Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150236 | Školská jedálen-slov. Adyho 4, 94301Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/15 | 200,79 vrátane DPH |
01.12.2015 | 07.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150235 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | vyúčt. SE od 1.115-31.10.15 | -1217,68 vrátane DPH |
01.12.2015 | 01.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150234 | SOŠ Kravany Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom |
strava detí | 7,14 vrátane DPH |
30.11.2015 | 07.12.2015 | 11.2.2016 | |||
20150233 | Spojená škola internátna Šahy F. Rákocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí na 11/2015 | 97,78 vrátane DPH |
27.11.2015 | 07.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150232 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | ubytovanie detí 10/15 | 20,00 vrátane DPH |
26.11.2015 | 07.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150231 | SOŠ Kravany Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom |
50021818 | strava detí | 18,01 vrátane DPH |
25.11.2015 | 07.12.2015 | 11.2.2016 | ||
20150230 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | ubytovanie detí 10/2015 | 20,00 vrátane DPH |
24.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150229 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | ubyt. detí 11/2015 | 40,00 vrátane DPH |
24.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150228 | Klub priateľov Európy Palárikova 4082/10, 955 01 Topoľčany |
42202671 | lektor. a vzdeláv. činnosť | 110,00 vrátane DPH |
24.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150227 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobil. telef.paušál 11/15 | 20,24 vrátane DPH |
23.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150226 | Slovnaft as. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | phm 5.11.2015 | 35,70 vrátane DPH |
20.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150225 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa za 11/2015 | 10,00 vrátane DPH |
05.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150224 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre 1106, 90873 Veľké Leváre |
17150162 | pobyt dieťaťa za 3Q 2015 | 31,59 vrátane DPH |
16.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150223 | ŠJ pri SŠ Nové Zámky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
01732366 | strava pre dieťa 10/2015 | 13,00 vrátane DPH |
16.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150222 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír. papier | 134,00 vrátane DPH |
16.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150221 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
00000035 | e.strav.poukážky | 64,73 vrátane DPH |
16.11.2015 | 26.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150220 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, Tornaľa, 98201 |
00111571 | pobyt dieťaťa za 10/2015 | 71,52 vrátane DPH |
11.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150219 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, Tornaľa, 98201 |
00111571 | pobyt dieťaťa za 10/2015 | 71,52 vrátane DPH |
11.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150218 | Kominárstvo-A.Baka Petofiho 28, 943 01 Štúrovo |
37308050 | kominárske práce | 73,00 vrátane DPH |
10.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150217 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | el. strav. lístky za 11/15 | 1326,80 vrátane DPH |
10.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150216 | Západoslovenská vodár. spoločnosť Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 10/2015 | 453,94 vrátane DPH |
10.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150215 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet za 10/2015 | 41,75 vrátane DPH |
09.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150214 | Reedukačné centrum Vráble Nám. Kpt. Nálepku 613, 952 16 Vráble |
00181315 | Pobyt dieťaťa za 10/2015 | 104,16 vrátane DPH |
09.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150213 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obd. 5-31.10.2015 | 20,56 vrátane DPH |
09.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150212 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za tel. poplatky 10/2015 | 55,80 vrátane DPH |
09.11.2015 | 16.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150210 | Mgr. Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | Supervízia 13.10.2015 | 186,00 vrátane DPH |
05.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150209 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Strava dieťaťa za 11/2015 | 96,33 vrátane DPH |
05.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150208 | Slovnaft as. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 19,22,27,28,29 a 30.10.2015 | 156,76 vrátane DPH |
04.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150207 | ST.FLORIAN ŠTÚROVO Sv. Štefana 41, 94301 Štúrovo |
31419976 | za služby POa BOZP a PZS za 10/2015 | 63,60 vrátane DPH |
04.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150206 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn za 11/2015 | 773,75 vrátane DPH |
03.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150205 | MAGNA ENERGIA sro Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
00000035 | el. energia 11/2015 | 534,64 vrátane DPH |
03.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150204 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukažky 10/15 | 64,73 vrátane DPH |
02.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150203 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana 79, 94301 Štúrovo |
36856797 | za ochranu majetku 10/15 | 46,80 vrátane DPH |
02.11.2015 | 09.11.2015 | 11.2.2016 | ||
20150202 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 24,25,28.8.2015 | 117,05 vrátane DPH |
26.10.2015 | 27.10.2015 | 18.11.2015 |