Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/365 | Šeben Ondrej Šeko Shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | dobropis mixer | -74,00 vrátane DPH |
16.12.2015 | 31.12.2015 | 14.1.2016 | ||
2015/367 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyuctovanie elektrika | -80,74 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/13 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Vyučtovnanie elektriky- preplatok | -1231,62 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 6.2.2015 | ||
2015/377 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | maliarske a murárske práce | 7513,13 vrátane DPH |
41/2015 Zmliuva o dielo | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/10 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 5088,52 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 7/2014 | 14.1.2015 | 20.01.2015 | 6.2.2015 |
2015/89 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strevné poukážky | 4462,24 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 53/2015 | 7.4.2015 | 14.04.2015 | 13.5.2015 |
2015/186 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 4242,90 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 136/2015 | 13.7.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 |
2015/151 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | el. stravovacie poukážky | 4170,98 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 116/2015 | 11.6.2015 | 17.06.2015 | 9.7.2015 |
2015/271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | el. stravovacie poukážky | 4102,67 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 201/2015 | 15.10.2015 | 19.10.2015 | 11.11.2015 |
2015/125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | el. stravovacie poukážky | 3994,80 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 96/2015 | 14.5.2015 | 18.05.2015 | 5.6.2015 |
2015/30 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3952,60 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 29/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/293 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | jedálne kupóny | 3912,10 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 218/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.12.2015 |
2015/102 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3667,60 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 74/2015 | 20.4.2015 | 22.04.2015 | 13.5.2015 |
2015/239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravne poukazky | 3602,87 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 173/2015 | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 |
2015/372 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | stavebne prace | 3599,82 vrátane DPH |
266/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/216 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 3448,26 vrátane DPH |
6/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 156/2015 | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 4.9.2015 |
2015/307 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | výmena ohrievača vody | 3185,45 vrátane DPH |
51/2015 Zmluva o dielo | 23.11.2015 | 24.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/266 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Výmena strešnej krytiny na prístreškoch | 3025,92 vrátane DPH |
42/2015 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/356 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Dodávka a montáž dverí s presklenenou stenou | 1583,40 vrátane DPH |
226/2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/343 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | oprava kanalizcie | 1217,81 vrátane DPH |
268/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/358 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7B, Bratislava |
36268518 | Skriňa kartotečná ohňuvzdorná | 958,80 vrátane DPH |
264/2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/376 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | výmena okien | 950,02 vrátane DPH |
240/2015 | 20.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/5 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 12.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/165 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Výmena okien | 878,18 vrátane DPH |
101/2015 | 25.6.2015 | 30.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/83 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 790,94 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 2.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/56 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 790,94 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/27 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 790,94 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/194 | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nábr. 1152, Komárno |
36540501 | nákup svetlovodov | 780 vrátane DPH |
143/2015 | 22.7.2015 | 27.07.2015 | 7.8.2015 | |
2015/272 | Plecho Tibor, Ing. - i-Domy Podzáhradná 6, Nová Stráž |
46566368 | Revízia elektrospotrebičov, bleskozvodov | 777,60 vrátane DPH |
181/2015 | 15.10.2015 | 19.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/167 | Iveta Géčová Trenčianska 677, Iža |
14070138 | letný tábor | 777,81 vrátane DPH |
125/2015 | 26.6.2015 | 02.07.2015 | 9.7.2015 | |
2015/268 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | tonery | 738 vrátane DPH |
33/2014 | 196/2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 11.11.2015 |
2015/134 | Šeko Shop Ondrej Šeben Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Nákup pračky | 656,90 vrátane DPH |
102/2015 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/314 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7B, Bratislava |
36268518 | Kancelárske skrine na spisy | 648,00 vrátane DPH |
225/2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/381 | Šeben Ondrej Šeko Shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Sušička | 609,00 vrátane DPH |
282/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/189 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | PC zostava s monitorom | 588,35 vrátane DPH |
137/2015 | 17.7.2015 | 22.07.2015 | 7.8.2015 | |
2015/279 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa | 554,02 vrátane DPH |
208/2015 | 29.10.2015 | 02.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/346 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | detské jednorázové plienky | 548,23 vrátane DPH |
8/2015 | 198a250/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 14.1.2016 |
2015/328 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 522,98 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.12.2015 | 03.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/283 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 522,98 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.11.2015 | 04.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/254 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 522,98 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2015 | 12.10.2015 | 11.11.2015 |