Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150393 | bez DPH |
26.6.2015 | |||||||
20150392 | bez DPH |
26.6.2015 | |||||||
20150340 | bez DPH |
10.6.2015 | |||||||
20150709 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dyčka 181, |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014 | 01.12.2015 | 07.12.2015 | 3.12.2015 | |
20150407 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Atrament. náplň EPSON T6642, T6643,T6644 oprava siete internet,čistenie PC, inštalácia tlačiarne HP | 77,85 vrátane DPH |
75/2015,90/2015 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
20150781 | RM Elektro Strah Roger Hlavná 42 Vráble |
36367338 | Automatická práčka BEKO WMY71243CSPTLMB1 | 379,00 vrátane DPH |
203/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 21.12.2015 | |
20150326 | Pavel Bako - PESERVIS Krátka 3, Vráble |
17619793 | Automatická práčka GORENJE R-8 | 310,00 vrátane DPH |
70/2015 | 25.05.2015 | 28.05.2015 | 26.5.2015 | |
20150235 | Pavel Bako - PESERVIS Krátka 3, Vráble |
17619793 | Automatická práčka Whirpool AWE 55710 - MD Kalná nad Hronom | 305,00 vrátane DPH |
51/2015 | 14.04.2015 | 23.04.2015 | 23.4.2015 | |
20150469 | PLANEO Elektro Levice Turecký rad 11, 934 01 Levice |
35712783 | Automatická práčka zpredu plnené SAMSUNG | 299,00 vrátane DPH |
104/2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | 4.8.2015 | |
20150116 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | AVG Anti-vírus 2015 | 190,88 vrátane DPH |
21/2015 | 23.02.2015 | 26.02.2015 | 2.3.2015 | |
20150287 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | byt Kalná nad Hronom MD | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2012 | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 12.5.2015 | |
20150130 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky prepravovaných žiakov z miesta bydliska do ZŠ a späť | 271,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 10.3.2015 | |
20150721 | Arriva Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravoaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2015 | 207,10 vrátane DPH |
Obchofná zmluva 36/2008 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 9.12.2015 | |
20150814 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 169,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
20150333 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 327,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | 10.6.2015 | |
20150204 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť | 256,70 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 14.4.2015 | |
20150297 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac apríl 2015 | 270,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 12.5.2015 | |
20150057 | ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac január 2015 | 283,09 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-2ľ/08-ZM 36/2008 | 02.02.2015 | 10.02.2015 | 7.2.2015 | |
20150405 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac jún 2015 | 287,20 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 8.7.2015 | |
20150637 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015 | 245,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
20150568 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2015 | 255,50 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 6.10.2015 | |
20150456 | RM-TECH Roman Magyar Dopravná 2435/7, 934 01 Levice |
43602151 | Čerpadlo mini - bazén Žitavce | 220,00 vrátane DPH |
88/2015 | 20.07.2015 | 30.07.2015 | 3.8.2015 | |
20150414 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Čistiace a hygienické potreby - údržba | 85,51 vrátane DPH |
83/2015 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
20150082 | Ján Lešták - TEZAR Bátovce 269, 935 03 Bátovce |
17574269 | Demontáž a montáž elektrického bojlera TATRAMAT 120 L | 404,76 vrátane DPH |
13/2015 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 18.2.2015 | |
20150329 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Dobropis - nespotrebované jedálne kupóny | - 224,80 bez DPH |
11.05.2015 | 10.6.2015 | |||
20150767 | Peter Bóna Slovaktual Partizánska 39, Vráble |
35339471 | Dodávka a montáž hliníkových dverí - RD Podmájska 1088/34, Vráble | 1121,04 vrátane DPH |
189/2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 16.12.2015 | |
20150760 | TTCE s.r.o. Úzka 107, Kalná nad Hronom |
36841251 | Dodávka a montáž PVC rolety (biela+príslušenstvo) | 207,00 vrátane DPH |
192/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | |
20150739 | Peter Bóna Slovaktual Partizánska 39, Vráble |
35339471 | Dodávka a montáž žalúzií RD Lúčna 106, Dyčka | 234,48 vrátane DPH |
182/2015 | 09.12.2015 | 11.12.2015 | 9.12.2015 | |
20150317 | Reedukačné centrum Prílepská 6, Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky | 9,43 bez DPH |
18.05.2015 | 25.05.2015 | 22.5.2015 | ||
20150202 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | DVD-R, toner HP originál 83A, photopapier A4,servis a práca technika | 116,50 vrátane DPH |
09/2015,22/2015,24/2015,32/2015 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 14.4.2015 | |
20150774 | DVERE - OKNÁ Tibor Kováč ml. Sládkovičova 720/50, 952 01 Vráble |
14043807 | Dvere 220x100 2 ks, zárubňa 220x100 2 ks, povrchová úprava, zámok , kľučka, montáž | 1200 vrátane DPH |
197/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | |
20150251 | Štefan Drgoňa sídl. Lúky 1231/90, Vráble |
43688594 | Elektrický dverový zámok, elektroinštalačné práce | 146,86 vrátane DPH |
8/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 27.4.2015 | |
20150638 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
20150472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 03.08.2015 | 11.08.2015 | 7.8.2015 | |
20150269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013 | 02.05.2015 | 12.05.2015 | 11.5.2015 | |
20150138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
20150073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektr. energie 41/2013 | 06.02.2015 | 13.02.2015 | 17.2.2015 | |
20150019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1384,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 22.1.2015 | |
20150761 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 4,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 16.12.2015 | |
20150030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina -vyúčtovanie | 283,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 22.1.2015 |