Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150029 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl srd | 306,85 vrátane DPH |
20150012 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 | |
20150300 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 24,00 vrátane DPH |
20150085 | 22.11.2015 | 30.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150299 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 88,15 vrátane DPH |
20150085 | 22.11.2015 | 30.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150298 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 17,63 vrátane DPH |
20150085 | 17.11.2015 | 24.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150255 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 120,00 vrátane DPH |
20150085 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150115 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám 1 |
36687448 | dezinf prostr | 27,10 vrátane DPH |
20150045 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150004 | LE CheQUE DEJEUNER BA, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 2493,81 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 20150002 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 |
20150063 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2276,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 20150005 | 01.04.2015 | 02.04.2015 | 24.6.2015 |
20150041 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 1788,42 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 2015005 | 04.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 |
20150024 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2493,81 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 2015005 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 |
20150275 | Laser Servis s.r.o Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | tonery skup. | 53,40 vrátane DPH |
12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | ||
20150065 | Kuchárová Barbora, Mgr. Šancová 3, Bratislava |
30792029 | supervízia OT | 150,00 bez DPH |
20150021 | 01.04.2015 | 02.04.2015 | 24.6.2015 | |
20150334 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia individ. | 30,00 vrátane DPH |
20150091 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150214 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia OT | 180,00 vrátane DPH |
20150092 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150313 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia individ. | 180,00 vrátane DPH |
20150091 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150156 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia OT | 150,00 vrátane DPH |
20150047 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150155 | Kuchárová Barbora, Mgr Šancová 3, BA |
30792029 | supervízia individ. | 30,00 vrátane DPH |
20150047 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150207 | Kicsindi plus Kolárovo, Štúrova 22 |
32425627 | čerp SF - občerstvenie | 135,00 vrátane DPH |
2015062 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150377 | Kicsindi +kicsindi Kolárovo, Štúrova 22 |
32425627 | strava na posedenie zam | 230,80 vrátane DPH |
20150117 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150307 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 122,40 vrátane DPH |
20150105 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150231 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 82,80 vrátane DPH |
2015003,2015008,20150084 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150129 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 276,80 vrátane DPH |
2015003,2015008,20150084 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150079 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr hyundai brzdy | 105,00 vrátane DPH |
2015006.2015008 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | |
20150019 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr hyundai brzdy | 36,00 vrátane DPH |
2015003 | 01.02.2015 | 02.02.2015 | 19.3.2015 | |
20150370 | KB Comp Kolárovo, Palkovicha 22 |
34963367 | programy Office | 825,00 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150343 | KB Comp Kolárovo, Palkovicha 22 |
34963367 | notebook + klúč | 704,58 vrátane DPH |
21.12.2015 | 23.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150342 | KB Comp Kolárovo, Palkovicha 22 |
34963367 | HDD ext disk sk. Hviezdičky | 62,50 vrátane DPH |
21.12.2015 | 23.12.2015 | 21.2.2016 | ||
20150146 | Juhometal Kolárovo, Priemys. Areál |
36548928 | mater na ohrad. Bazénu plot | 231,72 vrátane DPH |
20150050 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150097 | Horvath Vojtech ml. kominár |
39120833 | komin práce | 22,00 vrátane DPH |
20150039 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150259 | Horváth V.ml. Kominár Okoličná na O,Štúrova 15 |
47169567 | revizia kominov RD | 22,00 bez DPH |
20150080 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150153 | Hard-Safety Pažit 172, Veľké Zálužie |
43288383 | servis EVS | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2008 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150360 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 143,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č5/2008 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150901 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 139,40 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 5/2008 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150074 | Hard Safety Pažit 175, Veľké Zálužie |
43288383 | sevis EVS | 323,14 vrátane DPH |
09.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | ||
20150322 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2142,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
20150272 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2233,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
20150245 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2010,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
20150225 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
20150196 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1737,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
20150175 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | -2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 |