Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/66 | Projekt Market Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko amliečne výrobky | 76,00 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 48/2015 | 17.3.2015 | 23.03.2015 | 13.4.2015 |
2015/61 | Projekt Market Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 71,80 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 44/2015 | 11.3.2015 | 13.03.2015 | 13.4.2015 |
2015/52 | Projekt Market Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko a mliečne výrobky | 44,14 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 38/2015 | 4.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 |
2015/45 | Projekt Market Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko a mliečne výrobky | 46,22 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 36/2015 | 25.02.2015 | 02.03.2015 | 10.4.2015 |
2015/41 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko a mliečne výrobky | 42,31 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 30/2015 | 19.2.2015 | 25.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/32 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko a mliečne výrobky | 36,35 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 26/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/29 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 53,40 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 19/2015 | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/19 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mlieko a mliečne výrobky | 40,73 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 12/2015 | 28.1.2015 | 02.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/16 | Projekt Market - Ing. Michal Gogh Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 46,64 vrátane DPH |
13/2015 | 10/2015 | 21.1.2015 | 02.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/9 | Projekt Market Šafárikova23, Kolárovo |
17722608 | mliečne výrobky | 49,13 vrátane DPH |
13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru | 4/2015 | 14.1.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 |
2015/362 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | PRIDE | 450 vrátane DPH |
203/2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/201 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | stravovanie v letnom tábore | 42,00 vrátane DPH |
148/2015 | 30.7.2015 | 06.08.2015 | 4.9.2015 | |
2015/107 | Škrobánek, Ing. - O.P.C.D. Na skotňu 471/54, Teplicka nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby | 259,20 vrátane DPH |
71/2015 | 23.4.2015 | 27.04.2015 | 13.5.2015 | |
2015/167 | Iveta Géčová Trenčianska 677, Iža |
14070138 | letný tábor | 777,81 vrátane DPH |
125/2015 | 26.6.2015 | 02.07.2015 | 9.7.2015 | |
2015/319 | Molcom Jozef Molnár Dunajské nábr. 34/14, Komárno |
11897007 | Podložka na prebalovací stôl | 39,00 vrátane DPH |
209/2015 | 1.12.2015 | 03.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/228 | Molcom Jozef Molnár Dunajské nábr. 34/14, Komárno |
11897007 | Ochranné hniezdo do postielky | 164,40 vrátane DPH |
93/2015 | 2.9.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
2015/79 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 416,57 vrátane DPH |
444/2011 a 14/2012 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 59/2015 | 1.4.2015 | 14.04.2015 | 12.5.2015 |
2015/361 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v šk. jedálni | 41,80 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/326 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Komunálny odpad | 252,81 vrátane DPH |
VZN 7/2014 | 2.12.2015 | 03.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/313 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v šk. jedálni | 44,00 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/297 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 27,52 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/238 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | odvoz odpadu | 252,78 vrátane DPH |
VZN mesta KN | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
2015/182 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava v školskej jedálni | 40,07 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.7.2015 | 10.07.2015 | 7.8.2015 | |
2015/156 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,12 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/148 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | poplatok za odvoz KO | 252,78 vrátane DPH |
VZN mesta KN | 10.6.2015 | 11.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/124 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 33,65 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.5.2015 | 18.05.2015 | 5.6.2015 | |
2015/94 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,66 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
2015/57 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 27,52 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/53 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | poplatok za KO | 252,78 vrátane DPH |
VZN mesta KN | 5.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/34 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 34,01 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/129 | SBD Komárno Zimá 16, Komárno |
00170984 | Vyúčtovanie - preplatok | 281,59 vrátane DPH |
26.5.2015 | 02.06.2015 | 5.6.2015 | ||
2015/296 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | Služby APV WinAsu | 119,50 vrátane DPH |
R-2539/2008 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/13 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyučtovnanie elektriky- preplatok | -1231,62 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 6.2.2015 |