![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150174 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1971,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150173 | Mesto Kolárovo Kolárovo,Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ded | 20,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb-strava detí zo dňa 2.9.2014 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150172 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150170 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 372,54 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150169 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 313,12 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150168 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 34,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150167 | Polystar Nitra,M.R.Štefánika 14 |
36552119 | likv nebezp odpadu | 19,14 vrátane DPH |
Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150166 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150165 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150159 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150158 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150157 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150154 | Orange BA,Metodova 8 |
35697270 | tel+ internet | 202,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005č A1978026-001 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150153 | Hard-Safety Pažit 172, Veľké Zálužie |
43288383 | servis EVS | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2008 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
20150151 | 5 S s.r.o Bajkalská 5/B, Ba |
36744271 | tréning manaž. Zručnosti | 79,20 vrátane DPH |
20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | ||
20150150 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150149 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 180,99 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150147 | Softip Na troskách 26, B.Bystrica |
36785512 | školenie saldokonto | 60,00 vrátane DPH |
12.06.2015 | 19.06.2015 | 13.10.2015 | ||
20150145 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 55,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150144 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 4,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Stravy zo dňa | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150135 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150134 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 245,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150133 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1657,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150131 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150130 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 309,48 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150128 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150127 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150126 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150125 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150124 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150123 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150122 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 193,22 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150121 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 166,32 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150120 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 239,12 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150119 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
20150114 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 447,72 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150107 | GGFS BA, Sasinkova 5 |
47079690 | strav. Poukažky zamest | 2233,81 vrátane DPH |
Pristúp. K zmluve zo dňa 1.4.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150106 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150105 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 383,69 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
20150104 | Mesto Kolárovo Kolárovo, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí ZŠ | 15,26 vrátane DPH |
07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |