Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150162 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 228,30 vrátane DPH |
20150013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150161 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 10,14 vrátane DPH |
20150013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150160 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 311,60 vrátane DPH |
20150013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150159 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150158 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150157 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150156 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia OT | 150,00 vrátane DPH |
20150047 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150155 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia individ. | 30,00 vrátane DPH |
20150047 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150154 | Orange BA,Metodova 8 |
35697270 | tel+ internet | 202,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005č A1978026-001 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150153 | Hard-Safety Pažit 172, Veľké Zálužie |
43288383 | servis EVS | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2008 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150182 | Fermo,autobusová doprava Tešedíkovo, Malá 87 |
44897162 | doprava autobusom CZ | 265,00 vrátane DPH |
20150058 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150181 | Camea computer system Prešov, Sabinovská 67 |
00364689 | tonery | 75,80 vrátane DPH |
20150059 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 34,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150179 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 99,00 vrátane DPH |
20150051 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150178 | Fega Kolárovo Kolárovo, Brnenské nám.2361/2 |
32417799 | drobný nákup | 25,00 vrátane DPH |
20150060 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150177 | Fega Kolárovo Kolárovo, Brnenské nám.2361/2 |
32417799 | drobný nákup | 53,20 vrátane DPH |
20150060 | 17.07.2015 | 27.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150176 | ZOLS s.r.o Nitra, Hornočermanská |
31420427 | kontrola a servis autoklavu | 125,88 vrátane DPH |
20150056 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150175 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | -2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150174 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1971,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150173 | Mesto Kolárovo Kolárovo,Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ded | 20,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb-strava detí zo dňa 2.9.2014 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150193 | OZ Dubáčik Martin, Fuedeka 22-15 |
42224861 | tábor detí Delfinčatá | 1072,50 bez DPH |
20150035 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150192 | OZ Dubáčik Martin, Fuedeka 22-15 |
42224861 | tábor detí Slniečka | 1287,00 bez DPH |
20150035 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150191 | Polystar Nitra,M.R.Štefánika 14 |
36552119 | likv nebezp odpadu | 19,50 vrátane DPH |
Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150190 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150189 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150188 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150187 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150186 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150185 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150184 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 194,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150183 | Reštár Bálint Kolárovo, Malodunajská 12 |
04160987 | štrk na betonovanie | 25,00 vrátane DPH |
20150053 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150209 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150207 | Kicsindi plus Kolárovo, Štúrova 22 |
32425627 | čerp SF - občerstvenie | 135,00 vrátane DPH |
2015062 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150206 | Naja Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | čerp SF - zam občerstvenie | 79,13 vrátane DPH |
2015063 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150205 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 335,82 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150204 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 30,90 vrátane DPH |
20150013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150203 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 59,35 vrátane DPH |
20150013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150202 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 71,70 vrátane DPH |
20150013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150201 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 3,17 vrátane DPH |
20150013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 |