Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150676 vyúčtovacia | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Účastnícky poplatok za odborný seminár Zákon o pohľadávkach štátu v Bratislave dňa 11.11.2015 | 0,00 bez DPH |
12.11.2015 | 23.11.2015 | |||
20150641 | Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18, Bratislava |
35900831 | Odborný seminár Zákon o správe majetku | 0,00 bez DPH |
ponuka | 31.10.2015 | 12.11.2015 | ||
20150505 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2016 | 0,00 bez DPH |
ponuka | 07.08.2015 | 8.9.2015 | ||
20150467 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn MD Kalná nad Hronom preplatok | -4,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2012 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | ||
20150466 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn RD Podmájska, Vráble prístavba preplatok | - 3,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 20/2012 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | ||
20150465 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn Tajná preplatok | - 2,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 95/2010 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | ||
20150393 | bez DPH |
26.6.2015 | |||||||
20150392 | bez DPH |
26.6.2015 | |||||||
20150340 | bez DPH |
10.6.2015 | |||||||
20150329 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Dobropis - nespotrebované jedálne kupóny | - 224,80 bez DPH |
11.05.2015 | 10.6.2015 | |||
20150313 | Vyúčtovacia faktúra | bez DPH |
22.5.2015 | ||||||
20150232 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, Trnava |
36743852 | Vyúčtovacia faktúra - služba OPTIMUM dedzitavce.sk obdobie 11.4.2015-10.4.2016) | 000 bez DPH |
20.04.2015 | 23.4.2015 | |||
20150706 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina 1.1.2015 - 31.10.2015 | - 258,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 19.11.2015 | 2.12.2015 | ||
20150640 | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Služby STP za obdobie 11.2015-12.2015 služby STP za obdobie 01.2016-10.2016 | 0,00 vrátane DPH |
ponuka zálohová faktúra 9/2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | ||
20150023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn Kpt. Nálepku 127, Levice | 341,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 15/2012 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150022 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné R8 Dyčka 106 | 16,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočne - Žitavce, Vráble, Dyčka | 209,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150020 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služby Internet za mesiac január 2015 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150018 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 31,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 09.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150017 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 17,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 09.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150016 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 92,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 09.10.2014 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150015 | NITRAVEL s.r.o. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
47244691 | Preprava osôb Žitavce - Levice - Tajov a späť v dňoch20.12.2014 a 29.12.2014 | 654,00 vrátane DPH |
212/2014 | 09.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150014 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac december 2014 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti Co 1/2013 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 51,24 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150012 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150011 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba R-4 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150010 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 18,25 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 12,83 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-6, R-7,R-8 | 49,56 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150007 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
00094901 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2014 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na SRP 39/2008 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150006 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 0,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150005 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 4,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 21.1.2015 | |
20150004 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 16,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 21.1.2015 | |
20150003 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 12,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 21.1.2015 | |
20150002 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 15,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 21.1.2015 | |
20150001 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | UTP patch kábel 3m+ servis a práca technika | 52,30 vrátane DPH |
167/2014,205/2014, 227/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 21.1.2015 | |
20150035 | Kalná KTR s.r.o. červenej armády 55, Kalná nad Hronom |
36541940 | Káblová televízia + internet MD Kalná nad Hronom | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 4/2014 | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150034 | Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6, Nitra |
17054222 | Stravné lístky - obedy | 20,23 bez DPH |
191/2014 | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150033 | ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza ul.J.Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | Obedy za mesiac január 2015 | 37,06 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania 32/2014 | 16.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 |