Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/361 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v šk. jedálni | 41,80 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/313 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v šk. jedálni | 44,00 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/297 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 27,52 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/182 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava v školskej jedálni | 40,07 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.7.2015 | 10.07.2015 | 7.8.2015 | |
2015/156 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,12 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/124 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 33,65 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.5.2015 | 18.05.2015 | 5.6.2015 | |
2015/94 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,66 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
2015/57 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 27,52 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/34 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 34,01 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/75 | Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | 40856071 | 120,00 vrátane DPH |
33/2014 Rámcová zmluva na dodanie tonerov | 56/2015 | 25.3.2015 | 31.03.2015 | 13.4.2015 |
2015/268 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | tonery | 738 vrátane DPH |
33/2014 | 196/2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 11.11.2015 |
2015/30 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3952,60 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 29/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/10 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 5088,52 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 7/2014 | 14.1.2015 | 20.01.2015 | 6.2.2015 |
2015/133 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 9.7.2015 | |
110/2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.4.2015 | 04.05.2015 | 13.5.2015 | |
2015/84 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/55 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/26 | Magna Energia a.s. |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/8 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrika | 303,60 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/6 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/367 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyuctovanie elektrika | -80,74 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/329 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.12.2015 | 03.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/284 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.11.2015 | 04.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/255 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.10.2015 | 12.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.9.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
2015/203 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.8.2015 | 06.08.2015 | 4.9.2015 | |
2015/171 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 6.8.2015 | |
2015/330 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 117,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/287 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 141,01 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2015 | 11.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/253 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 145,28 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.10.2015 | 12.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/251 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 198,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2015 | 12.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/229 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 196,57 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.9.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
2015/209 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 211,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.8.2015 | 11.08.2015 | 4.9.2015 | |
2015/174 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 155,96 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 6.8.2015 | |
2015/173 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 196,26 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 6.8.2015 | |
2015/139 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 153,48 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.6.2015 | 05.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/113 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 175,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 5.6.2015 | |
2015/81 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážky | 194,10 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/80 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/51 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 1349/4, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 170,93 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 |