Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150072 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013 | 07.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | |
20150025 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 | |
20150362 | Obec Dedina Mládeže, Dedina Mládeže, nám.4.apr.4 |
00306428 | prenájom sály | 41,15 vrátane DPH |
23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150094 | Nová práca BA, Baronka č. 12 |
lit. Zákonník práce publik. | 43,16 vrátane DPH |
20150037 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | ||
20150250 | Netrox - Kundrát Milan Humenné,Sadova 34 |
43594638 | hosting a registr. Pre int.dom. | 59,88 vrátane DPH |
2015065 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150326 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Slniečka | 267,66 vrátane DPH |
20150094 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150304 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervíziaSrdiečka | 267,66 vrátane DPH |
20150093 | 22.11.2015 | 30.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150249 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Delfínčata | 267,66 vrátane DPH |
2015079 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150248 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Hviezdičky | 267,66 vrátane DPH |
2015077 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150136 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Hviezdičky | 223,05 vrátane DPH |
20150043 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150359 | Naja Dedina Mládeže Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | čist a hyt potr. Hviezdičky | 59,24 vrátane DPH |
20150103 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150358 | Naja Dedina Mládeže Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | čist a hyt potr. Srdiečka | 60,06 vrátane DPH |
20150103 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150353 | Naja Dedina Mládeže Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | čerp zam poukážky SF | 15,00 vrátane DPH |
20150103 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150206 | Naja Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | čerp SF - zam občerstvenie | 79,13 vrátane DPH |
2015063 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150354 | Nagy Szilárd Kolárovo, Rábska 7 |
37194569 | čerp zam poukážky SF | 445,00 vrátane DPH |
20150104 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150368 | Nagy Elektro Kolárovo, Mostová 24 |
45313351 | kúpa kávovaru | 149,00 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150348 | Nábytok Halász Kolárovo, Palkovicha 15 |
11705671 | váľandy pre deti Lienky | 624,00 vrátane DPH |
20150115 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150305 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 99,00 vrátane DPH |
22.11.2015 | 30.11.2015 | 21.2.2016 | ||
20150254 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 104,04 vrátane DPH |
20150084 | 10.10.2015 | 29.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150179 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 99,00 vrátane DPH |
20150051 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150152 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 14,84 vrátane DPH |
20150051 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150333 | Mountfield Nové Zámky Nové Zámky, Gugska 53 |
45313351 | bazénová chémia sk. Slniečka | 147,15 vrátane DPH |
15.12.2015 | 17.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150173 | Mesto Kolárovo Kolárovo,Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ded | 20,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb-strava detí zo dňa 2.9.2014 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150144 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 4,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Stravy zo dňa | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150104 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 15,26 vrátane DPH |
07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | ||
20150080 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 15,26 vrátane DPH |
14.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | ||
20150046 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 22,89 vrátane DPH |
06.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 | ||
20150026 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1 |
00306517 | strava škola Nagy P | 18,53 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 1.2.2014 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 | |
20150013 | Maxima,Szabová Magdaléna Kolárovo,L.Novomestného 19 |
43997074 | poukážky SF | 138,00 vrátane DPH |
20140114 | 10.02.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
20150088 | Martinková Eva zrub Mojtín 445 |
pobyt zam SF | 140,00 vrátane DPH |
2015031 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | ||
20150293 | MAN Slovensko Nové Zámky, Považská 5 |
36543101 | náhr. Diely H1 | 219,98 vrátane DPH |
20150095 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150302 | Magnet Press BA , Šustekova 8 |
31356958 | odb časopis PAM | 54,00 vrátane DPH |
22.11.2015 | 30.11.2015 | 21.2.2016 | ||
20150309 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150308 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150274 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150273 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150240 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150239 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150209 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 |