Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150257   5S s.r.o
Bajklaská 5/B, Bratislava
36774271  ško tréning manaž  79,20 
vrátane DPH
    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150256   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  219,57 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150255   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  120,00 
vrátane DPH
  20150085  21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150254   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  104,04 
vrátane DPH
  20150084  10.10.2015  29.10.2015  21.2.2016 
20150253   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  46,87 
bez DPH
  20140112  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150252   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  15,00 
bez DPH
  20140112  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150251   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150250   Netrox - Kundrát Milan
Humenné,Sadova 34
43594638  hosting a registr. Pre int.dom.  59,88 
vrátane DPH
  2015065  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150249   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Delfínčata  267,66 
vrátane DPH
  2015079  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150248   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Hviezdičky  267,66 
vrátane DPH
  2015077  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150247   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150246   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150245   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2010,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150244   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  34,23 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150243   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  166,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150242   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  71,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150241   Straka Vladimír
Košice, Ostravská 24
40640949     
bez DPH
  2015074  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150240   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150239   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150238   Bagita -Rev. A lekt. Činnost
Kolárovo, ul Práce 16
11712694  revizia tlakových zariadení  305,40 
vrátane DPH
  2015078  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150237   Szamot
Kolárovo, Dlhá 1/A
17598273  náhr diely os auta  109,20 
vrátane DPH
2015076  2015076  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150236   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  191,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150235   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150234   Primera s.r.o
Kolárovo, Novozámocka 3
36545813  krovinorez  129 
vrátane DPH
  20150072  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150233   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150232   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  411,59 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150231   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  opr Fiat, Octavia  82,80 
vrátane DPH
  2015003,2015008,20150084  03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150230   Arka
Nové Zámky, Letomostie 1
36523496  školské potreby Slniečka  120,00 
vrátane DPH
    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150229   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150228   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150227   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  191,69 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150226   Profesia
BA, Priginova 25
35800861  inzerat na prac miesto  70,80 
vrátane DPH
  20150073  03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150225   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150224   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150223   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier  134,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150222   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  184,77 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150221   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150220   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150219   Poradca
Žilina, pri celulozke 40
36371271  mesačník časop. PAM  66,00 
vrátane DPH
    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150218   Camea Computer
Prešov, Bottova 3
36468924  tonery non HP  273,74 
vrátane DPH
  20150071  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť