátane DPH |
177/2014 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | |
20140837 | Michaela Buckova Višňová 4, 831 01 Bratislava |
22651683 | Supervízia za obdobie august - december 2014 | 125 bez DPH |
4/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 14.12.2014 | |
20140409 | Michaela Bucková Višňová 4, 831 01 Bratislava |
22651683 | Supervízia psychológ | 150 bez DPH |
4/2014 | 26.06.2014 | 02.07.2014 | 2.7.2014 | |
20140582 | MIKRA - Milan Kramár Hlavná 188, Nevidzany |
30944511 | Pracovné oblečenie R-2, R-7, R-8 | 223,54 vrátane DPH |
121/2014 | 29.09.2014 | 10.10.2014 | 13.10.2014 | |
20140186 | MIKRA - Milan Kramár Hlavná 188, 951 62 Nevidzany |
30944511 | Pracovné oblečenie | 29,78 vrátane DPH |
36/2014 | 28.03.2014 | 10.04.2014 | 11.4.2014 | |
20140376 | MIKRA-Milan Kramár Hlavná 188, 951 62 Nevidzany |
30944511 | Pracovné oblečenie - na prax | 31,96 vrátane DPH |
69/2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 13.6.2014 | |
20140760 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Oprava osobný automobil Škoda FABIA, NR 096 CZ prezúvanie zimných pneumatik FIAT PUNTO NR 094 CX | 61,30 vrátane DPH |
196/2014,189/2014 | 2.12.2014 | 09.12.2014 | 7.12.2014 | |
20140759 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Zimné pneumatiky MATADOR 195/65 R15 4 ks , prezúvanie kolies | 264,70 vrátane DPH |
195/2014 | 2.12:2014 | 09.12.2014 | 7.12.2014 | |
20140673 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Výmena oleja, filtrov, demontáž kolies osobný automobil ŠKODA OCTAVIA NR-690 GX, výmena kolies ŠKODA FABIA, DACIA LOGAN | 162,30 vrátane DPH |
31.10.2014 | 12.11.2014 | 14.11.2014 | ||
20140571 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Výmena oleja a filtrov FIAT PUNTO NR 094 CX | 98,40 vrátane DPH |
130/2014 | 18.09.2014 | 24.09.2014 | 22.9.2014 | |
20140570 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Oprava motorového vozidla Škoda Octavia NR 690 GX | 562,80 vrátane DPH |
119/2014 | 17.09.2014 | 24.09.2014 | 22.9.2014 | |
20140515 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Oprava - Osobný automobil ŠKODA FABIA NR 096 CZ, DACIA LOGAN NR 807 GG | 137,30 vrátane DPH |
105/2014,112/2014 | 18.08.2014 | 27.08.2014 | 3.9.2014 | |
20140206 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Výmena zimných pneumatík za letné osob. aut. DACIA LOGAN, Škoda OCTAVIA. | 625,33 vrátane DPH |
35/2014,26/2014, | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 14.4.2014 | |
20140174 | Milan Belenčík - ABM Štúrova 396/7, Vráble |
41644751 | Osobný automobil VW PASSAT NR- 703GG | 116,40 vrátane DPH |
32/2014 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 31.3.2014 | |
20140059 | Milan Belenčík - ABM ul. 1.mája 938, Vráble |
41644751 | Oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA NR-690 GX | 205,40 vrátane DPH |
6/2014 | 29.01.2014 | 11.02.2014 | 10.2.2014 | |
20140735 | Miloš Kozolka sídl. Lúky 1225/73, Vráble |
41820533 | Potreby na údržbu | 24,52 vrátane DPH |
166/2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 7.12.2014 | |
20140734 | Miloš Kozolka sídl. Lúky 1225/73, Vráble |
41820533 | Potreby na údržbu | 274,82 vrátane DPH |
185/2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 7.12.2014 | |
20140646 | Miloš Kozolka sídl. Lúky 1225/73, Vráble |
41820533 | Potreby na údržbu | 116,41 vrátane DPH |
107/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
20140457 | Miloš Kozolka sídl. Lúky 1225/73, Vráble |
41820533 | Potreby na údržbu | 42,85 vrátane DPH |
106/2014 | 14.07.2014 | 17.07.2014 | 16.7.2014 | |
20140121 | Miloš Kozolka Hlavná 28, Vráble |
41820533 | Aku skrutkovač BS 12 NiCd | 119,90 vrátane DPH |
30/2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 25.2.2014 | |
20140525 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 , 937 01 Želiezovce |
36761176 | Školské potreby rodiny | 2372,87 vrátane DPH |
108/2014 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 5.9.2014 | |
20140406 | Miroslav Lešťan - HASLEX Kpt. Nálepku 22, Levice |
30004055 | Oprava a periodická tlaková skúška hasiacich prístrojov | 237,96 vrátane DPH |
92/2014 | 23.06.2014 | 02.07.2014 | 2.7.2014 | |
20140405 | Miroslav Lešťan - HASLEX Kpt. Nálepku 22, Levice |
30004055 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 221,94 vrátane DPH |
80/2014 | 23.06.2014 | 02.07.2014 | 2.7.2014 | |
20140338 | MOUNFIELD |
vyúčtovacia | bez DPH |
10.6.2014 | |||||
21440006/14 zálohová faktúra | Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin |
36377147 | Nožnice plotové BHSN 602 | 190,00 vrátane DPH |
72/2014 | 16.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
zálohová faktúra 21440014/14 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Fotoaparát Nikon COOLPIX S3400 RED + karta Kingston 8GB SDHC 10 ks | 807,70 vrátane DPH |
156/2014 | 17.10.2014 | 21.10.2014 | 29.10.2014 |