Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150334 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 2578,10 vrátane DPH |
111/2015 | 17.9.2015 | 22.09.2015 | 5.10.2015 | |
20150309 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 1042,75 vrátane DPH |
99/2015 | 20.8.2015 | 24.08.2015 | 2.9.2015 | |
20150307 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 661,61 vrátane DPH |
98/2015 | 20.8.2015 | 24.08.2015 | 2.9.2015 | |
20150241 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 2552,93,- vrátane DPH |
71/2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 15.7.2015 | |
20150203 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 3390,73 vrátane DPH |
53/2015 | 25.5.2015 | 27.05.2015 | 28.5.2015 | |
20150175 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 733,52 vrátane DPH |
51/2015 | 12.5.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | |
20150435 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 2581,70 vrátane DPH |
157/2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | |
20150328 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 834,19 bez DPH |
110/2015 | 14.9.2015 | 16.09.2015 | 28.9.2015 | |
20150283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 431,48 vrátane DPH |
88/2015 | 27.7.2015 | 29.07.2015 | 3.8.2015 | |
20150169 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 71,92 vrátane DPH |
50/2015 | 11.5.2015 | 13.05.2015 | 21.5.2015 | |
20150206 | Kurti Ferenc Elektromontér Krajná 19, 946 03 Kolárovo |
22712909 | elekroinš.opravy | 88,00 vrátane DPH |
60/2015 | 5.6.2015 | 09.06.2015 | 18.6.2015 | |
20150162 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elekt.strav.poukazky | 1869,76- vrátane DPH |
46/2015 | 27.4.2015 | 29.04.2015 | 18.5.2015 | |
11540014 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1045,82 vrátane DPH |
6/2013 | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 9.12.2015 | |
11540011 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1045,82 vrátane DPH |
6/2013 | 8.9.2015 | 11.09.2015 | 23.9.2015 | |
11540009 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1045,82 vrátane DPH |
6/2013 | 15.7.2015 | 17.07.2015 | 30.7.2015 | |
20150330 | Kurti Ferenc Elektromontér Krajná 19, 946 03 Kolárovo |
22712909 | elektromontážne práce | 33,- vrátane DPH |
86/2015 | 17.9.2015 | 22.09.2015 | 5.10.2015 | |
11540004 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | finančné vysporiadanie fa -el.energia | -7,04 vrátane DPH |
6/2013 | 17.2.2015 | 19.02.2015 | 27.2.2015 | |
20150021 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina |
31592503 | finančný spravodaj 2014 | 48,86 vrátane DPH |
21/2014 | 21.01.2015 | 23.01.2015 | 24.2.2015 | |
20150040 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina |
31592503 | finančný spravodaj 2015 | 19,98 vrátane DPH |
11/2015 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | 24.2.2015 | |
20150517 | FEGA_Feketeová Gabriela Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | hyg.potreby | 33,00 vrátane DPH |
190/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | |
20150354 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Mostová 24, 946 03 Kolárovo |
11711248 | chladnička | 270,00 vrátane DPH |
112/2015 | 5.10.2015 | 06.10.2015 | 20.10.2015 | |
20150375 | Marian Strhan R.M.Elektro Komárňanská 2A,947 01 Hurbanovo |
34264761 | chladnička BEKO | 280,00 vrátane DPH |
131/2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
20150318 | Imrich Angyal-MONT Česká 4,946 03 Kolárovo |
44552629 | inšt.práce | 130,- vrátane DPH |
104/2015 | 2.9.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
20150466 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | inter.RD Mlynská | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 2.12.2015 | 04.12.2015 | 7.12.2015 | |
20150467 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | inter.RD Ružová 9 | 12,98 vrátane DPH |
15/2012 | 2.12.2015 | 04.12.2015 | 7.12.2015 | |
20150316 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | inter.RD Ružová 9 | 12,98 vrátane DPH |
15/2012 | 2.9.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
20150320 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | inter.RD Východná | 12,98 vrátane DPH |
17/2012 | 2.9.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
20150350 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Mlynská 22 | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 5.10.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | |
20150290 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Mlynská 22 | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 21.8.2015 | |
20150351 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Ružová 9 | 12,98 vrátane DPH |
15/2012 | 5.10.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | |
20150352 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Východná 13 | 12,98 vrátane DPH |
17/2012 | 5.10.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | |
20150288 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | internet RD Východná 13 | 12,98 vrátane DPH |
17/2013 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 21.8.2015 | |
20150081 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jed.kupóny, | 2931,49 vrátane DPH |
26/2015 | 5.3.2015 | 09.03.2015 | 24.3.2015 | |
20150046 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedál.kupón ,provízia | 5496,55 vrátane DPH |
13/2015 | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 24.2.2015 | |
20150415 | BELUMI PUMPY, s.r.o. Vinohrady 10, 94501 Nové Zámky |
34148451 | kalové čerpadlo | 601,24 vrátane DPH |
140/2015 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 13.11.2015 | |
20150519 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 268,00 vrátane DPH |
187/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | |
20150502 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 134,00 vrátane DPH |
178/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | |
20150324 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 67,- vrátane DPH |
106/2015 | 14.9.2015 | 16.09.2015 | 28.9.2015 | |
20150251 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 67,00 vrátane DPH |
79/2015 | 6.7.2015 | 08.07.2015 | 27.7.2015 | |
20150166 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.papier | 67,- vrátane DPH |
47/2015 | 4.5.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 |