Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150138 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 307,17 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150137 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 124,51 vrátane DPH |
20150013 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150136 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Hviezdičky | 223,05 vrátane DPH |
20150043 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150135 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150134 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 245,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150133 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1657,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150132 | OZ Ríša legiend |
42313368 | letná rekreácia detí | 840,00 bez DPH |
20150038 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150131 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150130 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 309,48 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150129 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 276,80 vrátane DPH |
2015003,2015008,20150084 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150128 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150127 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150126 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150125 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150124 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150123 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150122 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 193,22 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150121 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 166,32 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150120 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 239,12 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150119 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150118 | Zlevsky František, Malachov Malachov, Banícka 20 |
35261277 | popbyt zam. SF - ubytovanie | 160,00 vrátane DPH |
2015033 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150117 | Šorec s.r.o Sebechleby 202 |
36624314 | pobyt zam SF | 160,00 vrátane DPH |
20150032 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150116 | Detská ozdravovňa Zeleznô |
80,00 vrátane DPH |
20150046 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |||
20150115 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám 1 |
36687448 | dezinf prostr | 27,10 vrátane DPH |
20150045 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150114 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 447,72 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150113 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 9,35 vrátane DPH |
20150013 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150112 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 82,56 vrátane DPH |
20150013 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150111 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 103,93 vrátane DPH |
20150013 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150110 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 29,44 vrátane DPH |
20150013 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150109 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 30,08 vrátane DPH |
20150013 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150108 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 249,78 vrátane DPH |
20150013 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150107 | GGFS BA, Sasinkova 5 |
47079690 | strav. Poukažky zamest | 2233,81 vrátane DPH |
Pristúp. K zmluve zo dňa 1.4.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150106 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150105 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 383,69 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150104 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 15,26 vrátane DPH |
07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | ||
20150103 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 104,62 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150102 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | zdrav služ. | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150101 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150100 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 2126,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150099 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |