Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150203 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 59,35 vrátane DPH |
20150013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150204 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 30,90 vrátane DPH |
20150013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150205 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 335,82 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150206 | Naja Kolárovo, Švermova 10 |
33616680 | čerp SF - zam občerstvenie | 79,13 vrátane DPH |
2015063 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150207 | Kicsindi plus Kolárovo, Štúrova 22 |
32425627 | čerp SF - občerstvenie | 135,00 vrátane DPH |
2015062 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150209 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150210 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 13,49 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150211 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 4,89 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150212 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 244,57 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150213 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 90,58 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150214 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 11,70 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150215 | Toth Zoltán- plynár Bočná 1/26, Kolárovo |
40530256 | ročná kontrola plynov. Zariad | bez DPH |
01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | ||
20150216 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 45,76 bez DPH |
20140112 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150217 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 15,00 bez DPH |
20140112 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150218 | Camea Computer Prešov, Bottova 3 |
36468924 | tonery non HP | 273,74 vrátane DPH |
20150071 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150219 | Poradca Žilina, pri celulozke 40 |
36371271 | mesačník časop. PAM | 66,00 vrátane DPH |
03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | ||
20150220 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150221 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 184,77 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150223 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier | 134,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150224 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150225 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150226 | Profesia BA, Priginova 25 |
35800861 | inzerat na prac miesto | 70,80 vrátane DPH |
20150073 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150227 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 191,69 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150228 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150229 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150230 | Arka Nové Zámky, Letomostie 1 |
36523496 | školské potreby Slniečka | 120,00 vrátane DPH |
03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | ||
20150231 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 82,80 vrátane DPH |
2015003,2015008,20150084 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150232 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 411,59 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150233 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150234 | Primera s.r.o Kolárovo, Novozámocka 3 |
36545813 | krovinorez | 129 vrátane DPH |
20150072 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150235 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150236 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 191,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150237 | Szamot Kolárovo, Dlhá 1/A |
17598273 | náhr diely os auta | 109,20 vrátane DPH |
2015076 | 2015076 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 |
20150238 | Bagita -Rev. A lekt. Činnost Kolárovo, ul Práce 16 |
11712694 | revizia tlakových zariadení | 305,40 vrátane DPH |
2015078 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150239 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150240 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150241 | Straka Vladimír Košice, Ostravská 24 |
40640949 | bez DPH |
2015074 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | ||
20150242 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 71,50 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 |