Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150243 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 166,50 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150244 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 34,23 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150245 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2010,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150246 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150247 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150248 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Hviezdičky | 267,66 vrátane DPH |
2015077 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150249 | Nepsed s.r.o Križná 36. Bratislava |
47396628 | supervízia Delfínčata | 267,66 vrátane DPH |
2015079 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150250 | Netrox - Kundrát Milan Humenné,Sadova 34 |
43594638 | hosting a registr. Pre int.dom. | 59,88 vrátane DPH |
2015065 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150251 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150252 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 15,00 bez DPH |
20140112 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150253 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 46,87 bez DPH |
20140112 | 10.10.2015 | 22.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150254 | N-Desing Kolárovo Bernoláka 5, Kolárovo |
40529908 | prac.odevy dobrovoľníci s potl. | 104,04 vrátane DPH |
20150084 | 10.10.2015 | 29.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150255 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 120,00 vrátane DPH |
20150085 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150256 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 219,57 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150257 | 5S s.r.o Bajklaská 5/B, Bratislava |
36774271 | ško tréning manaž | 79,20 vrátane DPH |
21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | ||
20150258 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 340,97 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150259 | Horváth V.ml. Kominár Okoličná na O,Štúrova 15 |
47169567 | revizia kominov RD | 22,00 bez DPH |
20150080 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150260 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 194,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150261 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 12,91 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150262 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 349,03 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150263 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 356,05 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150264 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Srdiečka | 250,09 vrátane DPH |
20150013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150265 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Hviezdičky | 75,21 vrátane DPH |
20150013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150266 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl SSMD | 5,21 vrátane DPH |
20150013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150267 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Delfinčata | 125,74 vrátane DPH |
20150013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150268 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Lienky | 63,12 vrátane DPH |
20150013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150269 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Slniečka | 43,69 vrátane DPH |
20150013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150271 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150272 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2233,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150273 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150274 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150275 | Laser Servis s.r.o Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | tonery skup. | 53,40 vrátane DPH |
12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | ||
20150276 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150277 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150278 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Slniečka | 6,14 vrátane DPH |
20150013 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150279 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Lienky | 2,04 vrátane DPH |
20150013 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150280 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Hviezdičky | 109,81 vrátane DPH |
20150013 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150281 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl SSMD | 1,61 vrátane DPH |
20150013 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150282 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Delfinčata | 34,46 vrátane DPH |
20150013 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150283 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl Srdiečka | 550,80 vrátane DPH |
20150013 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 |