Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150052 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Poskytnuté služby za mesiac január 2015 | 87,90 bez DPH |
Dohoda č. 459/2014 + dodatok č. 1 43/2014+43/2014/1 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
20150382 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za mesiac jún 2015 | 104,06 bez DPH |
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 17.6.2015 | |
20150277 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Poskytnuté služby za mesiac máj 2015 | 99,62 bez DPH |
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015 | 06.05.2015 | 12.05.2015 | 11.5.2015 | |
20150242 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za pobyt - apríl 2015 | 74,78 bez DPH |
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015 | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 23.4.2015 | |
20150177 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Poskytnuté služby za mesiac marec 2015 | 88,94 bez DPH |
Dohoda č. 68/3/2014/2015 1/2015 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 25.3.2015 | |
20150685 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení | 104,16 bez DPH |
Dohoda o | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 | |
20150725 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za pobyt v zariadení za mesiac december 2015 | 149,24 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb 31/2015,30/2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 9.12.2015 | |
20150631 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner CF280Xc,CF283A,CE505XC, CB435A,Q2612AC,CE285AC | 1180,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie orig. náplní HP 36/2015 | 141/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 |
20150815 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner E30, toner Brother TN3280, Canon iR-1018 | 597,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015 | 200/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
20150630 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery Canon E30, Brother TN 3280, Canon iR-1018 | 265,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015 | 142/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 |
20150816 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1347,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kanc. potrieb 32/2012 | 201/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
20150399 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - júl 2015 | 2681,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve 12-1/2015, zmluva o dodávke plynu 12/2015 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
20150764 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení | 163,41 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 16.12.2015 | |
20150616 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom | 50,40 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015 | 20.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
20150448 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom | 97,44 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015 | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 | |
20150383 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení | 104,16 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 17.6.2015 | |
20150318 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení | 77,28 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 22.5.2015 | |
20150253 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení za mesiac marec 2015 | 104,16 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015 | 27.04.2015 | 29.04.2015 | 27.4.2015 | |
20150719 | TT-CAR s.r.o. Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava |
34147101 | Osobné vozidlo Dácia Dokker | 10989,00 vrátane DPH |
EKS Z201538262_Z | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 9.12.2015 | |
20150185 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4358,24 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 45/2014 | 4/2015/PAM | 01.04.2015 | 09.04.2015 | 10.4.2015 |
20150136 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4361,47 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 45/2014 | 3/2015 PAM | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 |
20150024 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4483,94 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 45/2014 | 1/2015 PAM | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 |
20150320 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4465,93 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 | 5/2015/PAM | 19.05.2015 | 25.05.2015 | 22.5.2015 |
20150644 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1265 ks | 4 480,10 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
20150576 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4883,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 12.10.2015 | |
20150533 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3998,44 bez DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 10.09.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | |
20150480 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 804 ks | 2847,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 8/2015 PAM | 05.08.2015 | 11.08.2015 | 10.8.2015 |
20150406 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3502,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 7/2015/PAM | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 |
20150359 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 4 944,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 6/2015/PAM | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 11.6.2015 |
20150025 | COOP Jednota Nitra, SD Štefánikova 54, 949 01 Nitra |
00168874 | Potraviny - rodina 8 | 24,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 43/2013 | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150749 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 991 ks | 3509,71 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Z20156016-Z | 12/2015/PAM | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 12.12.2015 |
20150814 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 169,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
20150637 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015 | 245,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
20150568 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2015 | 255,50 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 6.10.2015 | |
20150405 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015 | 287,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
20150333 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 327,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | 10.6.2015 | |
20150297 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac apríl 2015 | 270,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 12.5.2015 | |
20150204 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 256,70 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 14.4.2015 | |
20150130 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky prepravovaných žiakov z miesta bydliska do ZŠ a späť | 271,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 10.3.2015 | |
20150057 | ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac január 2015 | 283,09 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-2ľ/08-ZM 36/2008 | 02.02.2015 | 10.02.2015 | 7.2.2015 |